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la compta tout seul ... le stress de la "cloture"

Alors je pense avoir saisi toutes mes écritures de l'exercice 2019 et j'arrive au moment tant redouté de l'avant clôture … quelles écritures va-t-il falloir passer et comment … 😕

La seule que je pense avoir saisi c'est la comptabilisation de l'IS de l'exercice: on calcule soi même le montant total et on fait debit 695 credit 444 de ce montant qui va venir se mélanger aux acomptes déjà versés.

Pour la tva restant à payer (une fois déduits les acomptes) par contre ça n'est pas clair … il faut la faire apparaitre dans le 44551 ?

Et pour les factures déjà émises mais non encore payées par le client je trouve des choses contradictoires sur le net … la tva de la facture se débite du 44587 ? et le montant HT du 418 ?

Je ne voudrai pas abuser du temps de hmg, donc si quelqu'un qui a l'habitude de faire sa compta seul passe par là et peut m'aiguiller ça serait sympa.

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