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Acompte TVA et comptabilisation
amc-1
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amc-1
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19 mars 2007
Bonjour,
Je suis en BNC, déclaration contrôlée, en regime de TVA simplifiée.
Création de mon entreprise en Juillet 2006.
J'utilise le livre journal EXACOMPTA 9620 et je me tiens ma comptabilité en HT.
Ayant payé des acomptes de tva, je souhaite les enregistrer dans ma comptabilité.
Comment dois je les ventiler ?
il y a une rubrique "taxe sur la valeur ajoutée ", dois je ventiler dans cette case.
Merci par avance pour votre aide
Je suis en BNC, déclaration contrôlée, en regime de TVA simplifiée.
Création de mon entreprise en Juillet 2006.
J'utilise le livre journal EXACOMPTA 9620 et je me tiens ma comptabilité en HT.
Ayant payé des acomptes de tva, je souhaite les enregistrer dans ma comptabilité.
Comment dois je les ventiler ?
il y a une rubrique "taxe sur la valeur ajoutée ", dois je ventiler dans cette case.
Merci par avance pour votre aide
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mamou
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 13 mai 2006Bonjour,
Je suis dans le même cas de figure que amc, quelqu'un aurait il une idée ?
y-a t-il quelqu'un qui utilise le livre journal EXACOMPTA et qui tient sa comptabilité en HT ?.
Merci beaucoup pour vos contributions. -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Les acomptes ne mouvementent ni les charges, ni les produits. Ils sont à traiter séparemment.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
mamou
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 13 mai 2006Merci beaucoup hmg pour votre disponibilité et votre réactivité,
Cela signifie donc que je ne dois pas enregistrer les ecritures "d'acompte de tva reverse au tresor public" dans ma comptabilité, elle devront figurer sur un document annexe.
J'aurais donc, en fin d'année, un écart (au moins le montant total des acomptes reverse au tresor public) dans mon rapprochement entre le montant présent sur mon relevé de compte bancaire au 31/12 et le montant présent dans mon livre journal des recettes & depenses au 31/12.
PS : je suis en train de rechercher un expert comptable pour l'année 2007 car je prefere confier le travail à un PRO plutot que de le faire soi même et de perdre beaucoup de temps.
Si vous connaissez des experts comptable, je suis preneur. -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Le fait que cela ne mouvemente ni recettes ni dépenses, ne veut pas dire que cela n'apparaît pas dans votre suivi de trésorerie (il doit y avoir une colonne dédiée).
> Si vous connaissez des experts comptable, je suis preneur.
Lol.
Avez-vous le ma signature ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.