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Verbatim-1

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Réponse postée 20 décembre 2006 23:49

En fait j'ai gardé tous les justificatifs et j'ai tenu une comptabilité en partie double pour me "faire la main". Les seuls éléments dont je n'avais pas tenu compte encore sont une dotation éventuelle aux amortissement pour du matériel acquis avant le début de l'exercice ainsi qu'une provision pour charge URSSAF sur le quatrième trimestre (ce qui sera l'objet d'une question ultérieure).
Théoriquement je devrais me retrouver avec une imposition moindre que si j'avais conservé le régime micro. Tout au moins c'est ce que mon compte de résultat m'annonce.

De plus, quelle que soit la méthode je ne pouvais pas adhérer à une AGA.

Voilà.

Merci pour vos réponses.
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Réponse postée 20 décembre 2006 12:48

> Cela sera amortit dans le temps et viendra en déduction
> partiellement de vos recettes.

OK, je pense avoir compris.

>> PS : je n'ai pas d'AGA car mon EI a été créée en micro et je viens
>> juste de la passer en déclaration contrôlée.

>Que voulez-vous dire par "je viens juste de la passer en déclaration
>contrôlée." ? Quel plafond avez-vous passé pour être en déclaration
>contrôlée sans être assujetti à TVA ?

Au niveau du CA 2006, j'ai dépassé le premier plafond (27000 euros), mais pas le second (30500 euros).
J'ai fait une simple demande auprès des impôts pour passer en DC à partir de 2006 et pour déclarer la TVA trimestriellement à partir de 2007.

Puisque l'on parle de déclaration contrôlée, je n'ai pas trouvé la date à laquelle il faut renvoyer le formulaire 2035. Est-ce en même temps que la 2042 ?

Merci.
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Réponse postée 19 décembre 2006 17:06

Bonjour,

Comme souvent on ne se pose les bonnes questions qu'à la fin de l'année de création.

Je suis en EI (BNC), déclaration contrôlée et franchise TVA, début de l'activité 01/03/2006.

Pour débuter mon activité, j'ai utilisé du matériel personnel (mais de qualité professionnelle) acquis préalablement à la création de l'entreprise (dans les mois ou années précédents).

D'après-vous, puis-je évaluer un "capital" de départ du style :

21830000 Matériel informatique 2.500 D
10100000 Capital individuel 2.500 C

Afin que ça vienne en déduction de mes recettes ? Ou cela n'a rien à voir et il faut automatiquement utiliser des comptes d'achat ?

Et si c'est possible, y a t'il une recette pour évaluer un capital de départ ? Et dois-je appliquer un amortissement ?

Merci.
PS : je n'ai pas d'AGA car mon EI a été créée en micro et je viens juste de la passer en déclaration contrôlée.
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Réponse postée 18 décembre 2006 22:48

Merci, c'est très clair.
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Réponse postée 17 décembre 2006 20:08

Bonjour,

Je suis en EI (BNC), déclaration contrôlée et franchise TVA, début de l'activité 01/03/2006.

Ma question concerne les cadres E (Recettes réalisées en 2006 dans le nouvel établissement) et F (Biens du nouvel établissement non passibles d'une taxe foncière).

La notice explicative indique "N'annoter le cadre F que si l'activité dominante est celle relevant du régime général et si le chiffre d'affaire pondéré de l'entreprise excède 61000 €".
Mon CA sera de l'ordre de 30000 € si l'on fait une extrapolation sur l'année. Je n'ai facturé que des prestations de service.

Question : dois-je remplir le cadre F ?

Question subsidiaire : si je déclare 10m2 utilisés dans ma maison pour l'activité, ou 20m2, quelle est la conséquence au niveau des taxes ? dois-je évaluer "au plus juste" ?

Merci.

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