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RaissaPam

Nombre de posts : 11

Inscrit depuis le : 17 mars 2025

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Réponse postée il y a une heure

C'est tout l'inverse... 😆

Il me semble que les interêts entre dans votre chiffre d'affaire et donc soumis à l'IS

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Réponse postée il y a 2 heures

@VincentB_ vous n'avez pris qu'une partie de la phrase... ☺️

Bonjour,

Vaste sujet comme vincentB l'a dit mais le "montage" dépend de vos objectifs...
Pour répondre à cette question "Si on veut que les charges s’impute sur les revenus d’activité de la SASU ?", le mieux c'est d'acheter avec la SASU dans ce cas mais encore à évaluer en posant les chiffres...

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Réponse postée il y a un jour

Bonjour,

Oui, le virement de votre compte personnel vers le compte professionnel règle le souci. Pensez à rédiger une convention entre vous et votre société afin de rémunérer la mise à disposition des fonds (le compte courant).

Désolé pour votre expérience en ligne…

Bonjour à tous

Tout d'abord merci pour vos retours.

En première remarque, je tiens a préciser que ce que je reproche principalement a mon nouveau cabinet comptable, c'est de faire une régularisation en fin d'année sur des documents transmis mensuellement.

Mais surtout de ne pas avoir pris en compte les factures de TVA des prestataires UBEREATS et DELIVEROO.

Je comprends que du point de vue du fisc cela pourrait sembler suspect, il n’empêche que je suis en règle, mais sur la base de vos conseils je vais arrêter ces paiements mixtes. Pour autant, ayant des charges élevés, il est probable que je doive encore au moins pour cette année prendre dans mes fonds personnels pour faire vivre mon entreprise, si je fais un virement de mon compte perso a mon compte pro cela règle t il le soucis vis a vis du comptable? Puisque les factures auront été réglées en totalité avec ma carte pro.

Avant ça j'étais dans un cabinet d'expert comptable classique vraiment de qualité je n'ai jamais eu a me plaindre de rien, au contraire ! Pourtant j'avais déjà cette pratique de paiement mixte et ça n'a jamais posé problème ! Le prix du service m'a fait aller chez cet expert comptable en ligne, dont les avis positifs internet semble, après "enquête" être pour la majorité des faux. Mon interlocuteur change tout les 3 mois..

Aussi, je suis tout aussi interloqué concernant la réponse de la comptable qui pour explication a bel et bien seulement répondu, je cite "Il n'y a pas de TVA déductible sur les factures payés avec votre argent personnels "

Bien à vous

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Réponse postée il y a un jour

Bonjour,
Ce statut est rarement conseillé, car il ne correspond probablement pas aux besoins du client. C’est souvent le cas pour les freelances, car les seuils sont rapidement dépassés.

A noter, un expert comptable a généralement un conseil orienté. En effet, le statut de micro-entreprise par exemple n'est que rarement conseillé par les EC, car pas de prestation derrière 😪
Ca ne veut pas dire que le statut micro est le bon, juste que les ECs ne sont pas toujours les meilleurs conseils.

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Réponse postée il y a un jour

Rien ne change par rapport à leurs habitudes.

  • La TVA collectée doit être déclarée dans la case A1.

  • S’ils achètent pour 100 € avec une TVA à l’achat de 0, il n’y a rien à déclarer en déductible, car ils n’ont pas été facturés de TVA.

Bonjour,

Concrètement, sur vos factures en tant que fournisseur, vos clients ne déduiront pas de TVA, mais ils peuvent la refacturer à leur client.

Voici comment cela fonctionne :

  • Vous facturez votre client sans TVA, car vous n’y êtes pas assujetti (la question se pose d’ailleurs, comme Yxil l’a mentionné).

  • Votre client facture ensuite son client avec TVA, car lui y est assujetti.

Ainsi, la facturation ou non de la TVA ne dépend pas de la marge, mais des seuils d’assujettissements.

N’hésitez pas à m’écrire si ce n’est pas clair.

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Réponse postée il y a un jour

Bonjour,

Vaste sujet comme vincentB l'a dit mais le "montage" dépend de vos objectifs...
Pour répondre à cette question "Si on veut que les charges s’impute sur les revenus d’activité de la SASU ?", le mieux c'est d'acheter avec la SASU dans ce cas mais encore à évaluer en posant les chiffres...

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Réponse postée il y a un jour

Bonjour,

Concrètement, sur vos factures en tant que fournisseur, vos clients ne déduiront pas de TVA, mais ils peuvent la refacturer à leur client.

Voici comment cela fonctionne :

  • Vous facturez votre client sans TVA, car vous n’y êtes pas assujetti (la question se pose d’ailleurs, comme Yxil l’a mentionné).

  • Votre client facture ensuite son client avec TVA, car lui y est assujetti.

Ainsi, la facturation ou non de la TVA ne dépend pas de la marge, mais des seuils d’assujettissements.

N’hésitez pas à m’écrire si ce n’est pas clair.

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Réponse postée il y a un jour

Bonjour,

Dans une SASU à l’IR (Impôt sur le Revenu), le résultat de la société est directement imposé au niveau de votre déclaration personnelle.
Ainsi, votre résultat de 70 000 € au 31/12/2025 devra être déclaré sur votre déclaration d’impôts 2026. L’idée de « versement » ne s’applique pas ici, car le résultat de la société est considéré comme votre rémunération.

Par « résultat », j’entends la différence entre le chiffre d’affaires et les charges de la société.

Enfin, attention à votre protection sociale !

Je reste à votre disposition pour en discuter si vous avez des questions plus précises.

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Réponse postée 17 mars 2025 14:02

Bonjour,

Le choix d’un expert-comptable dépend de vos objectifs et de vos besoins spécifiques.

Je vous recommande vivement de faire appel à un professionnel pour votre création d’entreprise. Il pourra vous accompagner dans les démarches et vous soulager de cette charge mentale. Ensuite, le choix entre un expert-comptable traditionnel ou en ligne dépendra de votre budget et de vos préférences.

Voici quelques points clés sur lesquels vous pourrez échanger avec votre expert-comptable :

  • Le statut juridique : La SASU est-elle adaptée à votre situation ?

  • Le régime fiscal : Impôt sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS) ?

  • Le régime social : Salaire ou dividendes ?

  • La rédaction des statuts et le dépôt des formalités.

  • Les obligations fiscales et sociales, etc.

Si vous souhaitez des informations plus précises, nous pouvons échanger sur vos besoins et vous orienter vers la solution la plus adaptée.

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Réponse postée 17 mars 2025 12:44

Bonjour,

1) C'est cohérent
2) Oui, car c'est bien le taux d'IR qui sera prélevé à la source sur vos dividendes (formulaire 2777 - SD )
3) Vous pouvez préciser de quel formulaire vous parlez pour renseigner le montant des dividendes soumis à cotisations sociales?

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Réponse postée 17 mars 2025 12:18

Bonjour,
La tva est bien déductible sur les achat fait en espèces mais le soucis, c'est la traçabilité des espèces… Je vous conseille de privilégier l'achat carte bleu et de faire des notes de frais pour vous rembourser.

Pour la deuxième question, je ne sais pas du tout… c'est quoi le contexte?


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