Forum
Compta réparation véhicule appartenant à l'entreprise
Bonjour,
Un véhicule de l'entreprise (un garage donc réparations effectuées pour nous même) a été accidenté c'est donc l'assurance qui prend en charge les réparation.
La facture des réparations à l'assurance:
D411000 3240
C707000 1400 (pour la revente de pièces)
C704000 1300 (pour la peinture et la main d'oeuvre) C445711 540
Le règlement de l'assurance:
D512000 2700
C411000 2700
Dans quel compte pour les 540 qui reste à solde pour le compte 411000?
D?????? 540
C411000 540
Une autre question svp, l'assurance m'a dit d'enregistré la facture aussi en facture fournisseur pour récupérer la TVA es ce correcte?
Donc ça donnerai:
D615000 2700
D445661 540
C401000 3240
Du coup comment soldé le compte 401000?
D401000 3240
C?????? 3240
Je suis perdu, merci de bien vouloir m'aider.
Un véhicule de l'entreprise (un garage donc réparations effectuées pour nous même) a été accidenté c'est donc l'assurance qui prend en charge les réparation.
La facture des réparations à l'assurance:
D411000 3240
C707000 1400 (pour la revente de pièces)
C704000 1300 (pour la peinture et la main d'oeuvre) C445711 540
Le règlement de l'assurance:
D512000 2700
C411000 2700
Dans quel compte pour les 540 qui reste à solde pour le compte 411000?
D?????? 540
C411000 540
Une autre question svp, l'assurance m'a dit d'enregistré la facture aussi en facture fournisseur pour récupérer la TVA es ce correcte?
Donc ça donnerai:
D615000 2700
D445661 540
C401000 3240
Du coup comment soldé le compte 401000?
D401000 3240
C?????? 3240
Je suis perdu, merci de bien vouloir m'aider.
- Bonjour,
L'assurance vous a demandé une facture ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - oui c'est l'assurance qui a demandé une facture pour régler les réparations. Il a fallu que l'on s'autofacture les réparations.
- Bonjour,
Ce site et ce forum ne sont pas orientés artisans-commerçants. Ils sont spécialisés conseils libéraux principalement en informatique.
Vous devez raisonner séparément chaque opération :
1/ Une vente classique. TTC en client HT en produit et TVA
2/ Un achat classique. TTC en fournisseur HT en charges TVA.
3/ Un remboursement d'assurance. Indemnisation en 791.
Vous avez à la fin dans les comptes de bilan : un compte fournisseur et un compte client de même montant non soldés qui vous concernent vous. Vous pouvez les solder entre eux par compensation compte tenu du caractère exceptionnel.
Au niveau justifications, faites des copies de chaque pièce pour classer avec chaque pièce (vente, achat, indemnisation), une copie de l'indemnisation, votre courrier à l'assurance et le courrier où ils demandent une facture à vous-même.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
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