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DidierH

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Inscrit depuis le : 13 octobre 2008

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Réponse postée 20 janvier 2021 08:53

Bonjour, du coup il faut mettre quoi exactement ?

- soit "exonération de TVA en application de l’art. 259B du CGI, TVA due par le preneur - article 44 – Directive 2006/112/CE"

- soit "TVA non applicable – art. 259-1 du CGI"

- soit "Auto-liquidation de la TVA par le preneur, articles 44 et 196 de la directive 2006/112/CE"

- soit une autre mention ?

Merci !
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Réponse postée 4 août 2020 18:33

Les bases de données sont spécifiquement protégées par la Loi. Je vous invite à jeter un oeil à la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Certains producteurs de données placent parfois des honeypots (faux profil, faux produit, faux numéro de téléphone, fausse référence, etc), et là cela devient très facile d'identifier les contrevenants qui ont extrait et rediffusé la data
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Réponse postée 4 août 2020 14:01

Clair et précis comme toujours, merci HMG 8)
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Réponse postée 4 août 2020 13:59

Bonjour, c'est très très rarement légal.

Certains gros sites indiquent d'ailleurs des mises en garde dans leur fichier robots.txt

exemple chez Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/robots.txt
## It's forbidden to use search robots or other automatic methods to access Leboncoin.fr.
## Access is only permitted with special permission from Leboncoin.fr.

exemple chez ebay : https://www.ebay.com/robots.txt

# The use of robots or other automated means to access the eBay site
# without the express permission of eBay is strictly prohibited.
# Notwithstanding the foregoing, eBay may permit automated access to
# access certain eBay pages but soley for the limited purpose of
# including content in publicly available search engines. Any other
# use of robots or failure to obey the robots exclusion standards set
# forth at <https> is strictly
# prohibited.
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Réponse postée 3 août 2020 14:05

Bonjour,

J'exerce mon activité professionnelle dans mon domicile personnel, un
studio dont je suis propriétaire.

J'ai affecté 10 m² / 30 m² à titre pro (déclaration CFE).

Je projette un remplacement de la baie vitrée / porte-fenêtre qui donne
directement sur mon espace de travail (gain de confort + gain luminosité
+ gain acoustique / phonique + gain thermique / énergétique). Ces menuiseries ont 40 ans.

Je souhaiterais savoir s'il était envisageable de déduire ces travaux en
frais professionnels, au prorata de la surface pro (donc 10/30 soit un tiers).

Le montant des travaux s'élèverait à environ 2000 HT, la part pro serait
donc de d'environ 666 EUR HT.

D'après mon cabinet comptable, aucun problème mais je souhaiterais recueillir vos avis complémentaires.

Merci !
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Réponse postée 3 février 2020 15:01

Bonjour, même question ici, je facture des prestations de service à une entreprise britannique.

Première question


A partir du 01/02, faut-il supprimer la mention suivante des factures ?

"TVA non applicable article 44 – Directive 2006/112/CE -TVA due par le preneur article 196 – Directive 2006/112/CE"


Ou alors est-ce que cette mention doit rester sur les factures jusqu'au 31/12/2020 ?


Deuxième question

Faut-il continuer à déclarer les DES pour les prestations facturées jusqu'au 31/12/2020 ?


Merci beaucoup
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Réponse postée 23 janvier 2019 12:22

Merci pour vos retours !

Donc j'émets une nouvelle facture dédiée à ces indemnités, avec montant HT.

Est-ce que ces indemnités sont exigibles, même si aucun frais réel de recouvrement n'a été engagé ?

Sachant que des frais réels pourront être engagés ultérieurement via la plateforme de recouvrement des petites créances des huissiers.

Pour répondre à @adenoyelle, il s'agit de petites sommes inférieures à 500 EUR en tout.
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Réponse postée 22 janvier 2019 08:53

Bonjour,

Un de mes clients me pose problème avec plusieurs factures en retard de paiement. Je compte lui facturer les 40 euros d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

Concrètement, comment ça se passe ? J'émets une nouvelle facture dédiée uniquement à la facturation de ces indemnités forfaitaires et je rajoute la TVA dessus ?

Exemple pour 3 factures en retard, j'émets une facture à part mentionnant : 3 indemnités forfaitaires / PU 40.00 EUR HT / 120.00 EUR HT / TVA 24.00 EUR / TOTAL 144,00 EUR TTC

Autre question, c'est du chiffre d'affaires normal au plan comptable ?

Merci pour votre aide et bonne journée à tout le monde.
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Réponse postée 10 janvier 2019 16:55

Merci pour ta réponse @MASTER_GIO
Bonne nouvelle 😃
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Réponse postée 10 janvier 2019 15:33

Pas de société, je suis en EI donc pas de notion pro/perso dans mon cas. Je parle de mon IRPP.
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Réponse postée 10 janvier 2019 15:29

Bien sûr que je paierai des impôts en 2019, mais avec mes revenus 2019 et en fonction de ces derniers ! J'ai d'ailleurs déjà modulé mon taux sur mon espace en ligne. C'est le principe du prélèvement à la source non ?
Les sommes provisionnées en 2018, destinées à payer l'IR exclusivement sur cette année 2018, constituent donc une cagnotte non ?
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Réponse postée 10 janvier 2019 15:15

Merci pour vos retours.

Je confirme que mes revenus sont en baisse chaque année depuis 2015.

En 2018 j'ai provisionné chaque mois une partie de mon revenu en prévision de l'IR, comme je fais depuis des années. Cette provision ne devait pas servir à payer l'IR de N-1 (dû au titre de 2017) mais bien de l'année N à savoir 2018. En 2018, j'ai payé mon IR avec les sommes provisionnées en 2017.

Est-ce que cette somme provisionnée en 2018 sera appelée ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une cagnotte provisionnée à tort ?
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Réponse postée 10 janvier 2019 12:39

Bonjour je me permets de reposer ma question car j'ai l'impression que mon message est passé à la trappe.

Je suis en EI BNC.
Mes revenus 2015 > 2016 > 2017 > 2018 > 2019 (pour 2019 c'est une estimation / prévision).
J'ai provisionné une somme au titre de l'IR à payer sur mes revenus 2018.
Si j'ai bien compris cette somme provisionnée ne sera jamais appelée (année blanche) ?

Merci
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Réponse postée 10 janvier 2019 09:52

Bonjour, je suis en EI BNC.
Mes revenus 2015 > 2016 > 2017 > 2018 > 2019 (pour 2019 c'est une estimation / prévision).
J'ai provisionné une somme au titre de l'IR à payer sur mes revenus 2018.
Si j'ai bien compris cette somme provisionnée ne sera jamais appelée (année blanche) ?
Merci
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Réponse postée 11 septembre 2018 08:06

Bonjour,

Je souhaite acheter de la documentation professionnelle d'occasion à un particulier (leboncoin).

Est-ce possible au plan comptable et si oui comment ?

Je suis en EI BNC.

Merci !
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Réponse postée 5 avril 2016 12:56

Merci pour la réponse.

- Mais comment calculer ce pourcentage pro ? Avec le même prorata de surface que celui utilisé pour calculer la part pro du loyer ?
- Quelle durée d'amortissement ? Est-il ensuite possible de "revendre" le matériel au propriétaire en cas de sortie de mon logement (à un prix décôté bien entendu) ? Si oui je suppose qu'il faudra réintégrer une partie de ce prix de vente à ma compta ?
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Réponse postée 5 avril 2016 09:14

Bonjour,

Je souhaite faire installer une climatisation pour cet été (une vraie clim avec unité extérieure).

Je travaille chez moi, dans mon habitation principale dont je suis locataire. Le propriétaire est d'accord. L'objectif est de pouvoir travailler au frais, ça a été très difficile l'été dernier. Il s'agit avant tout d'une dépense pro mais il va de soi que j'en profiterai aussi à titre perso.

Comment voyez-vous les choses au plan comptable, s'agissant d'une dépense de plusieurs milliers d'euros ?

Merci pour vos pistes.
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Réponse postée 2 avril 2016 19:28

Il n'y a pas de radiation. Tu gardes le même n° de SIREN (les 9 premiers chiffres de ton n° de SIRET). En revanche tu vas recevoir un nouveau SIRET (les 2 derniers chiffres de ton SIRET vont changer).
Il n'y a pas de création de nouvelle entreprise, seulement un changement d'établissement. Le formulaire P2PL te permet de fermer ton ancien établissement (ancienne adresse, ancien SIRET) et d'ouvrir ton nouvel établissement (nouvelle adresse, nouveau SIRET).
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Réponse postée 2 avril 2016 16:59

Merci pour votre réponse HMG. En vous lisant je me rends parfaitement compte de l'incongruité de ma question. 🙄
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Réponse postée 2 avril 2016 16:40

Bonjour, ayant déménagé 3 fois depuis que je suis freelance (4 "établissements" au total donc) je connais la procédure !

Le plus important : il faut remplir un formulaire P2PL.

En plus, je te conseille d'envoyer à tous les organismes un courrier recommandé pour les informer (RSI, CIPAV, URSSAF, et surtout SIE), indiquant ton ancienne et ta nouvelle adresse, sans oublier la date exacte du changement.

Il faudra aussi remplir un nouveau formulaire CFE (cotisation foncière) à adresser à ton nouveau SIE (déclaration initiale, formulaire 1447 CK).

Est-ce que ça fout le bordel ? Réponse : oui !!!

Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
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Réponse postée 2 avril 2016 16:28

hmg a écrit : A priori, maintenant, la retraite complémentaire est calculée en acompte sur N-2 et régularisée sur N-1 (elle n'est plus calculée seulement sur N-2, mais donc au final sur N-1).
C'est aussi ce que je comprends.

Mon CA étant en forte croissance depuis 7 ans je comptais sur l'ancienne règle (pas de régularisation du tout sur la cotisation de retraite complémentaire) pour payer "moins" de CIPAV (sachant que je ne fais pas confiance à mon pays pour me verser un jour une retraite décente).

Sauf erreur de compréhension de ma part il s'agit d'un changement important pour les freelance dont le CA est en croissance constante. Je pense qu'à terme il y aura une régularisation de la complémentaire sur l'année N (comme pour le régime de base).
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Réponse postée 23 mars 2016 11:49

Bonjour,

J'ai réalisé un achat pro sur Amazon, je n'ai pas fait attention mais en fait il s'agissait d'un vendeur chinois et Amazon ne joue que le rôle de place de marché et n'est pas en mesure de fournir une facture pour cette transaction.

Le vendeur est plein de bonne volonté pour établir une facture (ce qu'il n'a encore jamais fait semble-t-il ...).

Cette facture émise par un vendeur chinois doit-elle mentionner de la TVA, ou un prix HT uniquement ?

Merci
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Réponse postée 11 mai 2015 08:48

Bonjour,

Je suis en EI BNC réel (déclaration contrôlée).

Question 1: Le montant à renseigner dans la case 5QC de ma déclaration de revenus 2014 est-il le montant de mon bénéfice figurant sur la 2035 ?

Question 2 : Faut-il ajouter / retrancher / faire apparaître la CSG / CRDS déductible / non déductible quelque part sur la 2042 ?

Merci !
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Réponse postée 27 janvier 2015 10:36

Bonjour,

J'édite à titre professionnel un site web ayant l'architecture pour thématique.

Je suis en EI BNC au réel simplifié.

Je réalise mes propres photographies que je publie sur ce site web, pour illustrer certains articles.

Si je pars 1 semaine en "safari photo", en voiture, dans toute la France, pour photographier moi-même certains bâtiments à l'architecture remarquable, quels sont les frais que je pourrai déduire de mon CA et dans quelles conditions ?

- repas ? lesquels ?
- quels frais kilométriques ?
- nuits d'hôtels ?

Merci
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Réponse postée 27 octobre 2014 16:16

Findus, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un bureau à usage professionnel puisse être déduit/amorti , en revanche mon interrogation porte ici sur un bureau de créateur / d'art / design dont le prix de 2.000 EUR est peut-être trop élevé et inadmissible par rapport à une certaine moyenne .

A priori HMG a tranché : oeuvre d'art / collection = non déductible ; mais un mobilier ergonomique haut de gamme, au même prix = déductible

C'est du moins ce que j'ai compris ?
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Réponse postée 27 octobre 2014 15:22

HMG, merci pour vos réponses, toujours sensées, et qui confirment mes craintes.

Je nourris un certain sentiment d'injustice, par rapport à consultants qui travailleraient dans des bureaux, même sans recevoir de clientèle, leur entreprise prend en charge leur machine à café et leurs beaux meubles design (je connais bien certains bureaux d'avocats avenue de l'Opera à Paris par exemple : tout est très beau et c'est déduit du résultat).

En tant qu'indépendant travaillant à son propre domicile, il semble beaucoup + difficile de se construire un tel environnement de travail en bénéficiant des mêmes conditions .
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Réponse postée 27 octobre 2014 12:49

Il ne s'agit pas vraiment (en fait : pas du tout) d'un bureau ergonomique, mais d'un mobilier de créateur, un bureau design dont la valeur ne devrait guère se déprécier ; en ce sens il s'agit + d'un investissement que d'un jet d'argent par la fenêtre.

J'ai besoin d'être entouré de Beauté pour bien travailler, mais je ne compte en aucun cas faire comprendre cela à un vulgaire inspecteur du fisc ou de l'URSSAF ! D'où mes doutes / inquiétudes
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Réponse postée 27 octobre 2014 11:59

Bonjour, je suis en EI BNC réel.
Je travaille dans mon domicile personnel dont je suis locataire. Je n'accueille pas de clientèle.
L'achat d'un bureau haut de gamme, genre design/créateur, à usage strictement professionnel, d'une valeur de 2.000 EUR est-il un problème, sachant que je pourrais très bien travailler sur un bureau CONFORAMA à 50 EUR ou encore à plat ventre sur un tapis comme lorsque j'étais étudiant ?
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Réponse postée 10 octobre 2014 09:13

findus, je vous offre un café quand vous voulez, mais pas ma machine 😛
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Réponse postée 10 octobre 2014 08:17

@Findus, je ne vois pas d'incompatibilité entre le point de vue HMG et le mien.

l'entreprise paie la machine, puis chaque consommateur paie son café : je compte procéder de la même façon.

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