← Retour
Free-Worker-442069
Nombre de posts : 1
Inscrit depuis le : 5 février 2019
Réponse :
1
Like :
0
Vues :
44
Réponse postée 5 février 2019 12:33
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je bloque quelque part dans ma compréhension, donc si quelqu'un pourrais m'éguillé et m'expliqué se serait sympatique, je vous presente l'affaire, merci du temps que vous prendrais pour moi car je ne suis que debutant dans la comptabilité .
Nous avions un site de vente en ligne de produit simple avec client francais et fournisseur espagnole, jusque la pas trop de probleme pour nos declaration CA3. Nous le remplissions ainsi: (j'espère ne pas avoir fais trop d'erreur)
_ Achat HT Fournisseur en 03
_ Vente en HT client en 01
_ Cumul des 2 HT en 08
_ TVA sur acquisitions intracommunautaires en 17
_ Report taxe sur la ligne 20
Est-ce correct deja ?
Mais voila nous allons lancé un service de marketplace et avec option Fournisseur (Notre sociéter devriendré fournisseur, en plus de la prestation pour certain vendeur, hors UE et dans UE inscrit dans la marketplace). Le probleme c'est que je ne suis pas sur de comment et où renseigné les montant des differents prestations, je vous les liste :
_ Ventes réalisé par les vendeur se trouvant dans UE
_ Ventes réalisé par les vendeur se trouvant hors UE
_ Ventes réalisé par nous pour les vendeurs se trouvant dans UE
_ Ventes réalisé par nous pour les vendeurs se trouvant hors UE
_ Prestations abonnement et autres par nous pour les vendeur se trouvant dans UE
_ Prestations abonnement et autres par nous pour les vendeur se trouvant hors UE
_ Commission pour nous sur les ventes réalisé par les vendeur se trouvant dans UE
_ Commission pour nous sur les ventes réalisé par les vendeur se trouvant hors UE
Je pense que la suite ne change pas de d'habitude
_ Vente realisé par nous pour nous
_ Achat fournisseur
Je remercie d'avance les personne qui predrons le temps de répondre, j'ai essayé de faire le plus claire possible.
Cedric, Merci
Je viens vers vous car je bloque quelque part dans ma compréhension, donc si quelqu'un pourrais m'éguillé et m'expliqué se serait sympatique, je vous presente l'affaire, merci du temps que vous prendrais pour moi car je ne suis que debutant dans la comptabilité .
Nous avions un site de vente en ligne de produit simple avec client francais et fournisseur espagnole, jusque la pas trop de probleme pour nos declaration CA3. Nous le remplissions ainsi: (j'espère ne pas avoir fais trop d'erreur)
_ Achat HT Fournisseur en 03
_ Vente en HT client en 01
_ Cumul des 2 HT en 08
_ TVA sur acquisitions intracommunautaires en 17
_ Report taxe sur la ligne 20
Est-ce correct deja ?
Mais voila nous allons lancé un service de marketplace et avec option Fournisseur (Notre sociéter devriendré fournisseur, en plus de la prestation pour certain vendeur, hors UE et dans UE inscrit dans la marketplace). Le probleme c'est que je ne suis pas sur de comment et où renseigné les montant des differents prestations, je vous les liste :
_ Ventes réalisé par les vendeur se trouvant dans UE
_ Ventes réalisé par les vendeur se trouvant hors UE
_ Ventes réalisé par nous pour les vendeurs se trouvant dans UE
_ Ventes réalisé par nous pour les vendeurs se trouvant hors UE
_ Prestations abonnement et autres par nous pour les vendeur se trouvant dans UE
_ Prestations abonnement et autres par nous pour les vendeur se trouvant hors UE
_ Commission pour nous sur les ventes réalisé par les vendeur se trouvant dans UE
_ Commission pour nous sur les ventes réalisé par les vendeur se trouvant hors UE
Je pense que la suite ne change pas de d'habitude
_ Vente realisé par nous pour nous
_ Achat fournisseur
Je remercie d'avance les personne qui predrons le temps de répondre, j'ai essayé de faire le plus claire possible.
Cedric, Merci