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steph_paris
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Réponse postée 27 avril 2009 15:51
Bonjour,
J'ai une petite question complémentaire :
Lorsqu'on est payeur d'une facture de ce type, au niveau compta où est-ce que je saisi la part MDA ? Quel compte ?
Je suis en EURL IS.
Cdt,
Stéphane
J'ai une petite question complémentaire :
Lorsqu'on est payeur d'une facture de ce type, au niveau compta où est-ce que je saisi la part MDA ? Quel compte ?
Je suis en EURL IS.
Cdt,
Stéphane
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Réponse postée 20 avril 2009 12:09
Merci pour tout ces détails.
Comment j'ai fait ?
Un soir un peu trop tard, j'ai saisi la facture et l'encaissement correspondant (alors que ces deux écritures avait déjà été saisies quelques jours plus tôt...).
Merci encore, me voila rassuré car j'ai déjà posé la déclaration de TVA hier soir...
Bonne journée.
Steph
Comment j'ai fait ?
Un soir un peu trop tard, j'ai saisi la facture et l'encaissement correspondant (alors que ces deux écritures avait déjà été saisies quelques jours plus tôt...).
Merci encore, me voila rassuré car j'ai déjà posé la déclaration de TVA hier soir...
Bonne journée.
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Réponse postée 20 avril 2009 10:40
Merci pour votre réponse.
Par contre, j'ai une TVA aux encaissements. Ca change quelque chose ?
Ok pour 44551 au crédit mais quel compte au débit ?
Merci encore.
Steph
Par contre, j'ai une TVA aux encaissements. Ca change quelque chose ?
Ok pour 44551 au crédit mais quel compte au débit ?
Merci encore.
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Réponse postée 20 avril 2009 10:23
Je n'ai pas été assez clair.
J'ai payé de la TVA collecté aux Impots alors qu'elle n'avait pas été collectée (facture saisie en double).
Du coup la somme est passée du compte 445510 au compte 512000 au moment de l'encaissement du chèque par le Trésor Public.
Et là je viens de déclarer ma TVA de mars en mettant cette somme sur la ligne 21 "Autre TVA à déduire".
Du coup :
est-ce qu'il fallait faire comme ça ?
comment je fait revenir cette somme en compta ?
Merci beaucoup.
Cdt,
Steph
J'ai payé de la TVA collecté aux Impots alors qu'elle n'avait pas été collectée (facture saisie en double).
Du coup la somme est passée du compte 445510 au compte 512000 au moment de l'encaissement du chèque par le Trésor Public.
Et là je viens de déclarer ma TVA de mars en mettant cette somme sur la ligne 21 "Autre TVA à déduire".
Du coup :
est-ce qu'il fallait faire comme ça ?
comment je fait revenir cette somme en compta ?
Merci beaucoup.
Cdt,
Steph
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Réponse postée 20 avril 2009 05:54
Bonjour,
Merci de me répondre.
C'est une EURL à l'IS.
Comment a été passé le montant de TVA octobre ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
--> REGIME REEL NORMAL
Société de prestation de service
Compte 445510 au débit vers 512000 au crédit.
Voila !
Steph
Merci de me répondre.
C'est une EURL à l'IS.
Comment a été passé le montant de TVA octobre ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
--> REGIME REEL NORMAL
Société de prestation de service
Compte 445510 au débit vers 512000 au crédit.
Voila !
Steph
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Réponse postée 19 avril 2009 20:41
Bonjour,
Merci à hmg pour toutes les réponses qu'il apporte sur ce forum ! Une vraie mine d'informations.
Je viens d'avoir un problème similaire.
Donc comme l'a indiqué hmg, j'ai fait la rectif sur la TVA d'un autre mois (avec la ligne 21 "Autre TVA à déduire" j'imagine).
Mais comment réintégrer cette somme dans ma compta ?
Quel compte vers quel compte pour faire réapparaître la somme ?
Peut-être du côté du 445800 ?
Quid de mon bilan ? L'erreur était en octobre 2008 et rectifiée sur la TVA de Mars 2009.
Il faut rectifier le bilan ou la somme arrive en plus pour le bilan de 2009 ?
Merci pour lumières... je suis un peu perdu :-)
Stéphane
Merci à hmg pour toutes les réponses qu'il apporte sur ce forum ! Une vraie mine d'informations.
Je viens d'avoir un problème similaire.
Donc comme l'a indiqué hmg, j'ai fait la rectif sur la TVA d'un autre mois (avec la ligne 21 "Autre TVA à déduire" j'imagine).
Mais comment réintégrer cette somme dans ma compta ?
Quel compte vers quel compte pour faire réapparaître la somme ?
Peut-être du côté du 445800 ?
Quid de mon bilan ? L'erreur était en octobre 2008 et rectifiée sur la TVA de Mars 2009.
Il faut rectifier le bilan ou la somme arrive en plus pour le bilan de 2009 ?
Merci pour lumières... je suis un peu perdu :-)
Stéphane