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Cordialement,
Johan
Malheureusement je ne vois pas comment je pourrais les obliger à me faire parvenir un reçu...
Ah ok !
Donc toute "vente" de "produit virtuel" est assimilié à de la prestation de service ! Merci c'est extrêmement clair :)
Bonne journée
A la fin de mon CDD j'ai eu droit aux alloc chômage car les revenus liés à mon activité indépendante ne dépassaient pas un certain seuil (je crois qu'en dessous de 600€ de revenu mensuel on a le droit à l'alloc chômage...à vérifier).
En résumé, si tu as travaillé assez longtemps en tant que salarié pour pouvoir prétendre à l'alloc chômage et que tes revenus mensuels liés à ton acti indé sont inférieures à 600€ tu pourras toucher les Assedic...en envoyant chaque mois tes relevés bancaires justifiants de tes revenus
Voilà, c'est juste un retour d'expérience qui j'espère te sera utile 🙂
Lors de ton immatriculation en tant que pro tu as dû choisir toi même en cochant une case pour savoir si tu voulais être en franchise ou assujetti... toi seul peut savoir, sinon appel ton contrôleur pour lui demander 🙂
On m'a répondu que ce n'était pas obligatoire que je pouvais déposer moi-même sans rien faire certifier par qui que ce soit. Cependant, on m'a dit que le fait d'adhérer à un centre de gestion permettait un abattement de 20% sur mes bénéfices lors de la déclaration d'impôt.
:)
jlweb
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Réponse postée 26 octobre 2007 10:18
Oui je suis actuellementen train de voir pour un formation au logiciel justement... 🙂
Réponse postée 26 octobre 2007 09:25
Mon résultat sera probablement extrêmement faible sur l'année 2007 je pense que je ne serais pas imposable...hmg a écrit : La majoration n'est pas sur votre CA, mais sur votre résultat (CA - charge déductibles).
Aucun problème là-dessus le site est gratuit sans obligation d'achat avec règlement déposé chez un huissier, tout est conforme. Concernant les justificatifs je les ai tous et je me suis mis d'accord avec ma banque qui me fournira les preuves d'encaissement en cas de contrôle.hmg a écrit : Attention à bien avoir la preuve qu'ils ont reçu l'argent et d'être clair vis-à-vis du juridique pour un site de jeu.
Rien de tout cela, je ne me déplace quasiment pas et mon siège social est situé à l'adresse de résidence de mes parents (propriétaires).hmg a écrit : Loyer ? EDF ? Prospection ? Déplacements pour aller chez vos fournisseurs ? Formation ? Documentation ? Abonnements ?
Ciel compta facile 2008. Je peux créer des comptes dans le plan comptable général mais je ne sais pas quel libellé et numéro saisir concernant la maladie (j'ai mis "sécurité sociale" pour le fournisseur, mais pour la charge j'ai mis "divers" pour le moment).hmg a écrit : Quel logiciel utilisez vous ? Un logiciel de comptabilité commerciale ? Dans ce cas, vous devez pouvoir exporter des comptes depuis le PCG (plan comptable général).
Cordialement,
Johan
Réponse postée 25 octobre 2007 20:21
Vous êtes sûr que cela vaut pour mon cas, à savoir EI BIC réel simplifié franchise en base de TVA soumis à l'IR ? Car je n'en ai jamais entendu parlé, même lorsque je me suis rendu aux impôts pour des renseignements...jamais entendu parlé et je suis en EI depuis Janvier 2006 :/Vortex a écrit : Par ailleurs, lorsqu'on n'adhère pas à un CGA/AGA, le résultat est réhaussé de 25% avant d'être soumis à l'impôt, c'est une disposition du code général des impôts.
Réponse postée 25 octobre 2007 12:06
Bonjour,
Les cahiers de recettes et dépenses ne constituent ils pas justement la comptabilité...? :/
Où doivent donc être enregistré les autres dépenses type cotisations sociales ?
Mon activité: je crée et gère des scripts et sites Internet. Je loue par exemple des espaces publicitaires à des annonceurs sur mes sites. Je crée des scripts pour des particuliers pour leur propre site web. Je vends des services via l'audiotel. Je peux également être amené à créer puis revendre un site web. Je gère également un site de loterie: les joueurs peuvent gagner des cadeaux et des chèques libellé à leur ordre.
Mes charges en général:
- cotisations sociales (urssaf, maladie, retraite)
- taxe pro
- frais bancaires
- cadeaux et chèques aux joueurs
- frais divers de gestion des sites (hébergement, nom de domaine,...)
- autres frais (timbres, stylos, papier, ...)
Cotisation maladie: je n'ai aucun compte 646x disponible dans le logiciel en compte charges
Concernant le CGA: j'aurai beaucoup moins de 10.000€ de CA pour 2007... pourquoi serais je imposé sur 12.500€ pour un CA de 10.000 ???
bon après-midi 🙂
Les cahiers de recettes et dépenses ne constituent ils pas justement la comptabilité...? :/
Où doivent donc être enregistré les autres dépenses type cotisations sociales ?
Mon activité: je crée et gère des scripts et sites Internet. Je loue par exemple des espaces publicitaires à des annonceurs sur mes sites. Je crée des scripts pour des particuliers pour leur propre site web. Je vends des services via l'audiotel. Je peux également être amené à créer puis revendre un site web. Je gère également un site de loterie: les joueurs peuvent gagner des cadeaux et des chèques libellé à leur ordre.
Mes charges en général:
- cotisations sociales (urssaf, maladie, retraite)
- taxe pro
- frais bancaires
- cadeaux et chèques aux joueurs
- frais divers de gestion des sites (hébergement, nom de domaine,...)
- autres frais (timbres, stylos, papier, ...)
Cotisation maladie: je n'ai aucun compte 646x disponible dans le logiciel en compte charges
Concernant le CGA: j'aurai beaucoup moins de 10.000€ de CA pour 2007... pourquoi serais je imposé sur 12.500€ pour un CA de 10.000 ???
bon après-midi 🙂
Réponse postée 25 octobre 2007 09:42
Je pense avoir une idée sur ce type d'écriture:
Lorsque j'envoi un chèque de 10€ à un joueur je passe l'écriture suivante:
Dans le cahier des recettes
Je passe le gagnant comme client et dans un compte classe 6 nommé "cadeaux aux joueurs" je note -10€
Dans le cahier de trésorerie
J'inscris -10€ au montant des recettes
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le compte correspondant aux cotisations maladie ?
Lorsque j'envoi un chèque de 10€ à un joueur je passe l'écriture suivante:
Dans le cahier des recettes
Je passe le gagnant comme client et dans un compte classe 6 nommé "cadeaux aux joueurs" je note -10€
Dans le cahier de trésorerie
J'inscris -10€ au montant des recettes
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le compte correspondant aux cotisations maladie ?
Réponse postée 25 octobre 2007 00:37
Merci pour cette réponse, Je suis en EI BIC. Il ne me semble pas avoir fait option concernant la clôture décalée, j'ai donc un exercice sur l'année civile.
>>>Vous pouvez éventuellement prendre en compte le solde d'amortissement de quelques immobilisations.
C'est à dire ? Je ne comprend pas le terme "solde d'amortissement".
Ensuite, je n'ai pas les moyens financiers d'être dans un CGA ni d'avoir un EC.
Enfin, lors de la saisie d'écritures comptables dans mon cahier de dépenses, journal d'Achats, je dois remplir la colonne fournisseur. Lorsque j'achète du matériel, pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de charges social, que dois-je mettre comme fournisseur ? Les organismes sociaux (urssaf par exemple) ?
Et lorsque la dépense n'est autre qu'un gain en argent que j'envoi au bénéficiaire, que dois-je mettre en fournisseur ? "Fournisseur divers" ?
Merci encore pour vos réponses 🙂
>>>Vous pouvez éventuellement prendre en compte le solde d'amortissement de quelques immobilisations.
C'est à dire ? Je ne comprend pas le terme "solde d'amortissement".
Ensuite, je n'ai pas les moyens financiers d'être dans un CGA ni d'avoir un EC.
Enfin, lors de la saisie d'écritures comptables dans mon cahier de dépenses, journal d'Achats, je dois remplir la colonne fournisseur. Lorsque j'achète du matériel, pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de charges social, que dois-je mettre comme fournisseur ? Les organismes sociaux (urssaf par exemple) ?
Et lorsque la dépense n'est autre qu'un gain en argent que j'envoi au bénéficiaire, que dois-je mettre en fournisseur ? "Fournisseur divers" ?
Merci encore pour vos réponses 🙂
Réponse postée 24 octobre 2007 20:48
Non car étant en Micro entreprise je n'avais aucune obligation de dépôt de comptabilité. Depuis le 1er janvier 2007 je suis au réel simplifié en franchise de base concernant la TVA, je dois donc déposer mes résultats de l'année 2007. N'y connaissant absolument rien en comptabilité j'ai donc investi dans le logiciel Ciel compta facile...
J'en reviens donc à ma première question: comment passer les écritures concernant les 2 factures datant de Décembre 2005 ?
Merci pour votre aide 🙂
J'en reviens donc à ma première question: comment passer les écritures concernant les 2 factures datant de Décembre 2005 ?
Merci pour votre aide 🙂
Réponse postée 24 octobre 2007 17:57
Je suis effectivement en EI.
Il ne me semble pas avoir indiqué de date de clôture, comment en être sûr ?
Je dois donc saisir mes écritures comptables pour les exercices suivants:
- du 15/01/06 au 31/12/2006
- du 01/01/2007 au 31/12/2007
- etc...
C'est bien cela ?
Concernant ma question du départ, comment passer les écritures comptables concernant mon immatriculation au RCS facturée en Décembre 2005 ?
Il ne me semble pas avoir indiqué de date de clôture, comment en être sûr ?
Je dois donc saisir mes écritures comptables pour les exercices suivants:
- du 15/01/06 au 31/12/2006
- du 01/01/2007 au 31/12/2007
- etc...
C'est bien cela ?
Concernant ma question du départ, comment passer les écritures comptables concernant mon immatriculation au RCS facturée en Décembre 2005 ?
Réponse postée 24 octobre 2007 17:36
Un exercice dure 1an d'après ce qu'on m'a dit... Ayant un début d'activité daté du 15/01/2006, il me semble donc logique de déterminer un exercice du 15/01/2006 au 14/01/2007... non ?CORNEC a écrit : JE DOUTE FRANCHEMENT QUE VOTRE EXERCICE S'ARRETE LE 14 janvier 2007
est ce que ce n'est pas plutot le 31 decembre 2006
Réponse postée 24 octobre 2007 12:44
Bonjour,
Venant d'acquérir le logiciel Ciel compta facile, je souhaite reprendre toute ma comptabilité depuis la création de mon entreprise, c'est à dire depuis la date de mon début d'activité: le 15/01/2006
Mon immatriculation au RCS m'a été facturée en Décembre 2005.
Comment faire apparaître ces factures (2 factures) dans ma comptabilité sachant que mon premier exercice va du 15/01/2006 au 14/01/2007 ?
Merci d'avance 🙂
Venant d'acquérir le logiciel Ciel compta facile, je souhaite reprendre toute ma comptabilité depuis la création de mon entreprise, c'est à dire depuis la date de mon début d'activité: le 15/01/2006
Mon immatriculation au RCS m'a été facturée en Décembre 2005.
Comment faire apparaître ces factures (2 factures) dans ma comptabilité sachant que mon premier exercice va du 15/01/2006 au 14/01/2007 ?
Merci d'avance 🙂
Réponse postée 14 octobre 2007 09:48
Bonjour,
Je dois donc leur demander un reçu avant même que je leur envoi leur argent...c'est une contrainte pour le joueur qui je pense partira alors chez un concurrent qui ne demande aucun reçu... mais je prend bien note de ton conseil ;)
Merci et bon week-end...déjà bien entammé :/
Je dois donc leur demander un reçu avant même que je leur envoi leur argent...c'est une contrainte pour le joueur qui je pense partira alors chez un concurrent qui ne demande aucun reçu... mais je prend bien note de ton conseil ;)
Merci et bon week-end...déjà bien entammé :/
Réponse postée 12 octobre 2007 12:46
Bonjour,hmg a écrit : Cela ne changera pas le fait que la recherche et la copie de chaque chèque vous coutera bien plus que de demander un reçu aux gagnants.
Malheureusement je ne vois pas comment je pourrais les obliger à me faire parvenir un reçu...
Réponse postée 12 octobre 2007 08:36
Ok merci pour ces précisions, je n'avais pas pensé me tourner vers la banque...d'autant que mes deux parents y travaillent :p
Merci 🙂
Merci 🙂
Réponse postée 12 octobre 2007 06:45
Bonjour,hmg a écrit : Bonjour,
Prestations de services BIC. Pour une vente de biens, il faut un transfert matériel de propriété de bien (c'est pour cela que pour vendre un logiciel, l'envoyer sous forme de CD n'est pas le laisser télécharger).
Ah ok !
Donc toute "vente" de "produit virtuel" est assimilié à de la prestation de service ! Merci c'est extrêmement clair :)
Bonne journée
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Réponse postée 12 octobre 2007 06:43
Bonjour,
Pour Paypal, ok je le considère donc comme compte de trésorerie.
En revanche pour ce qui est d'Allopass on m'a dit que lorsque je facture cet organisme afin de recevoir mon reversement de partenariat, il s'agissait de "rétrocession de commission sur CA" donc de prestation de service. Une facture étant établie à l'ordre d'Allopass, il s'agit donc d'un client qui me verse un montant qui ira sur mon compte de trésorerie "Banque" (mon compte bancaire pro).
Suis-je dans l'erreur ?
Pour Paypal, ok je le considère donc comme compte de trésorerie.
En revanche pour ce qui est d'Allopass on m'a dit que lorsque je facture cet organisme afin de recevoir mon reversement de partenariat, il s'agissait de "rétrocession de commission sur CA" donc de prestation de service. Une facture étant établie à l'ordre d'Allopass, il s'agit donc d'un client qui me verse un montant qui ira sur mon compte de trésorerie "Banque" (mon compte bancaire pro).
Suis-je dans l'erreur ?
Réponse postée 12 octobre 2007 06:38
Bonjour,
Oui tout à fait, c'est à moi d'apporter les preuves.
Ce que je veux dire c'est que le talons des chèques ainsi que mes relevés bancaires prouvant que ces chèques ont bien été débités ne suffisent-ils pas comme preuve ?
Oui tout à fait, c'est à moi d'apporter les preuves.
Ce que je veux dire c'est que le talons des chèques ainsi que mes relevés bancaires prouvant que ces chèques ont bien été débités ne suffisent-ils pas comme preuve ?
Réponse postée 11 octobre 2007 21:50
Eh bien il suffit au fisc de vérifier que le chèque a bien été encaissé par le gagnant et donc débité de mon compte non ?
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Réponse postée 11 octobre 2007 18:36
Bonjour,
Mon activité me permet de facturer mes clients pour par exemple la location d'espaces publicitaires sur mes sites Internet. J'établie donc des factures en précisant le moyen de paiement. Certains client me payent par chèque ou virement...aucun problème.
Ma question concerne les clients souhaitant payer par Paypal. J'établie donc une facture au client en précisant Paypal (PP) comme moyen de paiement. Le client me paye via PP et l'argent se trouve donc sur mon compte PP.
Comment donc enregistrer ce règlement dans mon logiciel de facturation ? Dois-je créer un poste de trésorerie nommé "paypal" et enregistrer le règlement dans ce poste, ou alors dois-je virer les fond PP vers mon compte bancaire pro et ainsi enregistrer le règlement dans le poste correspondant à mon compte bancaire pro ?
Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer :)
Bonne fin d'après-midi
Mon activité me permet de facturer mes clients pour par exemple la location d'espaces publicitaires sur mes sites Internet. J'établie donc des factures en précisant le moyen de paiement. Certains client me payent par chèque ou virement...aucun problème.
Ma question concerne les clients souhaitant payer par Paypal. J'établie donc une facture au client en précisant Paypal (PP) comme moyen de paiement. Le client me paye via PP et l'argent se trouve donc sur mon compte PP.
Comment donc enregistrer ce règlement dans mon logiciel de facturation ? Dois-je créer un poste de trésorerie nommé "paypal" et enregistrer le règlement dans ce poste, ou alors dois-je virer les fond PP vers mon compte bancaire pro et ainsi enregistrer le règlement dans le poste correspondant à mon compte bancaire pro ?
Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer :)
Bonne fin d'après-midi
Réponse postée 11 octobre 2007 18:35
Bonjour,
Dans mon activité, je suis amené à facturer différentes actions, à savoir:
- la location d'espaces publicitaire sur mes sites
- la vente de codes d'accès propres à certains sites
- la vente de scripts php
- la vente de sites Internet complets
- reversement de partenariat audiotel (Allopass notamment)
Sur ces différentes actions lesquelles sont selon vous considérées comme vente (sachant qu'il ne s'agit que de virtuel) et prestation de service ?
Merci d'avance :)
Cordialement,
Johan
Dans mon activité, je suis amené à facturer différentes actions, à savoir:
- la location d'espaces publicitaire sur mes sites
- la vente de codes d'accès propres à certains sites
- la vente de scripts php
- la vente de sites Internet complets
- reversement de partenariat audiotel (Allopass notamment)
Sur ces différentes actions lesquelles sont selon vous considérées comme vente (sachant qu'il ne s'agit que de virtuel) et prestation de service ?
Merci d'avance :)
Cordialement,
Johan
Réponse postée 11 octobre 2007 15:38
Non, le chèque est envoyé au gagnant accompagné d'une lettre, c'est tout...Mattthieu a écrit : Tu lui fais signer un reçu?
Réponse postée 11 octobre 2007 10:41
Bonjour,
Maintenant ma question ne concerne plus la TVA avec ce type de cadeau, mais plutôt la justification de ce type de dépense. Comment donc justifier ce type de charge sachant que je n'ai justement aucune facture en provenance du gagnant (qui, étant un simple particulier ne peut d'ailleurs pas en éditer) ? En clair, si contrôle fiscale il y a, qu'est-ce qui me permet de prouver que le chèque de 10€ envoyé à M. XXXX et compté comme charge le XX/XX/XX dans ma comptabilité en est bien une ?
Merci de bien vouloir m'éclaircir sur ce sujet :)
Bonne journée
Maintenant ma question ne concerne plus la TVA avec ce type de cadeau, mais plutôt la justification de ce type de dépense. Comment donc justifier ce type de charge sachant que je n'ai justement aucune facture en provenance du gagnant (qui, étant un simple particulier ne peut d'ailleurs pas en éditer) ? En clair, si contrôle fiscale il y a, qu'est-ce qui me permet de prouver que le chèque de 10€ envoyé à M. XXXX et compté comme charge le XX/XX/XX dans ma comptabilité en est bien une ?
Merci de bien vouloir m'éclaircir sur ce sujet :)
Bonne journée
Réponse postée 11 octobre 2007 10:35
Ok merci c'est très clair 🙂
Réponse postée 10 octobre 2007 09:17
C'est tout à fait légal à condition que le jeu respecte la loi, à savoir, celui-ci doit être gratuit sans obligation d'achat. 🙂Mattthieu a écrit : C'est légal d'ailleurs de faire gagner de l'argent dans un jeu? J'ai toujours pensé que non.
Réponse postée 10 octobre 2007 07:40
Bonjour,
Ok donc pas de TVA déductible sur des sommes gagnées.
Maintenant ma question ne concerne plus la TVA avec ce type de cadeau, mais plutôt la justification de ce type de dépense. Comment donc justifier ce type de charge sachant que je n'ai justement aucune facture en provenance du gagnant (qui, étant un simple particulier ne peut d'ailleurs pas en éditer) ? En clair, si contrôle fiscale il y a, qu'est-ce qui me permet de prouver que le chèque de 10€ envoyé à M. XXXX et compté comme charge le XX/XX/XX dans ma comptabilité en est bien une ?
Merci de bien vouloir m'éclaircir sur ce sujet :)
Bonne journée
Ok donc pas de TVA déductible sur des sommes gagnées.
Maintenant ma question ne concerne plus la TVA avec ce type de cadeau, mais plutôt la justification de ce type de dépense. Comment donc justifier ce type de charge sachant que je n'ai justement aucune facture en provenance du gagnant (qui, étant un simple particulier ne peut d'ailleurs pas en éditer) ? En clair, si contrôle fiscale il y a, qu'est-ce qui me permet de prouver que le chèque de 10€ envoyé à M. XXXX et compté comme charge le XX/XX/XX dans ma comptabilité en est bien une ?
Merci de bien vouloir m'éclaircir sur ce sujet :)
Bonne journée
Réponse postée 10 octobre 2007 07:32
Si le résultat annuel est en déficit ? C'est à dire si j'ai un "bénéfice"annuel négatif, c'est bien cela ?hmg a écrit : Si vous perdez de l'argent (résultat en déficit) vous pourrez essayer de demander un remboursement.
Réponse postée 9 octobre 2007 23:38
Bonjour,
Je suis en EI depuis Janvier 2006.
Du 15/01/06 au 31/12/06: BNC + franchise en base (TVA)
Du 01/01/07 au 31/12/07: Réel simplifié + franchise en base (TVA)
Je n'ai pas payé de TP en 2006. Devrais-je la payer en décembre 2007 sachant que mon CA sur l'année 2007 est disons...catastrophique ? :/
Y-a-t-il un seuil de CA ou de bénéfice au dessous duquel on est exonéré de TP ?
Pour info, je travaille de chez mes parents, mon outil de travail: un pc portable, une imprimante et 2-3 babioles...
Merci d'avance.
Cordialement,
Johan
Je suis en EI depuis Janvier 2006.
Du 15/01/06 au 31/12/06: BNC + franchise en base (TVA)
Du 01/01/07 au 31/12/07: Réel simplifié + franchise en base (TVA)
Je n'ai pas payé de TP en 2006. Devrais-je la payer en décembre 2007 sachant que mon CA sur l'année 2007 est disons...catastrophique ? :/
Y-a-t-il un seuil de CA ou de bénéfice au dessous duquel on est exonéré de TP ?
Pour info, je travaille de chez mes parents, mon outil de travail: un pc portable, une imprimante et 2-3 babioles...
Merci d'avance.
Cordialement,
Johan
Réponse postée 4 octobre 2007 16:43
J'étais exactement dnas la même situation il y a 1 an: salarié en CDD à temps plein et TI en EI micro BNC.joxi a écrit : je suis salarié à plein temps et freelance en EI micro BNC. Si je me fais licencier de mon emploi, quelles sont à votre avis les conditions d'ouverture des droits aux alloc chomages ?
A la fin de mon CDD j'ai eu droit aux alloc chômage car les revenus liés à mon activité indépendante ne dépassaient pas un certain seuil (je crois qu'en dessous de 600€ de revenu mensuel on a le droit à l'alloc chômage...à vérifier).
En résumé, si tu as travaillé assez longtemps en tant que salarié pour pouvoir prétendre à l'alloc chômage et que tes revenus mensuels liés à ton acti indé sont inférieures à 600€ tu pourras toucher les Assedic...en envoyant chaque mois tes relevés bancaires justifiants de tes revenus
Voilà, c'est juste un retour d'expérience qui j'espère te sera utile 🙂
Réponse postée 4 octobre 2007 16:26
Bonjour,
Je suis webmaster de plusieurs sites Internet. Je suis exonéré de TVA mais imaginons que je sois assujetti.
Dans mon activité je suis régulièrement en train d'envoyer des cadeaux aux joueurs de mes sites, cadeaux que je paye ttc. Lors de la déclaration de TVA je devrais donc payer TVA Collectée-TVA déductible. La TVA payée lors de l'achat des cadeaux est donc déductible.
Cependant le cadeau est parfois un montant en Euro (un chèque de 10€ par exemple). Y a t il de la TVA déductible sur de tel "cadeaux". Par exemple, le joueur gagne un chèque de 10€. Ces 10€ correspondent ils à:
8,36€ (HT) + 1,64 (tva) ? Ou alors n'y a t il aucune TVA déductible sur ce genre de "cadeau" ?
Merci d'avance 🙂
Je suis webmaster de plusieurs sites Internet. Je suis exonéré de TVA mais imaginons que je sois assujetti.
Dans mon activité je suis régulièrement en train d'envoyer des cadeaux aux joueurs de mes sites, cadeaux que je paye ttc. Lors de la déclaration de TVA je devrais donc payer TVA Collectée-TVA déductible. La TVA payée lors de l'achat des cadeaux est donc déductible.
Cependant le cadeau est parfois un montant en Euro (un chèque de 10€ par exemple). Y a t il de la TVA déductible sur de tel "cadeaux". Par exemple, le joueur gagne un chèque de 10€. Ces 10€ correspondent ils à:
8,36€ (HT) + 1,64 (tva) ? Ou alors n'y a t il aucune TVA déductible sur ce genre de "cadeau" ?
Merci d'avance 🙂
Réponse postée 4 octobre 2007 16:18
Qu'on me corrige si je me trompe mais assujetti signifie que l'on n'est pas en franchise de base. En gros: franchise de base = exonéré de TVA = non assujetti à la TVAdoudoustephane a écrit : euh, je suis désolé mais comment je peux savoir si je suis assujetti à la tva ou pas et si je suis en franchise de base de TVA ou pas ?
Merci
Lors de ton immatriculation en tant que pro tu as dû choisir toi même en cochant une case pour savoir si tu voulais être en franchise ou assujetti... toi seul peut savoir, sinon appel ton contrôleur pour lui demander 🙂
Réponse postée 4 octobre 2007 16:16
Ce n'est pas ce que m'a dit mon contrôleur des impôts ce matin au téléphone. J'ai appelé afin de savoir si je pouvais déposer moi-même ma comptabilité en avril prochain (je suis en EI au réel simplifié exonéré de TVA) ou s'il était obligatoire de faire certifier cette déclaration par un EC.hmg a écrit : Rappel : Pour tenir la comptabilité d'une entreprise dont on est pas salarié, il faut obligatoirement être expert comptable. Dans les autres cas, c'est de la tenue de comptabilité illégale.
On m'a répondu que ce n'était pas obligatoire que je pouvais déposer moi-même sans rien faire certifier par qui que ce soit. Cependant, on m'a dit que le fait d'adhérer à un centre de gestion permettait un abattement de 20% sur mes bénéfices lors de la déclaration d'impôt.
:)