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Réponse postée 19 décembre 2010 12:00

Bonjour,

Avez-vous publié votre article ?
Avez-vous un exemple de balance générale ?

Merci
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Réponse postée 30 novembre 2010 15:34

Avez-vous plus d'info ?
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Réponse postée 29 novembre 2010 20:47

Concernant les différences entre la compta en R/D et en C/D, as-tu un lien ou un doc qui me permettrait de m'assurer de ma compréhension.

De plus aurais-tu un exemple de balance générale d'une année classique (ou de cessation d'activité) en creance/dette.

Dans la balance generale, retrouve-t-on les sommes provisionnees dans :
1. Les comptes de dotations aux provisions ET les comptes associês aux natures de provision
2. Les comptes de dotations aux provisions seulement
3. Les comptes associês aux natures de provision seulement
4. Autre

Dans la 2035 a-t-on un tableau pour montrer ce qui est provisionné ?
Merci.
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Réponse postée 29 novembre 2010 16:53

Si je prends ce que j'ai payé sur 2010
et ce que j'aurai du payer (résultat de ta calculette) alors il me semble que que j'ai trop payé.

Que se passe-t-il dans ce cas ?
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Réponse postée 29 novembre 2010 14:02

Bonjour Mixomatose.

De manière très concrète, je comprends qu'il faut :
1. cocher la case Resultat déterminé d'après la règle "Créance dette" dans la 2035A

Je ne comprends pas comment ventiler ces dépenses post-cessation dans ma compta :

- dois-je ajouter des lignes au 31/08/2010 en les ventilant en dotation aux provisions ?
- dois-je ajouter des lignes au 31/08/2010 en les ventilant dans leur vraie nature (CIPAV, TVA reversée, etc.)

Dans ma balance générale, ces dépenses apparaissent-elles en dotations aux provisions ou dans leur vraie nature ?

Cette question rejoint le passage d'une compta recette/dépense en créance/dette et je trouve partout dans le forum des posts disant que le sujet a dejà été abordé (mais je n'ai pas trouvé le post qui l'explique véritablement de manière très opérationnelle)

Je ne sais pas comment estimer le reste à payer de ces cotisations post-cessation pour pouvoir les provisionner.
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Réponse postée 29 novembre 2010 12:58

Bonjour,

En EI - BNC, j'ai arreté mon activité le 31/08/2010.

Après cette date, j'ai été prélevé et j'ai payé des charges.

Si je comprends bien, ma compta doit s'arreter au 31/08/2010 de manière ferme.

Comment intégrer ces dépenses ?
Est-ce dans les dotations aux provisions en date du 31/08/2010 et ce quelque soient les natures de ces dépenses ?

Comment ces dépenses sont inscrites dans la 2035 ?
Sont-elles selon leur nature ajoutées aux dépenses de même nature ? dans la 2035A ?

Merci pour vos réponses rapides.

Cordialement,
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Réponse postée 2 août 2010 19:52

mixomatose a écrit :
1. A qui déclarer la fermeture de l'activité ? J'avais fait la déclaration à l'URSSAF, est-ce équivalent pour une cloture ? (si oui quel formulaire ?)

pareil, ça peut se faire en ligne : h_t_t_p_s
3w.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration



2. La comptabilité :
2.a. Comment se gèrent les immobilisations ?

Il faut vendre les biens immobilisés, en éalisant le cas échéans une plus value ou moins value (différence entre valeur de revente et valeur non amortie du bien).
Puis-je me les vendre ? Etant en EI, y-a-t-il un impact particulier ?
2.b. Comment se gère la cloture de l'activité d'un point de vue comptable ?

Il faut faire un bilan en créances dettes, en anticipant les charges (par exemple charges sociale n+1) et recettes (factures non encaissées) à venir.
Ma compta est en Recettes/Dépenses et pas en Créances/Dettes, y-a-t-il des "méthodes" pour réaliser ce bilan ?
2.c. Faut-il clore l'activité une fois toutes les factures payées par mes clients ? car j'ai quelques factures non honorées par mes clients.

Voir point au dessus.


3. La RCP peut-elle être remboursée ?

En général, je crois que non. Voir les clauses du contrat. Ne pas oublier de résilier le contrat.
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Réponse postée 2 août 2010 17:27

Bonjour à tous,

J'ai quelques questions concernant la cloture de mon activité en EI.

1. A qui déclarer la fermeture de l'activité ? J'avais fait la déclaration à l'URSSAF, est-ce équivalent pour une cloture ? (si oui quel formulaire ?)

2. La comptabilité :
2.a. Comment se gèrent les immobilisations ?
2.b. Comment se gère la cloture de l'activité d'un point de vue comptable ?
2.c. Faut-il clore l'activité une fois toutes les factures payées par mes clients ? car j'ai quelques factures non honorées par mes clients.

3. La RCP peut-elle être remboursée ?

Merci par avance de toutes vos réponses !
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Réponse postée 2 janvier 2009 22:18

Si celui-ci refuse ce fonctionnement ?
En effet, il s'agit d'un paiement en ligne avec affichage de la TVA dans tous les cas.

Merci
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Réponse postée 2 janvier 2009 20:34

Bonjour,

Je souhaiterai acheter un ordinateur au UK et récupérer la TVA.
Pouvez vous m'indiquer quelle est la procédure à suivre pour contacter les instances du pays compétentes.

Mes recherches ont été infructueuses...

Merci et bonne année !
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Réponse postée 2 janvier 2009 20:17

merci de cette réponse encore une fois très rapide.

Dans le cas où le logiciel ne demande pas d'écriture d'amortissement, fait-il ça :

1. une dépense saisie dans 218300 - Immobilisations materiel de bureau et informatique le jour de la dépense et reprenant le montant de TVA.
2. aucune autre écriture en fin d'année dans les livres des Recettes/Dépenses. Seul le registre des immobilisations contiendra les informations nécessaires au calcul de l'amortissement par an.

Est-ce correct ?

J'essaie difficilement de comprendre quelles sont les écritures passées dans chacun des journaux et celles dans le registre des amortissements.

Que ferait-il dans l'autre cas ?

Merci ! et bonne soirée !
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Réponse postée 2 janvier 2009 18:28

Bonjour hmg,

Merci de votre réponse, cependant, je ne comprends pas pourquoi la méthode de calcul de l'amortissement indurait une ligne supplémentaire dans le journal des recettes/dépenses.
ou alors j'ai mal compris et vous ne me parlez que du mode de calcul de l'amortissement.

J'ai pris un amortissement linéaire sur 6 ans pour le meuble
et un amortissement de 5 ans linéaire pour l'ordinateur et il me semble d'après votre réponse que je fais bien de ne'amortir le meuble qu'en 2009.

Merci.

Cordialement,
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Réponse postée 2 janvier 2009 16:08

Bonjour,

Profil : EI en BNC

1ère question :
Ayant acheté un ordinateur en courant 2008, j'ai inscrit cette dépense dans mon journal des Recettes/Dépenses sur le compte 218300 - Immobilisations materiel de bureau et informatique.
Mon matériel étant partiellement amorti au cours de cette partie de première année d'utilisation, je souhaite savoir si une écriture comptable est nécessaire (en recette par exemple). Si oui, quel est le compte approprié dans les recettes, et alors banque ou caisse ?

La logique voudrait qu'il n'y ait pas de nouvelle écriture comptable car je n'ai pas touché physiquement de l'argent que ce soit en caisse ou en banque... mais qu'en est-il réellement ?

2ème question :
j'ai également acheté un meuble de bureau en 2008 qui ne me sera livré que sur mon prochain exercice comptable 2009.
J'ai également intégré cette dépense sur le compte 218400 - Immobilisations mobilier de bureau. Mais n'ayant pas encore l'utilisation de ce meuble je pense qu'il n'est pas à intégrer dans mon registre des immobilisations. Est-ce correct ?

Merci d'avance de vos retours.
et bonne année 2009.
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Réponse postée 27 octobre 2008 16:09

Réponse très claire.

Merci.
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Réponse postée 27 octobre 2008 14:26

Si je comprends bien votre réponse, toutes ces dépenses se cumulent dans le compte 'Assurance Vieillesse'.

Ai-je tord, ou raison ?

Merci.
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Réponse postée 26 octobre 2008 19:30

Bonjour,

Je souhaiterai connaitre la ventilation des cotisations CIPAV :

Assurance vieillesse de base
Retraite complémentaire
Invalidité décès

J'ai effectivement un compte pour la première dépense, et je suppute qu'il faut regrouper la retraite compl. et l'invalidité décès dans une dépense du type prélèvement de l'exploitant.

Merci de vos retours.
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Réponse postée 13 mars 2008 23:51

Ok, je dois donc attendre sagement que les impots m'envoient le 2042 comme les années précédentes.
Je la remplirai alors cette occasion.
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Réponse postée 13 mars 2008 22:11

Mes revenus salariés étaient avant la création de mon EI.
Ces revenus ne feront-ils pas l'objet de l'impot sur les revenus tel que je le déclarais précédemment ?
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Réponse postée 13 mars 2008 21:48

1. je vais chercher un peu, mais vous souvenez vous de la zone ?
---EDIT---
je ne trouve pas la 2035 bis... s'agit-il de la 2035B ?

2. je renseigne donc les montants TTC dans ma déclaration 2035.

3. ok merci
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Réponse postée 13 mars 2008 20:36

Bonjour,

1.
Ayant commencé mon activité non salariée au cours de l'année, j'ai une partie de mes revenus de 2007 provenant de mon activité salariée.

Dois-je les déclarer sur la 2035 qui me semble être dédiée à mon activité non salariée. Si oui, comment ?

2.
Je tiens ma comptabilité TTC. J'ai reçu de la part de mon AGA des documents complémentaires à renseigner dans le cadre de la déclaration 2035. Toous ces documents sont en HT et correspondent à certaines informations à reporter dans la 2035.
Ce qui me choque, c'est que j'ai rempli la 2035 en précisant que ma tenue de compta était TTC et donc que les montants renseignés le seraient aussi.
Ai-je mal interprété cette première information TTC vs HT sur la 2035, et faut-il alors renseigner tous les montants HT lorsque ce n'est pas précisé :
frais de réception par exemple etc.

3.
Si je suis amené à facturer un client CEE pour lequel je ne facture pas la TVA, comment inclure ces montants HT dans ma compta TTC ?
Je renseigne les montants HT dans les saisies TTC et je mets 0 en TVA ?

Merci de vos réponses !
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Réponse postée 10 mars 2008 17:37

merci.
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Réponse postée 10 mars 2008 14:40

Bonjour,

Adhérant d'une AGA, je souhaite ventiler cette dépense dans mes comptes.

Quel compte dois-je utiliser ?

622100_honoraires_ne_constituant_pas_de_retrocessions ?

Merci.
Sujet : Passeport.
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Réponse postée 18 janvier 2008 09:48

Cette dépense n'est pourtant d'ordre que professionnelle...

Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de cas ?

Merci.
Sujet : Passeport.
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Réponse postée 17 janvier 2008 17:39

Bonjour dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis amené à me déplacer à l'étranger.
Je dois pour cela avoir un passeport.

Je dois actuellement refaire mon passeport et souhaiterai savoir si les frais engendrés par le renouvellement de mon passeport sont dès lors imputables en frais profesionnels.

Si oui sur quels comptes peut-on ventiler ces dépenses ?

Merci.

Cdlt.
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Réponse postée 14 décembre 2007 15:05

Juste une saccoche que je deplace chez le client 😉
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Réponse postée 14 décembre 2007 11:50

Bonjour,

Je viens de creer mon EI.

J'ai dans le meme temps acheté un appart perso.

Dans la déclaration de la taxe pro, est-ce que cet appart doit y figurer ? (je ne l'utilise pas comme local commercial, ni en aucune maniere de maniere professionnelle)

Merci.
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Réponse postée 2 octobre 2007 12:18

Bonjour,

Je viens de recevoir ma déclaration 3514K pour rembourser la TVA percue jusqu'en octobre 2007 (a payer avant mi-octobre).
N'ayant pas encore reçu le paiement de ma facture d'aout (30 jours fin de mois)
dois-je comptabiliser malgré tout la TVA que je percevrai d'ici quelques jours en octobre ?

J'ai commencé en juillet mon activité :

soit deux factures TVA a comptabiliser : celle de juillet et Aout (s'il faut que je la comptabilise)

Merci de vos réponses.
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Réponse postée 25 août 2007 20:54

merci pour ces eclaircissements 🙂
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Réponse postée 25 août 2007 08:27

Bonsoir,

Je me suis inscrit à une AGA. Cependant, je ne vois pas le rapport entre l'AGA et la retraite complémentaire.
Je serai enregistré automatiquement auprès de qui ? et pour quoi ?

Je me suis déjà inscrit aux cotisations obligatoires :
CIPAV
URSSAF
RSI
et dans une AGA pour vérifier la comptabilité

Le courrier du groupe NOVALIS (_http://www.groupenovalis.fr/) peut donc être ignoré puisque la complémentaire retraite est non obligatoire ?
ou est t'elle obligatoire mais souscrite automatiquement (dans ce cas qui la gère ?)

Merci de vos réponses.
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Réponse postée 24 août 2007 22:44

Savez-vous quelle sera la caisse qui sera prise par défaut pour la retraite complémentaire ?

Dans tous les cas, merci pour vos réponses qui sont très claires
😃

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