Forum
Bilan décalé et déclaration CSG
24ITE
Contacter en MP
24ITE
Nombre de posts : 34
Nombre de likes : 3
Inscrit :
4 mai 2010
Bonjour,
J'ai une EURL créé en juillet 2016 avec un bilan décalé (décembre 2017).
En Mai j'ai déclaré les revenus de 2016, c'est la somme de mes revenus salariales et mes revenus de l'EURL.
C'est mon comptable qui m'avait communiqué le montant à déclaré pour les revenus de l'EURL 26940euros.
Je viens de recevoir la régularisation des cotisations de l'URSSAF (2016):
Revenu professionnels: 26940
Cotisation sociales personnelles obligatoires hors CSG : 10237.
CSG: 2974 dont 1896 déductibles.
Donc si j'ai bien compris 1078euros de la CSG (2974-1896) non déductibles manquait dans ma déclaration d’impôt 2016?
Si oui comment faire dans ce cas?
Merci par avance pour votre aide.
J'ai une EURL créé en juillet 2016 avec un bilan décalé (décembre 2017).
En Mai j'ai déclaré les revenus de 2016, c'est la somme de mes revenus salariales et mes revenus de l'EURL.
C'est mon comptable qui m'avait communiqué le montant à déclaré pour les revenus de l'EURL 26940euros.
Je viens de recevoir la régularisation des cotisations de l'URSSAF (2016):
Revenu professionnels: 26940
Cotisation sociales personnelles obligatoires hors CSG : 10237.
CSG: 2974 dont 1896 déductibles.
Donc si j'ai bien compris 1078euros de la CSG (2974-1896) non déductibles manquait dans ma déclaration d’impôt 2016?
Si oui comment faire dans ce cas?
Merci par avance pour votre aide.
-
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
La part non déductible s'ajoute au moment du paiement. Ce sera à ajouter à 2017.
Mais pourquoi ne pas demander à votre Expert Comptable ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
24ITE
Nombre de posts : 34Nombre de likes : 3Inscrit : 4 mai 2010Je l'ai harcelé avec les téléphones et les questions ces derniers jours :)
Merci HMG.
Donc si j'ai bien compris la partie non déductible de l'année N (2016 dans mon cas ) on la déclare toujours à l'année N+2 (2018) puisque on reçoit le calcul en septembre de l'année N (207) -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Non.
La déclaration en 2018 concerne 2017. Il n’y a pas deux ans de décalage.
Par ailleurs, dans ce que vous déclarerez pour 2017, il y aura aussi les acomptes de 2017.
En quelques années, sinvos revenus sont stables, il n’y aura presque pas de décalage.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.