Forum
Comptabiliser une TVA étrangère acquittée
Bonjour,
Je suis en SARL/IS en France, j'ai acheté un abonnement en Belgique, le fournisseur m'a facturé la TVA (belge - 21%) que j'ai donc réglée.
Sans discuter le bien fondé de cette facture (HT ou pas ), je me demandais comment comptabiliser cet achat : est-ce que je mets la totalité du montant au débit du compte de classe 6 concerné ou bien je passe la TVA acquittée sur un compte 63 (taxes).
A noter que je vais demander le remboursement de cette TVA auprès de la Belgique (déjà obtenu pour un tel achat ) donc lors de l'encaissement je recrédite le compte concerné
Merci pour tout conseil.
Je suis en SARL/IS en France, j'ai acheté un abonnement en Belgique, le fournisseur m'a facturé la TVA (belge - 21%) que j'ai donc réglée.
Sans discuter le bien fondé de cette facture (HT ou pas ), je me demandais comment comptabiliser cet achat : est-ce que je mets la totalité du montant au débit du compte de classe 6 concerné ou bien je passe la TVA acquittée sur un compte 63 (taxes).
A noter que je vais demander le remboursement de cette TVA auprès de la Belgique (déjà obtenu pour un tel achat ) donc lors de l'encaissement je recrédite le compte concerné
Merci pour tout conseil.
-
Dans ce cas, il faudrait utiliser un compte d'attente comme le 408 ou 409.mengue a écrit : Bonjour,
Je suis en SARL/IS en France, j'ai acheté un abonnement en Belgique, le fournisseur m'a facturé la TVA (belge - 21%) que j'ai donc réglée.
Sans discuter le bien fondé de cette facture (HT ou pas ), je me demandais comment comptabiliser cet achat : est-ce que je mets la totalité du montant au débit du compte de classe 6 concerné ou bien je passe la TVA acquittée sur un compte 63 (taxes).
A noter que je vais demander le remboursement de cette TVA auprès de la Belgique (déjà obtenu pour un tel achat ) donc lors de l'encaissement je recrédite le compte concerné
Merci pour tout conseil.
SSII - Bonjour,
Il ne doit pas exister de comptes d'attente dans une comptabilité (comptes 47x). Ils ne sont utilisés que ponctuellement dans l'année. Lors du bilan, ils doivent être soldés.
Il faudrait ici utiliser un compte 467x.
A noter : 408 (fournisseurs factures non parvenus) et 409 (fournisseurs créditeurs) ne sont pas adaptés.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
Sujets similaires
- Ecriture de TVA pour acquisition intracom TTC15 avril 2015 14:38
- petite erreur sur tva comment régulariser ?16 octobre 2016 05:29
- Récupération TVA Amazon allemagne refusée par le comptable29 octobre 2024 12:29
- TVA intracommunautaire /client Belge22 mars 2019 17:49
- Recuperation TVA achat Europe28 août 2017 14:26