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Dépassement plafond ME
Nassi_Nao
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Nassi_Nao
Nombre de posts : 132
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Inscrit :
17 juillet 2019
Bonjour à tous
Cette année je souhaitais éviter de dépasser le plafond de CA en tant que micro. Et pouvoir le faire l'an prochain.
Je souhaiterais savoir si ce cumul se calcul de janvier à décembre ?
Je fais mes déclarations tous les 3 mois:
En avril, en octobre et en janvier.
Donc pour cette année, comment vont ils calculer si j'ai dépassé le plafond ?
Est ce que la facture du mois de janvier 2021 sera inclus dans le CA de 2020?
En vous remerciant
Cordialement
Cette année je souhaitais éviter de dépasser le plafond de CA en tant que micro. Et pouvoir le faire l'an prochain.
Je souhaiterais savoir si ce cumul se calcul de janvier à décembre ?
Je fais mes déclarations tous les 3 mois:
En avril, en octobre et en janvier.
Donc pour cette année, comment vont ils calculer si j'ai dépassé le plafond ?
Est ce que la facture du mois de janvier 2021 sera inclus dans le CA de 2020?
En vous remerciant
Cordialement
-
hmg
Nombre de posts : 26870Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous déclarez les encaissements de 2020. En janvier 2021, vous declarez le 4eme trimestre 2020.
Attention au prorata temporis.
il faut passer deux fois le seuil micro pour passer au réel (règles actuelles).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
caquito
Nombre de posts : 139Nombre de likes : 3Inscrit : 20 novembre 2019Comme l'a indiqué hmg, c'est la date d'encaissement (date à laquelle l'argent arrive sur votre compte) qui détermine sur quel trimestre/année doit être déclarée la somme.
Cela dépend donc du délai de paiement de votre client.
Je me suis fait un fichier excel avec une colonne "mois travaillé" (= montant facturé tel mois) et une autre "mois payé" qui permet de faire tous les calculs de déclaration URSSAF et TVA. -
Hakim_B
Nombre de posts : 9Nombre de likes : 0Inscrit : 9 septembre 2020Bonjour ,
Je profite de ce sujet pour poser une question par rapport à la déclaration :
Est il possible quand on achète une voiture on déduit son montant du chiffre d'affaire pour la considéré comme une voiture professionel ?
Merci pour vos réponses . -
caquito
Nombre de posts : 139Nombre de likes : 3Inscrit : 20 novembre 2019Non, en micro-entreprise on ne peut déduire aucun frais. Au mieux, si vous facturez la TVA vous pourrez récupérer la TVA sur votre achat mais il faut que ça soit un véhicule vraiment à usage professionnel. -
hmg
Nombre de posts : 26870Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Il faut que cela soit un véhicule utilitaire à usage professionnel. Pas juste un véhicule.caquito a écrit : Non, en micro-entreprise on ne peut déduire aucun frais. Au mieux, si vous facturez la TVA vous pourrez récupérer la TVA sur votre achat mais il faut que ça soit un véhicule vraiment à usage professionnel.
Je confirme le reste : En micro, vous ne pouvez pas déduire vos frais ou investissements.
Exception pour les professions libérales :
- les rétrocessions d'honoraires (Ce ne sont pas tous les honoraires, juste ceux reversés à des personnes ayant fait une partie du travail de la ME. Exemple classique en PL : Médecin remplaçant pendant les congés du médecin)
- les débours (attention : Ce ne sont pas des frais classiques. Ce sont des achats facturés au client, payé par la ME et qui non payés entrainerait la poursuite du client par le fournisseur, pas celle de la ME. Cela se rencontre surtout dans le domaine du droits : avocats / formalistes)Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
Hakim_B
Nombre de posts : 9Nombre de likes : 0Inscrit : 9 septembre 2020Merci pour vos retours @caquito et @hmg.
Je vous avoue que de mon coté je commencerais en tanque Entrepreneur individuel (préstation de service) début Janvier et le sujet de TVA me tappe dans la tête , car en négociant avec le client on a pas préciser si le TJM et HT ou TTC , du coup j'ai peur des mauvaises surprises une fois que je dépasse le seuil . - Utilisateur suppriméBonjour.
Pour moi, un TJM s'entend toujours HT. mieux vaut le préciser peut être mais c'est la base... -
Hakim_B
Nombre de posts : 9Nombre de likes : 0Inscrit : 9 septembre 2020
c'est ce qu'il me semble , merciRythmIx75 a écrit : Bonjour.
Pour moi, un TJM s'entend toujours HT. mieux vaut le préciser peut être mais c'est la base... -
hmg
Nombre de posts : 26870Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Attention tout de même : dans certains secteurs sans tva, ils ne negocient pas toujours HT. C'est donc mieux de préciser.
J'ai déjà vu des micros accepter de refaire des factures avec calcul de tva en dedans et avoir un tjm réduit lorsqu'ils ont été rattrapé par les impôts pour leur tva car leurs clients (souvent malhonnêtes) ont mit en avant que le prix était ttc.Donc : rien ne "s'entend HT" si HT n'est pas écrit.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.