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dijle

Nombre de posts : 4

Inscrit depuis le : 20 mars 2009

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Réponse postée 30 mars 2009 12:00

Bonsoir à tous

J'espère que tout le monde va bien .
Durant l'année 2008 mes paramètres de bulletins de salaire étaient les suivants,
421 salaire net
431 organismes de sécurité sociale du salarié
437 autres organismes sociaux
425 acomptes
625 primes de déplacement
641 salaire brut
645100 urssaf
645300 AGF prévoyance
645400 assedic
645800 autres organismes sociaux

Ce qui fait que quand j'enregistre les cotisations urssaf, assesic, btp probtp, je passe l'écriture suivante

D437 aures organismes sociaux
C512
suis je dans le vrai?
maintenant j'ai paramétré les comptes pour 2009
Faut-il que tous ces comptes soient soldés pour la clôture 2008

Merci de m'aider je suis un peu perdue
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Réponse postée 24 mars 2009 11:29

Bonjour à tous
J'espère que tout le monde va bien.

Je me suis occupée des enregistrements de l'exercice 2008 , mais en 2007 cela a été fait par un comptable, donc sur 2008 aucun enregistrement de 2007.

POur la clôture 2008 quelles sont les écritures de 2007 devant figurer sur 2008.
Et comment procéder pour les règlements éffectués en 2008 faisant parti de 2007, ce sont des cotisations.
Merci de m'aider
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Réponse postée 23 mars 2009 05:50

Bonjour
je vous remercie pour vos réponses, et je vous souhaite une bonne journée.
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Réponse postée 20 mars 2009 15:25

Bonjour à tous
Est ce que quequ'un peut me venir en aide?

-1ère question : Un gérant peut-il être rénuméré en espèces et doit -il se verser ses salaires qu'une seule fois par mois ou peut-il se faire plusieurs versements?

-2ème question : dans quel compte enregistret-on les frais de dossiers dus à l'achat d'un véhicule pour la société ?

-3ème question : ce véhicule a été réglé avec un chèque d'une autre société apparrtenant au gérant.
Cela est-il permis?
Si oui faut t-il simplement rembourser l'autre société?

- 4ème question : y a t-il la TVA déductible sur les chambres d'hotel, en cas de déplacement.Je pense que non , mais je n'en suis pas certaine.

- 5ème question :comment s'y prendre quand on a validé par erreur des écritures de 2008 qui ne sont pas soldées?à chaque fois apparaît un message me demandant d'expliquer l'écart, et là ?????????
Peut-être faut-il les dévalider en faisant une contrepassation? pourriez-vous m'aider

Merci pour votre aide trés précieuse

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