Je pensais immobiliser dans le but de me retrouver avec mon imprimante dans mon actif immobilisé et ne pas pénaliser mon compte de résultat.
Mais en effet, cela évite les tâches de gestion d'immobilisation et permet de remplacer le bien plus facilement dans le cas d'un défaut au autre (pas d'écritures de dotation aux amortissements, de dépréciation, ...).
Dans ce cas, nous nous retrouvons donc avec les écritures suivantes ?
401000 C 322,06 (fournisseur)
606400 D 269,28 (fournitures admin.)
445660 D 52,78 (tva autre)
Puis pour le règlement :
401000 D 322,06
512000 C 322,06
Je viens d'acheter une imprimante (249,00€HT) ainsi que des fournitures de bureau (20,28€HT) , le tout étant sur la même facture (269,28€ HT + 52,78€ TVA à 19,6%).
Comment établir les écritures en comptabilité, sachant que j'ai vu sur certains forums que le compte fournisseur d'immo (404) n'est pas forcément obligatoire dans une facture mixte et que je désire immobiliser l'imprimante ?
Je voyais pour l'écriture d'achat:
401000 C 322,06 (fournisseur)
218300 D 249,00 (immo informatique)
445620 D 48,80 (tva sur immo)
606400 D 20,28 (fournitures admin.)
445660 D 3,97 (tva autre)
--> manque 0,01€ de TVA dû aux arrondis, comment corriger cela ?
Puis pour le règlement :
401000 D 322,06
512000 C 322,06
Merci par avance pour toutes vos réponses et vos infirmations/confirmations.
Yann
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