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Comment passer une charge type loi madelin après coup ?
buxy
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buxy
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14 février 2007
Ma comptabilité 2006 est déjà cloturée (et déposée au tribunal, je suis en EURL soumis à l'IS) et je reçois maintenant un décompte m'indiquant que je peux déduire XX EUR de mon bénéfice imposable (au titre des cotisations que j'ai versé avec mes propre sous en 2006). Ne l'ayant pas intégré dans le bilan de l'année 2006, puis-je l'inscrire dans la compta 2007 ?
J'imagine que je peux l'inscrire dans le livre des opérations diverses, en passant une écriture entre mon compte courant d'associé (455X) et le compte de charges 6462 (cotisation personnelles de l'exploitant, cotisations aux mutuelles) ? Est-ce correct ?
Merci d'avance.
J'imagine que je peux l'inscrire dans le livre des opérations diverses, en passant une écriture entre mon compte courant d'associé (455X) et le compte de charges 6462 (cotisation personnelles de l'exploitant, cotisations aux mutuelles) ? Est-ce correct ?
Merci d'avance.
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hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous ne précisez pas de quel décompte il s'agit (si c'est pour la déductibilité des charges sociales, cela concerne votre déclaration perso à l'IR et pas la déclaration à l'IS).
Rappel : Le délai pour établir le bilan est de 3 mois (4 pour clôture 31/12). Le délai pour envoyer le juridique au greffe est de un mois après l'approbation des comptes (soit au maximum le 30 juin, donc limite pour une AG le 30 juin : 31 juillet). Devancer autant les choses, c'est prendre des risques comme vous venez de vous en appercevoir. Au plus tôt un bilan peut sortir fin février. Avant, c'est oublier toutes les informations qui arriveront fin janvier ou début février qui concernent l'année précédente (ex : les cartes bleues de fin décembre sur relevé de janvier).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
buxy
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 14 février 2007
Il s'agit d'un décompte de cotisations des contrats complémentaires aux régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance. Étant en EURL soumis à l'IS, cela n'était pas clair si je pouvais déduire cela de mes revenus (IR) ou si je passais cela en charge au niveau de la société. La deuxième option me semblait plus probable vu que j'ai lu par ailleurs qu''il fallait réintégrer ces charges dans les revenus du TNS au moment de la DCR via net-entreprises.fr.hmg a écrit : Vous ne précisez pas de quel décompte il s'agit (si c'est pour la déductibilité des charges sociales, cela concerne votre déclaration perso à l'IR et pas la déclaration à l'IS).
Si c'est effectivement à l'IR qu'il faut le déduire, dans quelle rubrique est-ce que cela va s'intégrer ? Et qu'en est-il alors de cette histoire de réintégration dans la DCR ?
Les relevés électroniques sur Internet me permettent de savoir ce qui est en attente... mais je comprends votre remarque, et c'est probablement plus sage d'attendre un peu. J'ai d'ailleurs été embêté sur le fait que certains taux (rémunération des CCA ou des frais kilométriques) ne sont pas systématiquement disponibles à temps.hmg a écrit : Au plus tôt un bilan peut sortir fin février. Avant, c'est oublier toutes les informations qui arriveront fin janvier ou début février qui concernent l'année précédente (ex : les cartes bleues de fin décembre sur relevé de janvier).