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eagleone

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Réponse postée 2 novembre 2021 17:02

j'ai un TMI de 41 : celib sans enfants :/
ce qui m'inquiette c'est qu'en EURL on m'a estimé a 92/93k mais que toi tu arrive a 91k avec un TMI de 30 :o

le moins pire reste peut être la SASU IS Dividendes pour sortir via flat tax et pas subir le TMI.
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Réponse postée 2 novembre 2021 13:19

Merci pour vos réponses, du coup quel solution d'optimisation nous reste t'il?
sur une estimation de 180k de CA 53% en supernet en SASU et 52% en EURL, des pistes?
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Réponse postée 2 novembre 2021 12:06

Bonjour,

J'ai demandé l'avis d'un comptable : puis je créer une SASU à l'IR et sortir mes revenus via dividendes une fois le bilan fait, il était pas certain qu'on puisse se verser des dividendes lorsque c'est une SASU à l'IR, qu'en est t'il vraiment?

mon idée c'était de monter une SASU à l'IR, se verser 6100€ en salaire pour eviter la taxe PUMA et le reste en dividendes, mais apparement ce montage n'est possible qu'en SASU à l'IS ce qui n'est pas avantageux (à peine environ 52% du CA en super net).

pareille pour l'EURL les cotisations sont importante et on arrive a a peine 50% en super net, seul avantage on cotise plus à la retraite et on attend pas le bilan pour se verser un salaire.

Merci
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Réponse postée 24 février 2021 19:02

Salut, je suis dans un cas similaire, je pensais avoir dépassé le plafond mais apparement le seuil de 27086 est faux ou plutôt non à jour, aujourdh'ui c'est plutôt 27519€!

Seuil du revenu fiscal de référence pour que la micro-entreprise ait droit au prélèvement libératoire de l’impôt.
  • 27 519 € si vous êtes seul sur votre déclaration (1 part).
source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-versement-liberatoire-impot-revenu

dans mon cas j'étais a 27100€ donc si je comprends bien ça signifie que j'ai encore droit au prélévement libératoire.
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Réponse postée 22 février 2021 17:33

Merci pour le conseil j'avais bien essayé:
"brexit" 2 petit résultats
"DES" comme mot de recherche c'est pas la peine

mais a force de perceverance 😆 je suis tombé sur un un post d'un forumeur qui faisait réf au site dédié au brexit ou j'ai trouvé :

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/prestations-de-services.html

"Enfin, le Royaume-Uni étant considéré comme un pays tiers à l'UE depuis le 1er janvier 2021, cela aura des conséquences sur la facturation puisque les opérations ne seront plus qualifiées comme intracommunautaires. Ainsi :Il n'y aura plus de DES à remplir à partir de janvier pour ces types d'opération vers le Royaume-Uni."

si cela peut servir a quelqu'un dans la même situation.

😉
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Réponse postée 22 février 2021 11:54

Bonjour,

étant auto-entrepreneur et voulant faire une déclaration DES comme d'habitude pour la facture de Janvier de mon client UK, j'ai constaté cette fois ci que le site des douanes ne voulait plus prendre en compte le numéro de TVA de mon client car commencant avec GBXxxx

sur ce site :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

je lis que "As of 01/01/2021, the VoW service to validate UK (GB) VAT numbers ceased to exist" j'imagine que c'est lié au BREXIT, et que la grande bretagne ne faisant plus partie de l'Union Européene il ne faut plus faire de déclaration DES à la douane ? correct?

et vu que mon client est une entreprise basé en UK je continue de lui facturer sans TVA avec la mention "Auto-Liquidation" dans mes factures correct?

Merci 🙂
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Réponse postée 23 août 2020 17:43

Merci Hmg,
Le jour où vous passez le seuil d’encaissement (sans prorata) en 2020, vous êtes assujetti au 1er jour du mois et pouvez demander aux impôts à être en tva au réel simplifie.
le seuil d'encaissement en Chiffre d'affaire encaissé et sans pro-rata? soit 72500€?

donc si j'ai bien compris étant donné ma situation (un seul client en UK auquel je ne peux facturer la TVA) je vais dépasser le plafond en CA encaissé cette fin d'année (dans les deux cas : avec & sans prorata) ce qui implique que je vais devoir demander aux impôts de me passer au régime "tva réel simplifié" .

Dans tous les cas ça ne change rien pour moi car je ne peux facturer la TVA mais par contre il faut que je n'oublie pas de faire mes déclarations de TVA a commencer par les acomptes (à 0€) en décembre 2020 et juillet 2021.

Je devrais faire également une déclaration fin avril 2021 dans laquelle je déclare la TVA si jamais j'ai un client français par exemple, et pourrez indiquer les tva déductibles (si jamais j'achète qqc pour mon entreprise) Si les tva déductibles dépassent 150€, vous pourrez en demander tout de suite le remboursement (sinon reporter le crédit).

c'est ça?

Désolè pour le texte un peu long c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris 🤣
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Réponse postée 22 août 2020 18:21

Merci pour votre réponse hmg (j'ai changé de pseudo c'est plus simple)

Pour la TVA, je comprends que je ne dois pas faire de déclaration tant que je n'ai pas dépasser le seuil d'assujettissement de la TVA.

En cherchant un peu je trouve que ce seuil pour une activité de prestation de services est de 36 500 € de mon chiffre d’affaires c'est à dire si je comprends bien a partir du moment ou je dépasse ce seuil je dois facturer la TVA, très bien.

Dans mon cas précis je ne facture pas de TVA car mon client est en Angleterre, que ce se passe t'il le jour ou je reçoit le paiement qui me ferait dépasser à mon CA le seuil de 36 500 €? qu'est ce que je dois alors déclarer comme TVA sur impots.gouv.fr ? zero?

Merci
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Réponse postée 21 août 2020 20:55

oui il a bien un numéro de tva Anglais qu'il m'a transmis et qui figure sur mes factures, par contre c'est une grosse boite de prestation informatique donc ils dépassent largement ce CA.
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Réponse postée 21 août 2020 20:47

Bonjour hmg

oui j'ai crée un compte pro sur impots.gouv.fr

sur mon memento fiscal c'est écrit que j'ai ces types d'impôts :

BNC : régime spécial des bénéfices non commerciaux ROF : BNC1
TVA : RFB - Franchise en base ROF : TVA1
CFE : VLF ROF CFE1

Merci
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Réponse postée 21 août 2020 18:44

Bonjour,

Je suis nouveau AE en régime micro-entreprise, mon unique client est Anglais, donc je ne lui facture pas de TVA (TVA en auto-liquidation par le preneur) et je fais une DES après l'arrivé du virement (soit 1 mois après l'édition de la facture ici c'est pas clair le moment exact ou il faut la faire si jamais quelqu'un sait).

Ma principale question concerne la déclaration de la TVA à faire sur le site impot.gouv.fr est ce que je dois la faire et déclarer zéro?

si c'est le cas à quel moment je dois la faire? j'ai vu 90jours après la création de l'entreprise mais je ne suis pas certain : lorsque je fais une simulation je vois type de déclaration 3310-CA3 pour la période du 15/06 au 30/06 (mon entreprise a été crée le 15/06/2020) et durant cette période (jusqu'au 30/06 je n'ai édité aucune facture).

Merci
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Réponse postée 25 juin 2020 20:33

Merci hmg pour cette réponse rapide, mais ça veut dire concrètement qu'il faut que je fasse figurer leurs numéros intracom sur la facture que je vais leur adresser pour pouvoir prouver aux impôts Francais que la société se trouve en Angleterre?
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Réponse postée 25 juin 2020 19:24

Bonjour,
Je débute je viens de créer mon autoentreprise et la société avec laquelle je vais travailler se trouve à Londre, ma question est simple est ce que je dois facturer la TVA? l'entreprise en question me dit que non, si quelqu'un est dans la même situation j'aimerai un retour, j'ai peur que les impôts français me réclame la TVA dans un an..
ps: je fait du consulting informatique.

Merci

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