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Ecritures comptables de débours

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Bonjour,

ma sarl a payé une facture de 119.60€TTC au nom d'un client : c'est un débours daprés les LEFEVRE comptable2008 et fiscal2008.

A priori je ne l'enregistre pas en achat dans ma compta ? car la facture n'est pas au nom de ma société

Je constate simplement le débit en journal de Banque D4676x 100€ HT et D445661 19.60€

Puis je refacture le montant 100€ HT comme une facture classique mais sans rajouter de TVA et en mentionnant le débours et gardant une copie de l'original comme justificatif fiscal:
- en journal de Vente D411 et C4676x 100€

- en journal de Caisse C411 100 €

- puis constatation du paiement en Banque D5121 100€

Est-ce correct ?

Le point que je n'ai pas bien compris, sachant que ma société et celle de mon client sont assujetie à la TVA, et si je dois collecter et reverser la TVA relative au débours ou si c'est une opération transparente pour ma société et le client gère la TVA ?
Ou les deux sont envisageables ?

Merci pour vos lumières.

Cordialement
Alter

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