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Cloture exercice qui fini en septembre
lambertc91
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lambertc91
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1 juin 2006
Bonsoir,
Mon exercice s'est terminé fin Septembre. Nous avons donc réalisé la cloture comptable de celui-ci (il y a une semaine à cause d'agenda très chargé et de déplacement nombreux en province).
A la lecture des résultats de celui-ci ce soir, je m'aperçois qu'il y a eu incompréhension sur le poste rémunération et que donc il est faux (bénéfices trop importants).
Mon cabinet comptable est fermé pour les fêtes jusqu'en Janvier, et je dois donc rendre les résultats de cette cloture pour payer le solde IS, le solde TVA...) avant la fin de l'année (aucun de ces soldes n'a encore été communiqué au trésor).
Y aura t-il un moyen de corriger les montants dans l'exercice après le 1/1/2009 ou cela est il "mort" ?
Merci pour vos réponses
Mon exercice s'est terminé fin Septembre. Nous avons donc réalisé la cloture comptable de celui-ci (il y a une semaine à cause d'agenda très chargé et de déplacement nombreux en province).
A la lecture des résultats de celui-ci ce soir, je m'aperçois qu'il y a eu incompréhension sur le poste rémunération et que donc il est faux (bénéfices trop importants).
Mon cabinet comptable est fermé pour les fêtes jusqu'en Janvier, et je dois donc rendre les résultats de cette cloture pour payer le solde IS, le solde TVA...) avant la fin de l'année (aucun de ces soldes n'a encore été communiqué au trésor).
Y aura t-il un moyen de corriger les montants dans l'exercice après le 1/1/2009 ou cela est il "mort" ?
Merci pour vos réponses
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hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Votre rémunération ne changera pas la TVA : envoyez-là.
Le sodle d'IS est à envoyer pour le 15/01/2009 (vérifiez la date est sur le bordereau)
Votre cabinet d'expertise comptable peut-il déclarer par Internet votre liasse ? Dans ce cas, vous avez un tout petit peu plus de temps (ce qui peut permettre de corriger la liasse).
Ne pouvez vous laisser un message au standard de votre expert comptable pour avoir la réponse sur ce point ? (il faudra dans ce cas envoyer une convention TDFC aux impôts).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
zoran-1
Nombre de posts : 21Nombre de likes : 0Inscrit : 20 décembre 2008bonoir encore hmg,
je dois clôturer mon exercice au 31 déc (soit dans 10 jours)... et je suis trés en retard ... quelle est la date limite pour déposer tous les éléments de clôture ... et était il possible d'avoir du délai supplémentaire (c'est mon 1er exercice et pour de nombreuses raisons qui ne sont pas acceptables (pb personnels), je pense ne pas pouvoir finaliser à temps la clôture de mon bilan comptable etc.)
merci encore -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
zoran, votre exercice se termine au 31/12 ou au 30/09 ?
Si c'est au 30/09, il faut que vos documents arrivent dans les délais indiqués aux impôts. En gros :
- 31/12 pour la TVA si simplifiée avec ajustement sur exercice,
- 15/01 pour l'IS,
- 31/12 pour la liasse fiscale si envoi papier ou le 14/01 si envoi en TDFC par votre EC.
Si c'est au 31/12, vous avez jusqu'à :
- 30/04 pour la TVA
- 15/04 pour l'IS
- 30/04 pour la liasse fiscale papier
- 14/05 si envoi de la liasse en TDFCCordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
zoran-1
Nombre de posts : 21Nombre de likes : 0Inscrit : 20 décembre 2008je clôture au 30/12/09... ouf ! vous me sauvez la vie et mes nuits (je vous aime déjà ;-)
Une précision pour une novice comme moi : ok , j'ai du délai pour envoyer mes docs (c'est bien ce qui me semblait), par contre mes documents de clôture doivent être datée au plus tard au 31/12/09 ou peuvent - ils être daté au delà (c'est peut être une question idiote... sorry)
D'autre part : j'ai des clients que j'ai facturé et ils ont énormément de retards malgré mes trés nombreuses relances (rien d'exceptionnel j'imagine): comment dois-je les traiter pour les inclure dans ma clôture du 31/12/09 ? (pour info : je les ai bien saisi en facturation à la date de l'édition de mes factures )
merci bis bis -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous clôturez le 31/12/2009 ou le 31/12/2008 ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
zoran-1
Nombre de posts : 21Nombre de likes : 0Inscrit : 20 décembre 2008oups ! je clôture le 31/12/08 (sorry... je dors peu en ce moment... et je raisonne beaucoup sur 2009 car je remplie actuellement mon carnet de mariages) -
CORNEC
Nombre de posts : 325Nombre de likes : 0Inscrit : 26 septembre 2007donc vous avez jusqu'au 30 avril 2009 pour deposer votre liasse fiscale
attention la liquidation d'is ( si c'est le cas ) est au 15 avril 2009Cordialement C.C. Expert Comptable contact@cornec-conseils.fr www.cornec-conseils.fr