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Cloture 1er exercice, salaire, IK, loyer ???
shrek
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shrek
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19 mai 2011
Bonjour
J'ai un exercice assez court, je viens de débuter.
Nous avons convenu avec mon EC de clôturer au 31 décembre donc dans 2 jours.
Je me suis pas encore payé mes IK, ni mes loyers depuis septembre.
Ni verser mon salaire de décembre.
Est ce que je dois le faire avant le 31 pour que cela soit pris dans cet exercice comptable ?
J'ai été payé par mon client que Sept + Octobre, decalage de paiement oblige.
Est ce que le paiement de mes factures de Nov + Dec qui auront lieu en 2012, compteront pour mon exercice 2011 ?
Je ne comprends pas bien cette subtilité.
Je suis en EURL IS
J'ai un exercice assez court, je viens de débuter.
Nous avons convenu avec mon EC de clôturer au 31 décembre donc dans 2 jours.
Je me suis pas encore payé mes IK, ni mes loyers depuis septembre.
Ni verser mon salaire de décembre.
Est ce que je dois le faire avant le 31 pour que cela soit pris dans cet exercice comptable ?
J'ai été payé par mon client que Sept + Octobre, decalage de paiement oblige.
Est ce que le paiement de mes factures de Nov + Dec qui auront lieu en 2012, compteront pour mon exercice 2011 ?
Je ne comprends pas bien cette subtilité.
Je suis en EURL IS
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khaled_ao
Nombre de posts : 34Nombre de likes : 0Inscrit : 18 mars 2008bonjour,
tu es en créances-dettes et non en recettes-depenses.
Ainsi, les factures de fin 2011 payées début 2012 sont relatives à l'exercice comptable 2011.
D'autre part, te payer les ik en 2012 relativement à la période 2011 est normal, d'autant plus que le calcul des ik dépend du bareme qui s'utilise avec un nombre de km annuel.... -
CILEX
Nombre de posts : 548Nombre de likes : 4Inscrit : 4 septembre 2011
Non, car vous êtes en créances dettes.shrek a écrit : Est ce que je dois le faire avant le 31 pour que cela soit pris dans cet exercice comptable ?
Au niveau du résultat oui. Du point de vue TVA collectée, elle n'est reversée qu'à l'encaissement.shrek a écrit : J'ai été payé par mon client que Sept + Octobre, decalage de paiement oblige.
Est ce que le paiement de mes factures de Nov + Dec qui auront lieu en 2012, compteront pour mon exercice 2011 ?Cordialement, CILEX - Expert-comptable www.cilexcompta.com -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Bonjour,
Une validation serait bienvenue 🙂
Peut-on passer des écritures comptables ("d'inventaire" si j'ai bien compris) sur un
exercice dont la date de cloture est passée ?
Par exemple, dans un exercice comptable clos au 30/09, passer des écriture au 15/10.
Typiquement, les paiements des factures émises en fin d'exercice et les remboursements de frais effectués avant la clôture.
J'attends l'un pour faire l'autre et cloturer définitivement un exercice qui se termine au 30/09.
MERCI encoreGérant maj. EURL IS clot 30/09 -
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
La date à laquelle vous faite matériellement la saisie n'a pas d'importance.
Ce qui compte c'est de porter les bonnes dates sur vos écritures.
Pour mémoire :
EI BNC (sans option pour le créance-dettes) et quelques rares structures comme le foncier à l'IRPP : Vous êtes en encaissements décaissements (ce qui compte c'est la date du mouvement de trésorerie).
Dans tous les autres cas : Vous êtes en créances - dettes. Ce qui compte se sont les dates des documents avec une régularisation en fin d'exercice pour tenir compte des charges et produits de la période (en supprimant ce qui concerne la période suivante et en ajoutant les factures concernant la période émises par vous ou vos fournisseurs après).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Je suis en créance-dettes.
Admettons que la facture du 30/09 soit payée le 15/10.
J'ai bien entré la facture le 30/09, elle compte donc pour l'exercice fical antérieur.
Par contre, son paiement, qui arrivera sur le compte bancaire de l'entreprise le 15/10 : puis-je le saisir dans l'exercice antérieur avec une date au 15/10 ?
Je me pose peut-être une fausse question ... je fais ma compta sous excell et change de fichier à chaque nouvel exercice (ce qui me force à bien faire les écritures d'inventaires, mais à les séparer relativement à l'exercice).
MerciGérant maj. EURL IS clot 30/09 -
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Sur excel ?
Attention : Le législateur a fixé des règles pour les comptabilités et plus précisément les comptabilité informatisées. Excel ne peut pas convenir.
En cas de contrôle, votre compta peut être rejetée.
1/ Il faut répondre aux obligations du plan comptable général pour toute comptabilité en créances-dettes.
http://www.plancomptable.com/
(le plan de compte ne correspond qu'au chapitre 4 du PCG)
2/ Il faudra notamment à partir du 01/01/2014 pouvoir remettre aux impôts des fichiers répondants à des critères précis en début de contrôle (notamment assurant une non modification et une datation - pour toutes les entreprises y compris celles en encaissements-décaissements).
http://lentreprise.lexpress.fr/impots-taxes-entreprise/controle-fiscal-informatise-ce-qui-change-le-1er-janvier-2014_38662.html
En définitive : Impossible de tenir sa comptabilité sur des logiciels qui n'assurent pas de pouvoir éditer sous ce format les fichiers.
Pour en revenir à vos dates : Une facture du 30/09 s'enregistre le 30/09 et un décaissement du 15/10 s'enregistre le 15/10.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Merci HMG, tu as répondu à ma question.
Quand je suis allé en formation compta avec mon excel, beaucoup ont eu la même réaction.
Mais un fichier excel avec tout le plan comptable dedans, qui fait le bilan, le compte, la balance, de l'analytique, le grand livre et le journal, a fini par convaincre dans un cadre de compta simple.
Je compte arrêter l'utilisation du fichier à une date t qui sera la date du fichier. Je vais voir si je peux ensuite fixer des extracts en pdf pour que la date soit irréfutable.
Par contre, c'est sur, pour la transmission et en cas de contrôle, je risque des soucis.
Mais je veux bien prendre le risque de défendre mes points de vue : une comptabilité simple d'eurl doit pouvoir être effectuée par son seul gérant si celui-ci le désire, et sans surcoût.Gérant maj. EURL IS clot 30/09 -
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Dans ce cas, prenez un logiciel de comptabilité simple (ou "compatabilité simple" si vous préférez 😉).jmolive a écrit : Merci HMG, tu as répondu à ma question.
Quand je suis allé en formation compta avec mon excel, beaucoup ont eu la même réaction.
Mais un fichier excel avec tout le plan comptable dedans, qui fait le bilan, le compte, la balance, de l'analytique, le grand livre et le journal, a fini par convaincre dans un cadre de compta simple.
Je compte arrêter l'utilisation du fichier à une date t qui sera la date du fichier. Je vais voir si je peux ensuite fixer des extracts en pdf pour que la date soit irréfutable.
Par contre, c'est sur, pour la transmission et en cas de contrôle, je risque des soucis.
Mais je veux bien prendre le risque de défendre mes points de vue : une compatabilité simple d'eurl doit pouvoir être effectué par son seul gérant si celui-ci le désire, et sans surcoût.
Rappel :
- Il faudra fournir un fichier au format de leurs outils informatiques. Nul n'est sensé ignorer la loi. Si dans de nombreux cas les contrôleurs seront compréhensifs surtout au début, cela deviendra de moins en moins le cas avec le temps.
- Vous pouvez le voir actuellement avec la marche forcée vers le tout télédéclaré.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012De toure manière, je vais faire connaissance rapprochée avec mes impôts 8)
J'ai fait une demande de remboursement de TVA de fin d'exercice puisque je facture HT à l'étranger et j'avais récolté à tord et transmis à tord de la TVA au second appel. Ils se sont empressés de l'encaisser et j'ai du patienter jusqu'à ce jour pour demander le remboursement.
Et bien je viens de gagner un petit contrôle 🤣
Faut le vouloir d'entreprendre en France 😈Gérant maj. EURL IS clot 30/09