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vhellers
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Réponse postée 23 mai 2011 13:08
Re,
en fait il s'agit bien de la bonne case et le calcul tient effectivement compte du prélèvement libératoire (tester dans l'autre configuration, c'est effectivement plus cher). La différence de montant entre un CA et l'autre est dû uniquement au changement de tranche.
Déclaration transmise, bonne continuation.
en fait il s'agit bien de la bonne case et le calcul tient effectivement compte du prélèvement libératoire (tester dans l'autre configuration, c'est effectivement plus cher). La différence de montant entre un CA et l'autre est dû uniquement au changement de tranche.
Déclaration transmise, bonne continuation.
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Réponse postée 7 mai 2011 08:07
Merci de l'intérêt donné à cette question.
Néanmoins je ne comprends pas de quelles limites il est question étant en effet tout à fait sous la limite de C.A. autorisé par le statut.
Je préfère me renseigner pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, difficile ensuite à faire corriger.
Cordialement.
Néanmoins je ne comprends pas de quelles limites il est question étant en effet tout à fait sous la limite de C.A. autorisé par le statut.
Je préfère me renseigner pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, difficile ensuite à faire corriger.
Cordialement.
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Réponse postée 7 mai 2011 07:53
Bonjour,
J'ai vu avec mon centre d'impôt et contrairement à ce que j'avais lu sur l'Internet une seule des deux cases étaient à remplir, d'où l'erreur (j'imagine que je ne dois pas être le seul dans ce cas du coup, et ceux qui ne s'en rendent pas compte sont d'excellents contribuables ;-))
Je viens de recevoir les avis de régularisation et je devrais théoriquement recevoir prochainement le remboursement.
Merci pour votre réponse, bonne continuation.
J'ai vu avec mon centre d'impôt et contrairement à ce que j'avais lu sur l'Internet une seule des deux cases étaient à remplir, d'où l'erreur (j'imagine que je ne dois pas être le seul dans ce cas du coup, et ceux qui ne s'en rendent pas compte sont d'excellents contribuables ;-))
Je viens de recevoir les avis de régularisation et je devrais théoriquement recevoir prochainement le remboursement.
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Réponse postée 2 mai 2011 22:10
Bonjour,
Autoentrepreneur depuis début 2010 ayant opté pour le prélèvement libératoire de l’impôt, j'ai reçu une attestation de l'URSSAF m'invitant à inscrire le montant total (et ça correspond bien à la somme de mes trimestres, comme quoi parfois il y a des trucs qui fonctionne) de mes recettes en cases 5TE de la déclaration complémentaire de revenus 2042C. D'ailleurs je ne vois pas trop dans quelle autre case j'aurai pu le mettre.
Ce qui est curieux à mon sens, c'est que j'ai bien effectué les versements libératoires, mais je ne vois pas en quoi cela change quelque chose à ma déclaration d'IR. D'ailleurs, pour le moment, quand j'utilise l'outil de simulation des impôts, si je déclare la moitié des recettes d'un coup nous n'avons plus d'impôt à payer (déclaration commune avec ma femme).
La seule explication que je vois serait un changement de tranche fiscale... mais quand je pose la question à l'URSSAF ou aux impôts personne n'est capable de me répondre (une personne des impôts m'a même parlé de déclarer en 8UY 😲 , c'est dire si cette personne maîtrise le sujet...).
Pourriez-vous me dire si ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire doivent aussi déclarer en 5TE, auquel cas quel intérêt reste-t-il à verser ce prélèvement "libératoire" :?:
Merci et à bientôt.
Autoentrepreneur depuis début 2010 ayant opté pour le prélèvement libératoire de l’impôt, j'ai reçu une attestation de l'URSSAF m'invitant à inscrire le montant total (et ça correspond bien à la somme de mes trimestres, comme quoi parfois il y a des trucs qui fonctionne) de mes recettes en cases 5TE de la déclaration complémentaire de revenus 2042C. D'ailleurs je ne vois pas trop dans quelle autre case j'aurai pu le mettre.
Ce qui est curieux à mon sens, c'est que j'ai bien effectué les versements libératoires, mais je ne vois pas en quoi cela change quelque chose à ma déclaration d'IR. D'ailleurs, pour le moment, quand j'utilise l'outil de simulation des impôts, si je déclare la moitié des recettes d'un coup nous n'avons plus d'impôt à payer (déclaration commune avec ma femme).
La seule explication que je vois serait un changement de tranche fiscale... mais quand je pose la question à l'URSSAF ou aux impôts personne n'est capable de me répondre (une personne des impôts m'a même parlé de déclarer en 8UY 😲 , c'est dire si cette personne maîtrise le sujet...).
Pourriez-vous me dire si ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire doivent aussi déclarer en 5TE, auquel cas quel intérêt reste-t-il à verser ce prélèvement "libératoire" :?:
Merci et à bientôt.
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Réponse postée 7 mars 2011 18:51
Bonjour,
Je vous contacte parce que je relève un petit souci :
En 2008 et 2009 j'étais en microentreprise (depuis je suis passé en autoentrepreneur) j'ai payé à l'URSSAF les montants demandés suite à mes déclarations de C.A. dont de la CSG/CRDS au taux de 8%.
Le problème c'est que j'ai aussi réglé au Trèsor Public, un total semblable là aussi pour de la CSG/CRDS pour un taux également de 8% suite à un avis d’imposition prélèvements sociaux (annuel). Ceci faisant suite à mes déclarations 2042/2042C :
_case 5HQ -BNC prof. régime spécial (revenus à 100%)
_case 5 HY Revenu à imposer aux contrib. soc. (revenus -34% d'abattements).
Suite à une discussion avec un conseillé de l'URSSAF il semblerait que je n'aurai dû régler ces contributions qu'à l'URSSAF. Pouvez-vous me dire si c'est le cas, d'où peut venir l'erreur (mauvaises cases?) et si c'est jouable d'obtenir un remboursement le cas échéant ?
D'avance merci pour votre aide.
Je vous contacte parce que je relève un petit souci :
En 2008 et 2009 j'étais en microentreprise (depuis je suis passé en autoentrepreneur) j'ai payé à l'URSSAF les montants demandés suite à mes déclarations de C.A. dont de la CSG/CRDS au taux de 8%.
Le problème c'est que j'ai aussi réglé au Trèsor Public, un total semblable là aussi pour de la CSG/CRDS pour un taux également de 8% suite à un avis d’imposition prélèvements sociaux (annuel). Ceci faisant suite à mes déclarations 2042/2042C :
_case 5HQ -BNC prof. régime spécial (revenus à 100%)
_case 5 HY Revenu à imposer aux contrib. soc. (revenus -34% d'abattements).
Suite à une discussion avec un conseillé de l'URSSAF il semblerait que je n'aurai dû régler ces contributions qu'à l'URSSAF. Pouvez-vous me dire si c'est le cas, d'où peut venir l'erreur (mauvaises cases?) et si c'est jouable d'obtenir un remboursement le cas échéant ?
D'avance merci pour votre aide.
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Réponse postée 19 mars 2008 23:45
Bonjour,
J'avais créé une EURL il y a 2 ans en 2 mois en bénéficiant de l'ACCRE.
Cette fois c'est une micro entreprise dans une autre région (j'ai du suivre ma femme et c'est notamment à cause de ça que j'ai du liquider ma société).
De plus la situation est différente, j'en avais bénéficié parce que j'avais mois de 26 ans et cette fois je suis demandeur d'emploi.
Bref la situation n'a rien à voir, mais à quelque mois prêt je ne corresponds pas à tous les critères (3 ans entre deux demandes).
Savez-vous ce qu'il en est ?
J'avais notamment noté qu'à l'époque la question des 3 ans était relative à une création d'une autre entreprise dans la même région, mais maintenant je ne vois rien en ce sens.
D'avance merci pour vos renseignements.
J'avais créé une EURL il y a 2 ans en 2 mois en bénéficiant de l'ACCRE.
Cette fois c'est une micro entreprise dans une autre région (j'ai du suivre ma femme et c'est notamment à cause de ça que j'ai du liquider ma société).
De plus la situation est différente, j'en avais bénéficié parce que j'avais mois de 26 ans et cette fois je suis demandeur d'emploi.
Bref la situation n'a rien à voir, mais à quelque mois prêt je ne corresponds pas à tous les critères (3 ans entre deux demandes).
Savez-vous ce qu'il en est ?
J'avais notamment noté qu'à l'époque la question des 3 ans était relative à une création d'une autre entreprise dans la même région, mais maintenant je ne vois rien en ce sens.
D'avance merci pour vos renseignements.