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Steph1306

Nombre de posts : 13

Inscrit depuis le : 11 avril 2012

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Réponse postée 21 avril 2013 16:17

Bonjour, je suis gérant majoritaire d'une EURL à l'IS.

J'ai fait une erreur lors du versement de mes dividendes sur l'exercice 2012.
Je me suis versé l'intégralité des dividendes sans soustraire la csg sur les dividendes.

Resultat 10000
Reserve 10
Associé dividendes à payer 9000
CSG 990

Au moment du versement je me suis versé 10000

Comment rattrapé mon erreur ?

Merci
Sujet : EURL IS DCR
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Réponse postée 1 mai 2012 13:46

Parce que les provisions de charges que j'ai fait rentre dans mon résultat donc je pensais qu'il fallait les rentrer dans la case TA
Sujet : EURL IS DCR
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Réponse postée 30 avril 2012 21:24

Merci pour ces réponses.
Je pensais que dans la case TA on ne mettait que les charges réellement payé et non celle provisionné.
Car je n'ai reçu aucun appel de cotisation donc je pensais mettre 0 dans la case TA.
Je fais une erreur si je met 0 ?
Sujet : EURL IS DCR
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Réponse postée 27 avril 2012 09:21

Bonjour,
Je suis en train de remplir ma DCR.
J'ai un revenu net versé de 17500.
j'ai provisionné :
Maladie : 1 023
Retraite : 2 522
Urssaf allo : 850
Urssaf f.pro : 38
CSG Déductible : 1029
CSG / CRDS non déductible : 585
J n'ai actuellement rien payé car il y a un problème avec mon compte urssaf. Donc ce sont que des provisions.

Que mettre dans la case RA 17500(car je n'ai encore rien payé)*0.9 = 15750
Ou (17500+1029+585)*0,9 = 17202

Que mettre dans la case TA ?
0 (car je n'ai encore rien payé) ou 850 + 1023 + 2522 = 4395

Merci
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Réponse postée 19 avril 2012 20:28

Ok merci.
Une autre question du même type dans la case 330 du 2033-B doit-on intégrer les csg non déductible (celle si sont provisionné car actuellement non payé)

Merci
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Réponse postée 18 avril 2012 23:49

Bonjour,
Pour ma clôture de ma 1ère année j'ai calculé un impôt sur les bénéfices de 2461.
Dois je faire une écriture comptable du type
695000 D 2461
444000 C 2461
à la fin de mon exercice ?

Si oui lorsque je rempli la liasse 2033-B dans la case 306 je met 2461.
Je met quoi dans la case 324 (impôt et taxe non déductible) ?

Merci
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Réponse postée 13 avril 2012 16:32

up
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Réponse postée 12 avril 2012 19:12

Une autre question les charges à provisionner, vu que je clôture ma 1ère année d'exercice, ce sont les charges sur ma rémunération effectivement versé ou sur les charges avec leur base de calcul qui est à 7111 ?
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Réponse postée 12 avril 2012 08:38

Ok et quelle est la meilleure écriture, écrire ses charges (urssaf, ...) en 641 ou 645 (rappelant que je suis gérant majoritaire d'une EURL à l'IS)?
Et est ce une obligation de provisionné ses charges ?
Si on provisionne en mettant à débit dans un sous compte 641 ou 645. Dans quel compte doit-on mettre en crédit, un compte 43... ou 15... ?


Désolé d’insister mais j'ai besoin d'un exemple chiffré pour m'en rendre compte.

Rémunération : 17500
Total charges hors csg / crds : 4 627,75
csg déductible : 1 039,27
csg/crds non déductible : 590,95
Total : 6 257,97

Je n'ai payez aucune charge réellement.
Donc ce sont des charges à provisionner.
Quel écriture comptable feriez vous pour provisionner ces charges ?
Et d'après cette exemple que mettriez vous dans la case 250 et 252 du formulaire 2033C, et dans la section G du formulaire 2065 ?


Merci
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Réponse postée 12 avril 2012 00:55

Donc si je saisie toute mes charges en 641
Rémunération : 17500
Charge (urssaf, retraite) : 6000
Case 250 = 23500
ou
Case 250 = 17500 + csg rds non deductible
Case 252 = 6000 - csg rds non deductible

Pour la section g du formulaire ?
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Réponse postée 12 avril 2012 00:44

Du coup si je saisie mes charges sociales en 641 que dois mettre dans la case 250 et dans la section g du formulaire 2065
Rappel rémunération nette : 17500
Charge : 6000
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Réponse postée 12 avril 2012 00:25

Quels conséquences ?

Comment définir si c'est un complément de rémunération ou une charge ?

J'ai fait un PV qui mentionne que c'est la société qui paie les cotisations sociales obligatoires du gérant.

Merci
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Réponse postée 11 avril 2012 23:46

Bonjour, je suis gérant majoritaire d'une EURL à l'IS.
Je me poses plusieurs question.

Je me suis versé une rémunération de 17500 € écrit dans le compte 641.
J'ai provisionné des charges pour 6000 €.
Dans quel compte dois je les rentrés, dans un sous compte 641 ou en 645.

1er cas : en 641
Ce qui me fait en rémunération du gérant 23500 (17500 + 6000)

2ième cas : en 645
Ce qui fait en rémunération du gérant 17500
641 = 17500
645 = 6000

Je dois remplir le formulaire 2065
Que mettre dans le cadre G si je suis dans le cas 1 ou 2 ?

Dans le formulaire 2033C que dois je mettre dans la case 250 car si je suis dans le 1er cas. j'ai généré le formulaire par ciel et ciel me met 23500 dans la case 250.
Alors que dans le cas n°2 ciel me met 17500 dans la case 250 et 6000 dans la case 252.

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