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passage en 2015 à la TVA réel au lieu de la simplifiée
asci13
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asci13
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8 janvier 2007
Bonjour à vous,
Comme beaucoup ici j'ai en 2015 du passer au règlement de ma TVA mensuel (CA3) au lieu d'une TVA simplifiée tous les trimestres (CA12).
Mon soucis est qu'en 2015, dans mon logiciel CIEL Libérale, je n'ai pas changé le paramètre.
Donc je me retrouve avec les acomptes suivant :
- un acompte en juin pour la règlement de ma TVA de janvier à Mai
- un acompte en juillet, aout, sept, oct et nov
Bien entendu chacune des écriture comptable sont en débit du 445810 (acompte de TVA) et crédit de mon CCP
Aujourd'hui j'ai changé les paramètres de mon logiciel, cela me permet de saisir maintenant convenablement chaque mois.
Ma question est :
- qu'est ce que je fais de mes écritures passées en acompte de TVA ?
A savoir que l'ensemble de mes accomptes totalisent bien l'intégralité de ma TVA due en 2015.
Je pensais supprimer ces acomptes de TVA et passer de nouvelles écritures. Mais quels postes comptables ?
Merci de votre aide car je panique un peu là sur le sujet
Comme beaucoup ici j'ai en 2015 du passer au règlement de ma TVA mensuel (CA3) au lieu d'une TVA simplifiée tous les trimestres (CA12).
Mon soucis est qu'en 2015, dans mon logiciel CIEL Libérale, je n'ai pas changé le paramètre.
Donc je me retrouve avec les acomptes suivant :
- un acompte en juin pour la règlement de ma TVA de janvier à Mai
- un acompte en juillet, aout, sept, oct et nov
Bien entendu chacune des écriture comptable sont en débit du 445810 (acompte de TVA) et crédit de mon CCP
Aujourd'hui j'ai changé les paramètres de mon logiciel, cela me permet de saisir maintenant convenablement chaque mois.
Ma question est :
- qu'est ce que je fais de mes écritures passées en acompte de TVA ?
A savoir que l'ensemble de mes accomptes totalisent bien l'intégralité de ma TVA due en 2015.
Je pensais supprimer ces acomptes de TVA et passer de nouvelles écritures. Mais quels postes comptables ?
Merci de votre aide car je panique un peu là sur le sujet
-
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous devez reproduire en comptabilité vos déclarations de janvier à décembre (compris). Ici décomposition la plus simple (sans tva intracom, tva créditrice...) :
- vous passez la déductible dans les comptes de tva déductible (crédit)
- vous passez la collectée dans les comptes de tva collectée (débit)
- vous passez le solde à payer en 44551.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
asci13
Nombre de posts : 57Nombre de likes : 0Inscrit : 8 janvier 2007Merci HMG pour cette réponse.
Que pensez vous dans ce cas de cela :
exemple le paiement de ma TVA de décembre 2015 payée en janvier 2016)
1/ passer une écriture en OD pour la TVA encaissée/décaissée le 31 décembre 2015 :
- débit 445716 : 1000€ - TVA collectée à 20% en décembre 2015
- crédit 445510 : : 750€ - TVA à décaisser
- crédit 445666 : 200€ - TVA déductible à 20%
- crédit 445667 : 50€ - TVA déductible à 10%
2/ passer une deuxième écriture pour mon payement de cette TVA le 20 janvier 2016 :
- débit 445510 : 750€ - TVA à décaisser
- crédit 514000 : 750€ - mon CCP Pro
Qu'en pensez vous ? -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Cela semble correspondre.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.