Je suis freelance en EI et dans le cadre de ma mission j'ai des frais de déplacement en Suisse que je dois refacturer à mon client.
J'ai un gros doute sur la façon de refacturer les frais étant donné qu'il s'agit de repas et d'hotel reglés en CHF. De plus, j'ai également des frais en EUR (les billets de train par exemple).
Comment dois-je faire apparaitre les montants sur la facture? en CHF ou en EUR ? , quel taux dois-je utiliser pour faire la conversion, celui de la date du reçu ou celui de la date de la facture ?
Il s'agissait d'un cours de langue et non d'un séminaire. Peut considérer cela comme de la formation ?
L'objectif était d'améliorer mon anglais afin d'être plus a l'aise avec mes clients étrangers et de pouvoir envisager de travailler sur des missions en anglais.
Je suis salarié en changement de job (toujours salarié). J’ai eu exceptionnellement une activité de consultant « freelance » pour moins de 25KEUR HT. Je n’ai pas encore facturé le client à ce jour mais il faut maintenant le faire rapidement. Je cherche la meilleure solution pour optimiser ce qui me restera des 25KEUR et donc je ne souhaite pas passer par le portage qui est trop ‘couteux’. Pour info, j’ai eu env. 300 EUR de frais associés à l’activité (Bureau, matériel…)
Merci de vos conseils.
NB: Je précise que je ne tiens pas a devenir Freelance, je souhaite uniquement pouvoir légalement facturer et payer le moins de charges et impots possible sur cette petite mission que j'ai effectué.
Je suis consultant indep depuis Janvier 2007 , j'étais VIE avant (donc pas de relevé d'imposition), ca marche plutot bien puisque mon chiffre d'affaire est deja à 50Keuros et je pense finir l'année a 70Keuros.
Ma question est la suivante:
je voudrais changer d'appartement, et je demandais avec quoi constitut-on un dossier pour un freelance vu que l'on n'a pas de fiche de paie?
Est-ce que les proprietaires considères notre situation comme un cas "solvable"?
Si vous pouviez pouviez me faire part de vos experiences dans ce domaine se serai sympa.
hmg a écrit : > 2 -
> En revanche j’ai aussi reçu par virement bancaire le paiement de ma
> première facture sur mon compte perso.
Cela veut dire que vous devez normalement tenir la comptabilité de votre compte perso toute l'année (et identifier tous les crédits non pro).
En fait il faut savoir que je n'ai pas encore commencé a passer les écritures.
Pour éviter cela, il n'est pas trop tard, je peux faire un virement des 50% de mon compte perso vers mon compte pro et je passe une écriture en "banque" ventilé en "honoraire1" et "honoraire2"?. Ensuite je reprends les 50% comme vous l'avez expliquer ci-dessous ?
hmg a écrit : >
> J’ai viré la moitié de cette somme sur mon compte pro.
> Comment dois-je comptabilisé cette recette ?
Il aurait été préférable de tout virer puis de reprendre 50%.
Vous allez devoir régler cela en détaillant le virement vous faites ressortir le montant brut et reprenez 50% dans votre compte de l'exploitant ou en rémunération de l'exploitant (réintégrée plus tard dans ce cas).
Pour les depenses de loyer et de telephone (pour la part pro) que j'ai deja payé pour le debut de l'année avec mon perso. Comment regulariser cela d'un point de vue comptable sur mo compte pro ?
Je suis consultant en EI, BNC au réel simplifié de puis Janvier 2007.
Questions :
1- J'ai ouvert un compte pro depuis un mois seulement et j'ai donc payé des charges liées a mon activités pro avec mon compte perso.
Comptablement je peux utiliser le compte de caisse en contrepartie de la charge appropriée pour passer l’écriture ? ex : achat d’un écran d’ordinateur pour 230 euros payé par CB avec mon compte perso:
je passe 230 au crédit du compte de caisse et au débit du compte petit matériel et outillage.
Il y a-t-il une autre façon de faire ?
2 - En revanche j’ai aussi reçu par virement bancaire le paiement de ma première facture sur mon compte perso. J’ai viré la moitié de cette somme sur mon compte pro.
Comment dois-je comptabilisé cette recette ?
Je suis dans le même cas que alloulir. Est-il possible de s'incrire a l 'URSAAF le 30/11/2006 en precisant un debut d'activité le 02/01/2007 Et ainsi ne pas payer la taxe pro pour 2007 ?
Merci,
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