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BNC Déclaration contrôlée - Questions

cecdiv

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Bonjour,

Je suis actuellement au BNC régime simplifié (abattement forfaitaire de 34%) et n'applique pas la TVA (article 293B du CGI), je cotise à la Maison des artistes. Vu mes frais sur l'année 2009 je pense passer pour la prochaine déclaration (revenus 2009) à la déclaration contrôlée.

Je me pose quelques questions à ce sujet :

- Quels type de frais (dépenses) je peux déclarer? (et dans quelles cases des 2035 A et B dois-je les répartir)

- Est ce que je peux déclarer des déjeuners d'affaire lorsque j'invite des clients ou partenaires? Si oui a hauteur de quel montant et dans quelle case de la 2035A ou B dois je les déclarer?

- Est ce que je peux passer en frais les livres ou revues (en rapport avec mon activité) que j'achète? Et idem, dans quelle case de la 2035A ou B dois je les déclarer?

- Si j'achète un nouveau téléphone (prix inférieur à 500€) est ce que je peux le déclarer tout simplement en "Petit Outillage" (case BH de la 2035A)

- Est ce que je peux passer en frais mon forfait de téléphone portable que j'utilise aussi de manière professionnelle (mais aussi perso)? Et idem, dans quelle case de la 2035A ou B dois je le déclarer?

- En ce qui concerne les achats d'équipements comme par exemple un ordinateur, comment est ce que je dois remplir le tableau "Immobilisation et Amortissement" de la 2035? Sur combien de temps je dois amortir un ordinateur? Et si je l'achète en cours d'année comment le calcul se fait? Est-ce que je dois calculer en HT ou en TTC?

- Si sur une même facture j'ai par exemple un achat qui correspond à un "Petit Outillage" et un achat qui correspond à "Fournitures de bureau", est ce que je dois séparer les différents frais pour les inscrire dans des cases différentes de la 2035A et B? Ou est ce que je mets tout dans une seule de ces cases?

- Dans les 2035 A et B, les montants des dépenses doivent être en TTC ou en HT?

- J'ai vu qu'à la déclaration contrôlée si je ne suis pas adhérente à une Association de gestion agrée mon bénéfice est majoré de 25%. Dans la case QI de la 2042C est ce que je dois mettre le montant majoré des 25% ou le montant non majoré?
J'ai aussi visiblement un abattement de 50% en tant que jeune artiste de la création plastique, je dois reporter 50% du montant en case QI et 50% en case QL.
Avec cette majoration de 25%, si je comprends bien il faudra par exemple pour un bénéfice de 1000€ que je mette 625€ (50% de 1000€+25%) en case QI et 500€ en case QL? Ou bien simplement 500€ en QI et 500€ en QL?

Merci d'avance pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter.
cecdiv

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