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karima75
Nombre de posts : 10
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Réponse postée 9 juillet 2015 13:31
Bonjour,
Je suis actuellement en train de faire de la saisie comptable pour une boucherie, et je souhaiterai savoir s'il est possible de saisir le relevés mensuels au lieu des innombrable petites factures de mecarungis.
En effet chaque mois j'ai environ 200 feuillets de mecarungis, et c'est très compliqué à chaque fois pour faire le lettrage, est il donc possible de saisir le relevés facture mensuels ou figures toutes les factures en une seules écritures?
est ce autorisé?
Merci pour vos retour
Je suis actuellement en train de faire de la saisie comptable pour une boucherie, et je souhaiterai savoir s'il est possible de saisir le relevés mensuels au lieu des innombrable petites factures de mecarungis.
En effet chaque mois j'ai environ 200 feuillets de mecarungis, et c'est très compliqué à chaque fois pour faire le lettrage, est il donc possible de saisir le relevés facture mensuels ou figures toutes les factures en une seules écritures?
est ce autorisé?
Merci pour vos retour
Réponse postée 29 juin 2015 14:32
Bonjour,
Dans les charges quelles est le pourcentages de déductions des charges mixtes, mon expert me déduit 30% est ce correct?
Merci de votre retour
Cordialement
Dans les charges quelles est le pourcentages de déductions des charges mixtes, mon expert me déduit 30% est ce correct?
Merci de votre retour
Cordialement
Réponse postée 2 mai 2015 14:55
Bonjour,
Je suis en bnc
cordialement
Je suis en bnc
cordialement
Réponse postée 1 mai 2015 15:31
Bonjour,
Je suis en EI soumise à l'IR, la question est la suivante:
La rémunération que je prends je la met dans le compte 644 et tous les ,prelevements perso en 108
en ce qui concerne mes cotisations RSI l'écriture suivante est elle correcte (l'appel régularisation que j'ai reçu pour 2014 sur revenu 2013 est de 15.918€)
Cette écriture doit etre passé en 2014 ou elle aurait dû etre provisionne en 2013?
646 D 11892€ (cotisation obligatoire)
63781 D 2509€ (CSG DED)
63782 D 1426€ (CSG NON DED)
633 D 91
4386C 15.915€
Est ce correct?
Faut il provisionner pour l'année suivante?
Merci de votre aide
Cordialement
Je suis en EI soumise à l'IR, la question est la suivante:
La rémunération que je prends je la met dans le compte 644 et tous les ,prelevements perso en 108
en ce qui concerne mes cotisations RSI l'écriture suivante est elle correcte (l'appel régularisation que j'ai reçu pour 2014 sur revenu 2013 est de 15.918€)
Cette écriture doit etre passé en 2014 ou elle aurait dû etre provisionne en 2013?
646 D 11892€ (cotisation obligatoire)
63781 D 2509€ (CSG DED)
63782 D 1426€ (CSG NON DED)
633 D 91
4386C 15.915€
Est ce correct?
Faut il provisionner pour l'année suivante?
Merci de votre aide
Cordialement
Réponse postée 1 mai 2015 14:53
Bonjour,
Je souhaiterai avoir une confirmation, lorsqu'on est en EI soumise à l'IR
Le salaire de l'exploitant est a enregistrer en 108 ou 644?
Et pour les cotisations du RSI doivent t'elles enregisté en 646 pour la totalité des appels?
Merci pour vos retour
Cordialement
Je souhaiterai avoir une confirmation, lorsqu'on est en EI soumise à l'IR
Le salaire de l'exploitant est a enregistrer en 108 ou 644?
Et pour les cotisations du RSI doivent t'elles enregisté en 646 pour la totalité des appels?
Merci pour vos retour
Cordialement
Réponse postée 27 avril 2015 12:49
bonjour,
Merci pour votre aide, ok pour le solde en 43x, mais vu qu'ils ont trop prelevé en 2014 je laisse les prelevements de 2014 en 6412 si j'ai bien compris et le solde apparaitra en 43x
Cordialement
Merci pour votre aide, ok pour le solde en 43x, mais vu qu'ils ont trop prelevé en 2014 je laisse les prelevements de 2014 en 6412 si j'ai bien compris et le solde apparaitra en 43x
Cordialement
Réponse postée 25 avril 2015 14:19
Bonjour hmg,
merci pour votre aide, le solde en a nouveau ne correspond pas à la réalité j'ai en débit un montant de 3.626€ qui correspond aux dettes antérieur et près décompte rsi la somme qu'elle doit remboursé s'éléve à 3494€ alors qu'au compte 641120 j'ai 11.205€ (les prlv 2014), ils sont donc trop prelevé et je souhaite laisse au compte uniquement le solde qu'il doivent rembourse soit 3.494€
Je sais pas si c'est plus clair
Cordialement
merci pour votre aide, le solde en a nouveau ne correspond pas à la réalité j'ai en débit un montant de 3.626€ qui correspond aux dettes antérieur et près décompte rsi la somme qu'elle doit remboursé s'éléve à 3494€ alors qu'au compte 641120 j'ai 11.205€ (les prlv 2014), ils sont donc trop prelevé et je souhaite laisse au compte uniquement le solde qu'il doivent rembourse soit 3.494€
Je sais pas si c'est plus clair
Cordialement
Réponse postée 24 avril 2015 11:12
bonjour,
Je suis nouvelle sur ce forum, et je souhaiterai faire appel à vos connaissances.
Je vous expose le problème auquel je fais face:
Un véhicule en leasing a été cédé pour la somme de 42.000€ , or il reste 50.000€ a payé au credit bailleur.
La cession du véhicule s'est directement chez le futur propriétaire pour accélerer les choses.
L'acquereur à donc versé la somme de 50.000€ àu crédit bailleur (correspondant au solde du leasing) directement et a effectué une facture de 8000e à la SARL qui correspond au reliquat de la cession afin que la société lui rembourse le trop payé à la société de leasing.
Comptablement comment doit s'enregistrer l'opération
Pour la facture de l'acquéreur qu'il a établi j'ai enregistré comme ceci
612 (vu qu'il s'agit d'un leasing)
44566
404
Y a t'il une autre écritue à faire pour la sortie du leasing?
Je vous remercie pour vos retour
Cordialement
Je suis nouvelle sur ce forum, et je souhaiterai faire appel à vos connaissances.
Je vous expose le problème auquel je fais face:
Un véhicule en leasing a été cédé pour la somme de 42.000€ , or il reste 50.000€ a payé au credit bailleur.
La cession du véhicule s'est directement chez le futur propriétaire pour accélerer les choses.
L'acquereur à donc versé la somme de 50.000€ àu crédit bailleur (correspondant au solde du leasing) directement et a effectué une facture de 8000e à la SARL qui correspond au reliquat de la cession afin que la société lui rembourse le trop payé à la société de leasing.
Comptablement comment doit s'enregistrer l'opération
Pour la facture de l'acquéreur qu'il a établi j'ai enregistré comme ceci
612 (vu qu'il s'agit d'un leasing)
44566
404
Y a t'il une autre écritue à faire pour la sortie du leasing?
Je vous remercie pour vos retour
Cordialement
Réponse postée 24 avril 2015 11:09
Bonjour,
Merci pour votre retour, non je ne dois rien au RSI au contraire c'est eux qui doivent mais comment solder mes écritures pour ne plus rien avoir dans le compte 43x
Au compte 641120 je dois y indiquer les montant prelevé en 2014 qui correspondent à cette exercice, mais ils ont trop prélevés?
Cordialement
Merci pour votre retour, non je ne dois rien au RSI au contraire c'est eux qui doivent mais comment solder mes écritures pour ne plus rien avoir dans le compte 43x
Au compte 641120 je dois y indiquer les montant prelevé en 2014 qui correspondent à cette exercice, mais ils ont trop prélevés?
Cordialement
Réponse postée 23 avril 2015 14:27
Bonjour,
Nouvelle sur le site, j'ai une question auquel je n'arrive pas a trouver la solution
Pour un gérant de SARL soumise à l'IS et non salarié, j'ai des cotisations RSI a enregistré
Le gérant étant passer minoritaire, la régularisation auprès du RSI a été effectué et j'ai reçu le relvé de solde ou il y figure un trop payé
Comment enregistré cela
J'ai effectué comme cela
décompte définitive de cotisations 5192€ alors que sur le compte a été prelevé 11.205€
j'ai passé l'écriture suivante
4381 D 6013
641120 C 6013
EST CE CORRECT?
Mais j'ai un compte d'arriéré 4381 avec un montant au débit de 3.626€ + 6013 pour l'acriture de regul soit au total 9.639€
Comment puis je faire pour solder mes écritures?
Merci pour votre aide
Nouvelle sur le site, j'ai une question auquel je n'arrive pas a trouver la solution
Pour un gérant de SARL soumise à l'IS et non salarié, j'ai des cotisations RSI a enregistré
Le gérant étant passer minoritaire, la régularisation auprès du RSI a été effectué et j'ai reçu le relvé de solde ou il y figure un trop payé
Comment enregistré cela
J'ai effectué comme cela
décompte définitive de cotisations 5192€ alors que sur le compte a été prelevé 11.205€
j'ai passé l'écriture suivante
4381 D 6013
641120 C 6013
EST CE CORRECT?
Mais j'ai un compte d'arriéré 4381 avec un montant au débit de 3.626€ + 6013 pour l'acriture de regul soit au total 9.639€
Comment puis je faire pour solder mes écritures?
Merci pour votre aide