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celyd
Nombre de posts : 4
Inscrit depuis le : 27 avril 2009
Réponse postée 2 mai 2009 10:00
Merci pour vos réponses.
Disons que j'ai peut-être suivi un peu "bêtement" les recommandations de l'auteur de mon livre, Aleister Faure.
Disons que j'ai peut-être suivi un peu "bêtement" les recommandations de l'auteur de mon livre, Aleister Faure.
Réponse postée 2 mai 2009 06:17
A la limite moi non plus 😉
1) par contre dans mon cas, je suppose qu'il faut quand même compter les immobilisations TTC et ne pas décompter la TVA dans le compte 446 ?
2) j'ai revu ma compta de l'année passée et après corrections, j'obtiens une différence de 51 euros en plus du bénéfice déclaré sur ma 2035 ...
Y a-t-il quelque chose à faire ?
3) J'ai vu aussi que j'avais oublié de noter 2 ou 3 immobilisations sur ma 2035 de l'année passée, bien que les montants soient faibles, j'espère que çà ne pose pas de problème.
Merci
1) par contre dans mon cas, je suppose qu'il faut quand même compter les immobilisations TTC et ne pas décompter la TVA dans le compte 446 ?
2) j'ai revu ma compta de l'année passée et après corrections, j'obtiens une différence de 51 euros en plus du bénéfice déclaré sur ma 2035 ...
Y a-t-il quelque chose à faire ?
3) J'ai vu aussi que j'avais oublié de noter 2 ou 3 immobilisations sur ma 2035 de l'année passée, bien que les montants soient faibles, j'espère que çà ne pose pas de problème.
Merci
Réponse postée 1 mai 2009 17:15
Je répondrais : "Tout bêtement parce que dans mon bouquin, il est indiqué qu'il est préférable de le faire comme çà et de repasser le solde TVA en charge d'exploitation en fin d'exercice" 😉
J'ai suivi les recommandations sans trop y réfléchir mais je suppose que c'est pour prendre une habitude avant de passer en assujetti ou pour y voir plus clair par rapport à la TVA ?
Faudrait pouvoir le demander à l'auteur du livre 😉
J'ai suivi les recommandations sans trop y réfléchir mais je suppose que c'est pour prendre une habitude avant de passer en assujetti ou pour y voir plus clair par rapport à la TVA ?
Faudrait pouvoir le demander à l'auteur du livre 😉
Réponse postée 27 avril 2009 11:19
Bonjour,
Je suis en EI, BNC déclaration contrôlée non assujetti à la TVA (j'étais en micro mais trop défavorable tant que mon CA est faible).
N'ayant actuellement pas les fonds suffisants pour m'offrir les services d'un comptable, je me débrouille avec mes notions de compta et un bouquin (de A. Faure).
Dans l'ensemble çà va mais j'ai un petit doute sur une question d'immobilisation et la gestion de la TVA par un non-assujetti.
En fait, dans ma compta, je gère la TVA dans le compte 446, comme si j'étais assujetti et, en fin d'exercice, ce compte est soldé en transférant la TVA comme charge d'exploitation dans le compte 630 (par l'intermédiaire du journal d'arrêté des comptes, opération diverse de régularisation).
Dans un premier temps, j'avais pensé qu'il fallait en faire de même pour les immobilisations mais je m'aperçois qu'il faut indiquer, dans le compte d'immobilisation, la valeur brute, ce qui correspond à la valeur TTC pour une entreprise non assujettie ...
Du coup, il me semble que pour les achats faisant l'objet d'une immobilisation, la TVA ne doit pas être portée en 446 mais la totalité TTC en 218.
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Question subsidiaire : il me semble que mon bilan de l'année passée (c'était mon premier) comporte quelques petites erreurs.
En réalité, je pense que mon bénéfice était un peu moindre que celui que j'avais trouvé et déclaré l'année passée.
Est-ce un gros problème ? Que devrais-je faire ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Cédric
Je suis en EI, BNC déclaration contrôlée non assujetti à la TVA (j'étais en micro mais trop défavorable tant que mon CA est faible).
N'ayant actuellement pas les fonds suffisants pour m'offrir les services d'un comptable, je me débrouille avec mes notions de compta et un bouquin (de A. Faure).
Dans l'ensemble çà va mais j'ai un petit doute sur une question d'immobilisation et la gestion de la TVA par un non-assujetti.
En fait, dans ma compta, je gère la TVA dans le compte 446, comme si j'étais assujetti et, en fin d'exercice, ce compte est soldé en transférant la TVA comme charge d'exploitation dans le compte 630 (par l'intermédiaire du journal d'arrêté des comptes, opération diverse de régularisation).
Dans un premier temps, j'avais pensé qu'il fallait en faire de même pour les immobilisations mais je m'aperçois qu'il faut indiquer, dans le compte d'immobilisation, la valeur brute, ce qui correspond à la valeur TTC pour une entreprise non assujettie ...
Du coup, il me semble que pour les achats faisant l'objet d'une immobilisation, la TVA ne doit pas être portée en 446 mais la totalité TTC en 218.
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Question subsidiaire : il me semble que mon bilan de l'année passée (c'était mon premier) comporte quelques petites erreurs.
En réalité, je pense que mon bénéfice était un peu moindre que celui que j'avais trouvé et déclaré l'année passée.
Est-ce un gros problème ? Que devrais-je faire ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Cédric