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carinou62

Nombre de posts : 7

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Réponse postée 22 septembre 2008 05:00

Bonjour,

Merci de votre réponse. En faite, on achete et on vend à l'autre société sans prendre de marge.
C'est pour ça mon doute entre la vente et la rétrocession ??
Soit vente en 707 et TVA collectée ou en moins des achats????
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Réponse postée 18 septembre 2008 07:57

Bonjour,

Je travaille dans une entreprise de menuiseries .
On achete le bois brut et nous fabriquons fenetre, porte, .... et même cheneau,poteaux.....
Une entreprise nous demande quelque fois des planches que l'on découpe, donc je fais une facture de vente avec marchandise + MO que je passe en vente.
Mais parfois on fait de la rétrocession, elle prend de la marchanise brute.
Je fais donc une facture de rétrocession, que je passe actuellement en vente (704, 4457 et 411) mais aparamment ce ne serait pas ça. Pouvez vous me dire dans quel compte, je dois passer la rétrocession??(les 3 comptes?)
Merci de vos réponses et j'espére avoir été clair.
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Réponse postée 19 octobre 2007 05:22

Bonjour,

Nous sommes une entreprise de 9 salariés actuellement, et nous souhaiterions passer à 10 salariés.
Quelles sont les incidences si nous passons à 10 au niveau des charges sociales......
merci
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Réponse postée 17 octobre 2007 06:50

Bonjour,

je voudrais savoir comment se fait le recadrage pour la TVA collecté car je suis sur les encaissements.
Je pense qu'il faut prandre les comptes 704, 4457, les comptes clients et les bases déclarés mais je ne sais pas quelle est l'opération.
merci
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Réponse postée 17 octobre 2007 06:39

Nous sommes une entreprise de prestations de service (batiment) et j'aimerai savoir pour la TVA déductible : je sais qu'il faut la déduire lors du paiement pour certaines charges telle que la sous traitance par ex; Sur quelle autre charge, doit-on déduire la TVA que lors du paiement ? (intérim, tél ou ....)
Merci
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Réponse postée 12 octobre 2007 06:01

Oui j'ai acheté 100000 euros de marchandise mais pas de l'intra.
En intra, j'ai juste 100euros.
Comment fait-on pour la DEB? (à télécharger et à envoyer avec la déclaration de tva?)
merci
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Réponse postée 11 octobre 2007 06:15

Bonjour,

Au mois de septembre, nous avons acheté à un fournisseur en Belgique (achat intracommunautaire), j'aurais voulu savoir l'écriture à passer et où cela se met sur la déclaration de tva et surtout quand le déclaré (mois de facture ou de paiement)??

De même pour une vente intracommunautaire?
Quand doit-on faire une DEB??? (y-a-t-il des conditions?)
merci

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