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bab44

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Réponse postée 3 octobre 2013 14:38

Merci beaucoup de toutes vos réponse précédente .

Je crois être au bout de la compta .

J'aurai seulement une dernière question ( certainement bête pour certain )

Le capital de départ étais de 1000 euros .

Mais sur ce compte il reste seulement 7.15 euros

Dois je mettre 1000 euros de capital social 101000 et 7.15 de disponibilité en banque 512000 ?

Ou alors il faut que je mettes 7.15 euros en capital 101000 et 7.15 en disponibilité ?

Ou alors seulement 7.15 euros en capital et rien en disponibilité ?


Merci beaucoup d'avance
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Réponse postée 16 septembre 2013 16:31

Si le logiciel sort la balance des comptes ainsi que le bilan , le compte de résultat et le grand livre.

débit / crédit

totaux compte bilan = 4203 / 5655
totaux compte gestion=5655 / 4203
totaux balance =9859 / 9859

débit / crédit

Par erreur j'ai supprimé le capital et je n'arrive pu a le rentrer dans le logiciel.

L’écriture est bien la suivante ?

512 banque débit 1000 euros
101 capital crédit 1000 euros

Merci d'avoir répondu a mes question .
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Réponse postée 16 septembre 2013 10:46

Merci beaucoup de vôtres réponse .

le compte de résultat me dis - 1451.76 euros

III ( PASSIF ) = 6107.46
I+II+III ( ACTIF ) = 4655.70
(dans le bilan l’écriture du capital de 1000 euros a pas été mise )


La différence est bien celle que me donne le compte de résultat sois - 1451.76

soit 1451.76-1000 = 451.76

Ce qui ferait un mali de 451.76 euros ?

Ce que je ne comprend pas c'est comment je pourrai arriver a un passif égal a l'actif ?
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Réponse postée 16 septembre 2013 08:52

Bonjour ,
Je suis actuellement en train de faire la clôture de liquidation pour la SARL ou j’étais co-géant et je suis devenu liquidateur . (dissolution 06/08/2013)

J'aurai plusieurs question a posé .

Voila quelque chiffre :

capital départ 1000 euros
reste sur le compte 7.15 euros
chiffre affaire 4200 euros
dépense 5600 euros

perte = 1450 euros (compte résultat)

(Ce sont des chiffres arrondis )

total III = 5655
total I + II + III = 5203

aucune dette nul part , tout a été payé comptant et certaine facture payé par les associés car manque de trésorerie.

La comptabilité est fait avec le logiciel gdscompta.

Voici mes problèmes :

-Dans le bilan le total III est supérieur au total général (I+I+III) alors que je vois sur les forum qu'il devrait été a égalité. ( peut être comme certaine facture on été payé par les associés )

-Qu'elles sont les écritures comptable pour l'apport de trésorerie a la société par les associé ? ( Mon erreur est peut être la ? )

-Qu'elle document faut il donné au cfe pour le dépôt du dossier de liquidation ? ( le logiciel de compta me donne le compte de résultat , la balance des comptes et le bilan , Est ce un de ces document ? )

Tous les frais de liquidation seront pris en charge par les associes .

Merci pour vos futurs réponse . Cordialement

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