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Alors, je ne suis pas le seul...
Ces soucis pour quelqu'un comme moi qui débute en compta n'est pas top...
OGL2015
Nombre de posts : 13
Inscrit depuis le : 13 février 2018
Réponse postée 16 mai 2019 21:19
Sage 50 Cloud ciel.
Réponse postée 6 mai 2019 08:29
Bonjour,
Juste un petit retour d’expérience.
J'ai refait toute ma compta 2018 sur un logiciel installé sur mon PC. J'ai suivi donc les conseils de HMG, et je ne le regrette pas.
Après plusieurs hésitations, j'ai enfin opté pour un logiciel de compta, "standard", installé sur mon PC et non pas en ligne. C'est beaucoup plus maniable en cas de problème comme le mien (sauvegardes, possibilité de revenir en arrière ect...).
Merci encore HMG pour vos précieux conseils !
Juste un petit retour d’expérience.
J'ai refait toute ma compta 2018 sur un logiciel installé sur mon PC. J'ai suivi donc les conseils de HMG, et je ne le regrette pas.
Après plusieurs hésitations, j'ai enfin opté pour un logiciel de compta, "standard", installé sur mon PC et non pas en ligne. C'est beaucoup plus maniable en cas de problème comme le mien (sauvegardes, possibilité de revenir en arrière ect...).
Merci encore HMG pour vos précieux conseils !
Réponse postée 18 avril 2019 12:41
J'utilise fizen. c'est un service de compta en ligne, il n'y pas la possibilité de repartir d'une sauvegarde après clôture.
Merci en tous cas pour votre aide.
Merci en tous cas pour votre aide.
Réponse postée 18 avril 2019 07:51
J'ai demandé la déclôture, mais la réponse est négative. On ne peut pas revenir en arrière après la clôture...
d'où ma question initiale, qu'est ce que je peux faire dans l'exercice actuel pour corriger cette erreur?
Merci.
d'où ma question initiale, qu'est ce que je peux faire dans l'exercice actuel pour corriger cette erreur?
Merci.
Réponse postée 17 avril 2019 13:36
Merci HMG pour votre réponse.
l'OD (Opération Diverse) que j'ai faite pour l'IS était validée avant clôture.
Même si je demande la "dé-clôture", l'OD de l'IS restera inchangeable.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de revenir complètement en arrière ("déclôture" ET "dévalidation"). Il y avait bien un avertissement avant de valider et clôturer !
Pour info, je réalise ma compta grâce à fizen.fr
Merci.
l'OD (Opération Diverse) que j'ai faite pour l'IS était validée avant clôture.
Même si je demande la "dé-clôture", l'OD de l'IS restera inchangeable.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de revenir complètement en arrière ("déclôture" ET "dévalidation"). Il y avait bien un avertissement avant de valider et clôturer !
Pour info, je réalise ma compta grâce à fizen.fr
Merci.
Réponse postée 17 avril 2019 08:49
Bonjour,
Je suis en EIRL/IS, et j'ai clôturé mon premier exercice (2018) avec une erreur sur l'IS à payer. En effet, je n'avais pas comptabilisé une facture non parvenue. Du coup, l'IS sur mes comptes est plus élevé de ce que je dois réellement payer (environ 100€ d’écart).
Ma question : Comment corriger cette erreur dans l'exercice actuel avant de déclarer et payer l'IS ?
Merci d'avance pour votre aide.
Freelance
EIRL/IS (2015)
Je suis en EIRL/IS, et j'ai clôturé mon premier exercice (2018) avec une erreur sur l'IS à payer. En effet, je n'avais pas comptabilisé une facture non parvenue. Du coup, l'IS sur mes comptes est plus élevé de ce que je dois réellement payer (environ 100€ d’écart).
Ma question : Comment corriger cette erreur dans l'exercice actuel avant de déclarer et payer l'IS ?
Merci d'avance pour votre aide.
Freelance
EIRL/IS (2015)
Réponse postée 19 mai 2018 06:57
Merci HMG,
Cela sera donc un produit exceptionnel, car il n'y a aucun mouvement du fournisseur en question en 2018.
Cela sera donc un produit exceptionnel, car il n'y a aucun mouvement du fournisseur en question en 2018.
Réponse postée 18 mai 2018 09:13
Bonjour,
Je viens de recevoir un chèque pour un trop perçu venant d'un fournisseur (EDENRED). Ce chèque concerne l'exercice 2017 et je dois l'enregistrer en 2018.
Est ce que cela est considéré en compta comme un produit exceptionnel ?
Merci d'avance pour votre aide.
------------------------
EIRL IS - 31/12
BIC
Je viens de recevoir un chèque pour un trop perçu venant d'un fournisseur (EDENRED). Ce chèque concerne l'exercice 2017 et je dois l'enregistrer en 2018.
Est ce que cela est considéré en compta comme un produit exceptionnel ?
Merci d'avance pour votre aide.
------------------------
EIRL IS - 31/12
BIC
Réponse postée 17 février 2018 10:45
Bonjour,
C'est moi qui ai ignoré la facture en question vu le montant.
Ce n'était pas tout à fait cela. A la fin de chaque exercice, je transmettais à mon EC aussi les factures Clients/Fournisseurs non réglées.hmg a écrit : ...Mais compte tenu du principe erroné (ne transférer que ce qui passe en banque), vous pouvez oublier des éléments bien plus important comme une facture de sous traitant ou une vente.
C'est moi qui ai ignoré la facture en question vu le montant.
Réponse postée 16 février 2018 23:40
Bonjour HMG,
Date d'opération : 24/01/2018
Date de valeur : 24/01/2018
Libellé d'opération : CB .... du 21/12
Merci pour les conseils
Si, j'avais la facture. Mais vu qu'elle n'apparaissait pas sur le relevé, je l'ai ignorée, je pensais qu'elle était payée autrement.Ok, le débit bancaire apparaît en janvier 2018. Mais vous n'aviez pas la facture ? Vous auriez dû l'enregistrer en 2017.
Le cas le plus proche est le cas # 2. c'est un petit montant (<10€). Je devais transmettre à mon EC uniquement les pièces pour les lignes qui apparaissent sur le relevé bancaire. Et donc, la facture en question a été ignorée.Donc 4 cas :
1 - vous n'avez pas la facture : la dépense non justifiée est un prélèvement perso.
2 - vous avez la facture, mais pas enregistrée : Ok pour charges exceptionnelle (reste un risque si contrôle et montant significatif). Mais vous devez revoir votre process de gestion et pointage des justificatifs.
3 - vous avez la facture et l'avez bien enregistré en 2017. Le solde figure en fournisseurs, il faut simplement y imputer le règlement.
4 - vous avez la facture et l'avez considérée comme payée autrement (ex : note de frais). dans ce cas : le paiement vient dans le compte au la facture a été imputée. Process à revoir.
Oui, voici ce qui apparaît sur le relevé :Vous êtes certain que le débit bancaire en janvier est anormal ?
Date d'opération : 24/01/2018
Date de valeur : 24/01/2018
Libellé d'opération : CB .... du 21/12
Oui, il y a des fois 2/3 jours de décalage.Souvent les débits CB de la fin d'un mois apparaissent sur le relevé suivant ?
Merci pour les conseils
Réponse postée 16 février 2018 22:25
Salut,jmolive a écrit : ...il y a beaucoup de gigue chez Fiducial .....
Alors, je ne suis pas le seul...
Ces soucis pour quelqu'un comme moi qui débute en compta n'est pas top...
Réponse postée 13 février 2018 21:18
Merci François pour ta réponse rapide et précise !
Réponse postée 13 février 2018 20:18
Bonjour,
Je suis en EIRL/IS depuis 2015. Après 3 exercices où ma compta était gérée par un cabinet EC, j’entame cette année avec l’objectif de gérer ma compta moi-même avec un logiciel de compta en ligne.
À cause, peut-être, d’un bug informatique, un repas pris le 21/12/17 lors d’un déplacement chez le client n’est apparu que le 24/01/18 sur mon relevé bancaire.
L’exercice 2017 a été clôturé sans prendre en compte cette charge.
Ma question : comment comptabiliser cette charge en 2018 ?
Merci d’avance pour vos éclairages.
Je suis en EIRL/IS depuis 2015. Après 3 exercices où ma compta était gérée par un cabinet EC, j’entame cette année avec l’objectif de gérer ma compta moi-même avec un logiciel de compta en ligne.
À cause, peut-être, d’un bug informatique, un repas pris le 21/12/17 lors d’un déplacement chez le client n’est apparu que le 24/01/18 sur mon relevé bancaire.
L’exercice 2017 a été clôturé sans prendre en compte cette charge.
Ma question : comment comptabiliser cette charge en 2018 ?
Merci d’avance pour vos éclairages.