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Notes de débours
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà une question!
J'ai lu beaucoup de choses sur les notes de débours et je crois que j'ai fini m'y perdre!
Je souhaite pouvoir acheter du matériel au nom de mes clients afin de ne pas augmenter mon chiffre d'affaire inutilement. J'ai donc pensé aux notes de débours.
Donc j'achète au nom de mon client chez mon fournisseur qui établit une facture au nom de mon client. Je règle le montant net (HT+TTC). Ensuite, j'établi une note de débours pour que mon client me rembourse. Celle-ci doit-elle faire apparaître le montant HT et la TVA ou seulement le montant net à payer? Je précise que je ne suis pas assujetti à la TVA.
Pour mon client cela a-il une conséquence au niveau de la TVA? Je dirais que fiscalement et comptablement parlant pour mon client c'est comme s'il avait lui-même acheté ce matériel auprès de mon fournisseur. Mais j'ai pu lire qu'avec cette méthode le client ne pouvait pas récupérer par la suite la TVA et que donc c'est moins avantageux...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ces points?
Je vous remercie d'avance!
Cordialement!
Ludovic
Je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà une question!
J'ai lu beaucoup de choses sur les notes de débours et je crois que j'ai fini m'y perdre!
Je souhaite pouvoir acheter du matériel au nom de mes clients afin de ne pas augmenter mon chiffre d'affaire inutilement. J'ai donc pensé aux notes de débours.
Donc j'achète au nom de mon client chez mon fournisseur qui établit une facture au nom de mon client. Je règle le montant net (HT+TTC). Ensuite, j'établi une note de débours pour que mon client me rembourse. Celle-ci doit-elle faire apparaître le montant HT et la TVA ou seulement le montant net à payer? Je précise que je ne suis pas assujetti à la TVA.
Pour mon client cela a-il une conséquence au niveau de la TVA? Je dirais que fiscalement et comptablement parlant pour mon client c'est comme s'il avait lui-même acheté ce matériel auprès de mon fournisseur. Mais j'ai pu lire qu'avec cette méthode le client ne pouvait pas récupérer par la suite la TVA et que donc c'est moins avantageux...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ces points?
Je vous remercie d'avance!
Cordialement!
Ludovic
- Bonjour,
La facture est au nom de votre client ?
Dans ce cas, vous faites une note TTC en indiquant "votre facture jointe dont TVA de xxxx €".Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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