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créances irrecouvrables
Free-Worker-490378
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Free-Worker-490378
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6 juillet 2020
bonjour,
j'avais un client qui était en difficulté puis en redressement judiciaire et enfin en faillite. Tout cela s'est déroulé sur une durée de 3 ans. il s'agit d'une somme de : 10000€ ht + 2000 de tva
au début j'avais de sérieux doutes sur sa solvabilité. c'est pourquoi, j'avais crée
- dans l'actif bilan:
*compte 416 clients douteux: 12000 €
*compte 491 Provisions Dépréciations COMPTES CLIENTS: 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
- dans le compte de résultat:
*compte charge 68174 Dotations Provisions Dépréciations ACTIFS Circulants : 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
dans le dernier exercice , j'ai inscris dans l'actif :
*416D : 12000 (journal A nouveau)
*491C: 10000 (journal A nouveau)
*compte 41 clients et comptes rattachés : 2000 €
rien dans le compte de résultat
ma question est: maintenant je sais que la totalité de la créance est irrecouvrable. Je me demande comment dois je faire pour sortir du bilan le montant de cette créance et solder les comptes ci-dessus?
Merci d'avance pour votre aide. J'espère que j'étais clair.
Gérant majoritaire eurl IS.
tva sur encaissement, régime normal simplifié.
j'avais un client qui était en difficulté puis en redressement judiciaire et enfin en faillite. Tout cela s'est déroulé sur une durée de 3 ans. il s'agit d'une somme de : 10000€ ht + 2000 de tva
au début j'avais de sérieux doutes sur sa solvabilité. c'est pourquoi, j'avais crée
- dans l'actif bilan:
*compte 416 clients douteux: 12000 €
*compte 491 Provisions Dépréciations COMPTES CLIENTS: 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
- dans le compte de résultat:
*compte charge 68174 Dotations Provisions Dépréciations ACTIFS Circulants : 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
dans le dernier exercice , j'ai inscris dans l'actif :
*416D : 12000 (journal A nouveau)
*491C: 10000 (journal A nouveau)
*compte 41 clients et comptes rattachés : 2000 €
rien dans le compte de résultat
ma question est: maintenant je sais que la totalité de la créance est irrecouvrable. Je me demande comment dois je faire pour sortir du bilan le montant de cette créance et solder les comptes ci-dessus?
Merci d'avance pour votre aide. J'espère que j'étais clair.
Gérant majoritaire eurl IS.
tva sur encaissement, régime normal simplifié.
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Compta2Min
Nombre de posts : 143Nombre de likes : 3Inscrit : 21 mai 2020
Bonjour,Membre-193974 a écrit : bonjour,
j'avais un client qui était en difficulté puis en redressement judiciaire et enfin en faillite. Tout cela s'est déroulé sur une durée de 3 ans. il s'agit d'une somme de : 10000€ ht + 2000 de tva
au début j'avais de sérieux doutes sur sa solvabilité. c'est pourquoi, j'avais crée
- dans l'actif bilan:
*compte 416 clients douteux: 12000 €
*compte 491 Provisions Dépréciations COMPTES CLIENTS: 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
- dans le compte de résultat:
*compte charge 68174 Dotations Provisions Dépréciations ACTIFS Circulants : 3333 € chaque année pendant les 2 premières années puis 3334 € la dernière année.
dans le dernier exercice , j'ai inscris dans l'actif :
*416D : 12000 (journal A nouveau)
*491C: 10000 (journal A nouveau)
*compte 41 clients et comptes rattachés : 2000 €
rien dans le compte de résultat
ma question est: maintenant je sais que la totalité de la créance est irrecouvrable. Je me demande comment dois je faire pour sortir du bilan le montant de cette créance et solder les comptes ci-dessus?
Merci d'avance pour votre aide. J'espère que j'étais clair.
Gérant majoritaire eurl IS.
tva sur encaissement, régime normal simplifié.
Si la créance "douteuse" est devenue irrécouvrable :
1 :
-vous sortez la créances douteuse : 416 au crédit pour 12000€
- Vous constatez la perte irrécouvrable : 654 "pertes sur créances irrec." au débit 10 000
- vous annulez la TVA collectée qui n'a pas été réglée : 4457xx au débit pour 2000€
2-
Vous annulez la dépréciation de cette créance au bilan :
le compte 491xx pour 10 000€ au débit
et vous reprenez la provision par le compte 78174 " reprise..." pour 10 000€ au crédit
Ainsi, vos soldes (à nouveaux) dans les comptes 416 et 491 sont soldés au bilan et dans le compte de résultat vous aurez la perte (654), en charges, et l'annulation de la dépréciation (781xx), en produits, qui n'impacte pas votre résultat !!! En effet, il a été impacté au moment du risque = quand vous avez comptabilisé la dépréciation "principe de prudence" comptable 😉
Cordialement,
Compta'2Min
https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw -
Free-Worker-490378
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 6 juillet 2020Merci pour votre réponse très rapide et très claire!
je suppose que toutes ces écritures seront portées dans le journal OD de fin d'exercice.
le coup de combiner le compte 654 et le compte 781 est une bonne astuce pour ne pas impacter le résultat.
je crois que j'ai bien compris. -
Compta2Min
Nombre de posts : 143Nombre de likes : 3Inscrit : 21 mai 2020
Oui tout à fait.Membre-193974 a écrit : Merci pour votre réponse très rapide et très claire!
je suppose que toutes ces écritures seront portées dans le journal OD de fin d'exercice.
Cordialement,
Compta'2Min
https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw