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Compte de liquidation
tidji01
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tidji01
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16 septembre 2009
Bonjour,
Je suis liquidateur, ex-gérant majoritaire d'une SARL/IS
Je souhaiterais savoir si le compte de liquidation ci-dessous parait OK pour le Greffe.
Merci beaucoup.
Actif :
512001 Banque.................... 8180.46
530000 Caisse..................... 436.23
508100 Valeur mobilière....... 160
------------------------------------------------
Total actif............................ 8776.69
Passif :
101000 Capital.................................. 10.000
673000 Résultat liquidation.................. - 1107.80
119000 Report a nouveau débiteur...... - 86.96
129000 Résultat de l'exercice.............. - 112.55
445510 Dette de TVA....................... + 84 à payer au fisc
---------------------------------------------------------------
Total passif........................................ 8776.69
Je suis liquidateur, ex-gérant majoritaire d'une SARL/IS
Je souhaiterais savoir si le compte de liquidation ci-dessous parait OK pour le Greffe.
Merci beaucoup.
Actif :
512001 Banque.................... 8180.46
530000 Caisse..................... 436.23
508100 Valeur mobilière....... 160
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Total actif............................ 8776.69
Passif :
101000 Capital.................................. 10.000
673000 Résultat liquidation.................. - 1107.80
119000 Report a nouveau débiteur...... - 86.96
129000 Résultat de l'exercice.............. - 112.55
445510 Dette de TVA....................... + 84 à payer au fisc
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Total passif........................................ 8776.69
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guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Bonjour,
J'ai plusieurs questions concernant la liquidation:
1.Lors de la liquidation d'une société, un des associés a un compte courant créditeur. Que faut-il en faire? Dois je le constater en produits exceptionnels?
2. Faut-il envoyer une seule ou plusieurs liasses aux impots: un bilan normal et un bilan de liquidation où il reste seulement le compte trésorerie, capital social, RAN et Résultat ?
Merci d'avance. -
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 417Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
1 - Cela dépend si la société a assez d'argent ou non.
Si elle a assez, il faut lui rembourser indépendamment de sa part dans la liquidation.
2 - Si tout est confondu à la même date, une liasse portant la mention bilan de liquidation est suffisante.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Merci pour la rapidité de la réponse.
Je précise:
1- La société n'a pas assez de liquidité, il faut donc enregistrer le compte courant comme un produit pour la société? ou sinon que dois je en faire?
2- Ma date de liquidation est à la même date que la cloture de mon exercice, c'est à dire au 31/12.
Concernant la liasse de liquidation, on m'a dit qu'il fallait solder mes comptes 6 et 7 par les comptes 673 (charges liquidation) et 773 (produits liquidation).
Néanmoins si je fournit à l'administration une liasse avec un compte de résultat comportant juste 673 et 773, est ce correct ou bien dois-je le laisser comme un "bilan classique" c'est à dire avec le détail des produits et charges?
Merci. -
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 417Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
1 - Sans prendre en compte le remboursement des capitaux propres, restera-t-il de l'argent ? S'il y a assez, il faut rembourser le compte courant en priorité.
2 - Détail ? Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par cela.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Bonjour,
1. Il ne reste pas assez d'argent pour rembourser le compte courant. Il reste donc un compte courant créditeur. Que dois je en faire?
2. Lorsque je parle de détail c'est un compte de résultat avec l'ensemble des produits et charges avant d'avoir passé l'écritures de liquidation.
On m'a dit de passer l'écriture suivante:
Au crédit
607
6063
6064
613
615
......
Par le compte 673 au débit.
Ainsi, l'ensemble de mes charges apparait dans un compte 673.
J'en ai fais de même pour les produits par le compte 773.
Ainsi mon compte de résultat avant d'avoir passé ces écritures était par exemple:
********CHARGES ************PRODUITS
6063 -------- 100***********707------------------ 800
6064 -------- 50
607 --------- 600
613 ---------- 150
615 ---------- 100
Résultat de l'exercice - 200
Aprés avoir passé mes écritures, mon compte de résultat est :
********CHARGES ************PRODUITS
673 -------- 1000***********773------------------ 800
Résultat de l'exercice - 200
Quel est celui à envoyer aux impots, avant écritures, aprés écritures ou les deux ?
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement. -
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 417Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
1 - Reste-t-il des crédits à recevoir ?
Donc vous ne pourrez pas rembourser la capital ?
2 - Cette écriture porte uniquement sur les opérations de liquidation. Pas sur les autres charges et produits.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Bonjour,
1. Non il ne reste pas de crédit à recevoir et le capital ne peut pas être remboursé. Que faire du 455 ?
2. Si j'ai bien compris les comptes de charges anterieures à la liquidation restent tel quel. Seuls les charges et produits suite à la liquidation vont apparaitre en 673 et 773 comme par exemple les cessions d'immmobilisations, vente du stock...
Cordialement. -
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 417Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
1 - Donc pas de crédit de TVA par exemple ou d'acompte d'IS qui seraient remboursés ? Pas de cotisations sociales TNS payées en acompte qui seraient remboursées ?
Dans ce cas : soit l'associé abandonne son compte courant, soit il est convenu que les sommes qui seraient remboursées au liquidateur serviront à le rembourser et cela reste une dette des associés lors de la liquidation.
2 - Oui.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Merci beaucoup HMG pour votre aide.
Cordialement. -
guedji
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 22 février 2010Bonjour,
Une dernière question que je me pose est :
Le résultat de liquidation est-il imposé?
Merci d'avance. -
altamundis
Nombre de posts : 6Nombre de likes : 0Inscrit : 23 novembre 2008Re bonjour!
Merci pour la dernière réponse 🙂
Mais j'ai une nouvelle question.
J'ai déjà publié l'avis de dissolution de mon EURL (à l'IS) en 2009 et je suis sur le point de faire paraitre l'avis de clôture de liquidation.
Mon problème vient du RSI qui continue de me prélever ma cotisation alors que je leur ai bien fait parvenir une copie de l'avis de dissolution.
J'ai réglé ce que je leur devais en 2009.
En 2010, je n'ai eu aucune activité et ne me suis pas rémunéré. Le RSI continue de me prélever automatiquement. Et je n'arrive pas à les contacter pour en discuter avec leurs services.
J'aimerais savoir:
1) S'il est normal que le prélèvement continue malgré tout.
2) Si ces prélèvement me seront remboursés (500 euros/mois alors que je ne me rémunère plus, ça commence à faire)
3) Et le plus important: comment intégrer ces prélèvements dans le compte de liquidation à envoyer au greffe?
Merci de m'éclairer de vos lumières 💡