Hmmmm, après relecture, il s'avère en effet que le CA à ne pas dépasser est bien de 62 327€ dans mon cas.
J'ai cependant atteint les 71 120€ cette année, je vais donc payer les charges à taux plein pour le CA 71 120€ - 62 327€.
Je soulève une nouvelle question : je perds l'ACRE définitivement ou bien, l'ACRE se met en place de nouveau dès Janvier 2021 ?
Ayant débuté ma micro-entreprise le 01 octobre 2019, j'ai effectué un CA de 2000€ HT jusqu'au 31 déc 2019.
Du 01 janvier 2020 au 31 dec 2020, mon CA s'élève à 71 120€ HT
Je bénéficie du versement libératoire des impôts et de l'ACRE depuis le début.
Je m'intéroge sur l'ACRE : Suis-je dans l'erreur ?
J'ai pu lire sur différents forums qu'en cas de de dépassement du seuil de 30 852€ HT je ne devrais plus bénéficier de l'ACRE ?
Du coup : 71 120€ - 30852€ = 40 268€; je dois encore à l'état 22% de 40 268€, est-ce bien cela ?
Je vous explique ma situation:
J'ai créé mon activité le 01 octobre 2019 en Bretagne. J'ai déménagé mi-décembre en Alsace, d'où une modification d'adresse postale et d'urssaf.
J'ai donc pu bénéficier de l'ACRE et pu effectuer ma première déclaration de chiffre d'affaire 90 jours après le début d'activité soit le 01 avril 2020.
Aujourd'hui, en me connectant à mon compte autoentrepreneur, je m'aperçois que ma déclaration a tout bonnement disparu et que ma date de prise d'activité à été modifié au 01 janvier 2020, ce qui signifie par la même occasion que je perds l'ACRE et le versement libératoire pour les impôts !
De plus, la prochaine déclaration sera en juillet et d'après le calendrier, je devrais déclarer du 01 janvier jusqu'au 1er juillet comme si tout est remis à zéro.
Très étrange, je me décide d'envoyer un message pour avoir des explications mais cela me tracasse.
Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation? L'Urssaf est en droit de faire cela ? Pensez-vous qu'il vont rectifier la chose ?
merci pour votre réponse.
J'ai cependant une nouvelle question, vous dites :
- 01/n : facturé 10k sans tva encaissé 0 ➡️ OK
- 02/n : facturé 10k sans tva encaissé 0 ➡️ OK
- 03/n : facturé 10k sans tva encaissé 10k sans tva ➡️ OK, j'ai encaissé 01/n
- 04/n : facturé 10k sans tva encaissé 10k sans tva ➡️ OK, j'ai encaissé 02/n
- 05/n : facturé 10k sans tva encaissé 10k sans tva ➡️ OK, j'ai encaissé 03/n, j'en suis à 30k encaissé, je prévois de dépasser le seuil à la prochaine facture donc je vais facturer de la TVA en 06/n
- 06/n : facturé 10k avec tva (12ttc) encaissé 10k sans tva ➡️ OK j'ai facturé la TVA en 06/n mais j'ai encaissé 10k sans TVA en 05/n, dois-je rectifier cette facture afin de facturer la TVA ?
- 07/n : facturé 10k avec tva (12ttc) encaissé 10k sans tva ➡️ Même question
- 08/n : facturé 10k avec tva (12ttc) encaissé 12k avec tva
Pour ma part, j'ai toujours un peu de mal à comprendre.
Si je suis votre raisonnement :
- Début d'activité le 1er janvier 2020, exonération de TVA
- 1ère facture encaissée en février : 10 000€ (pour l'exemple)
- 2ème facture encaissée en mars : 10 000€
- 3ème facture encaissée en avril : 10 000€ (ce qui fait au cumul 30 000€)
- 4ème facture encaissée en mai : 10 000€ : ce qui fait au cumul 40 000€ donc le seuil du dépassement de la TVA est atteint, la 5ème facture comportera de la TVA, on est d'accord ?
Du coup, au 1er janvier 2021, je facture la TVA également dès le 1er € de CA ? :?:
Etant débutant, je me pose encore quelques questions avant d'éditer mes premiers devis/factures.
Contexte : je vais bosser pour une SSII (ou ESN) en tant qu'auto entrepreneur.
Question : je vais faire 100 km/j, puis-je facturer ces kilomètres à la SSII ?
Dois-je ajouter une ligne sur les devis/factures qui mentionnent les km ou dois-je tout simplement gonfler un peu plus mon TJM ?
Même question pour les repas du midi !
Merci à vous. :)
EDIT : J'utilise ma voiture perso pour les trajets
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