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Déclaration IR, besoin de vos avis
barel75
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barel75
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29 septembre 2015
Bonjour à tous,
Je suis président d'une SASU de conseil à l'IR créé en mars 2017 clôture 31/12 sans rémunération. J'ai un CGA.
Tout bascule donc sur ma déclaration d'impôt (avec en moins la CSG) 2 fois non imposable en perso (micro-entreprise) dont en 2018 avec déclaration de 750€ de revenu BIC professionnels déclare. (c'est étrange car peu de vente mais je souhaite désormais rester cohérent)
En parallèle, dans les détails des revenus connus de l'administration, apparaît un "salaire" de 1100€ de mon incubateur. J'ai tel à "l'employeur"et ils m'ont envoyé un correctif : une attestation pour net imposable de zéro.
1/ Mon résultat net comptable doit-il bien apparaitre telle quelle (sans rien réduire au préalable) en case 5 KC ?
2/ La case 5 UW dans laquelle mettre le bénéfice de l'année dernière n'est pas à mettre ? (d'ailleurs je ne la trouve pas)
3/ Pour le salaire en fait une erreur mais qui apparaissent par défaut sur ma déclaration, je remplace juste les chiffres par zéro OU il est préférable d'ajouter aussi une mention express à la fin pour expliquer ? (par envie de trop attirer l'attention)
4/ Que pensez-vous de la pertinence d'écrire une mention expresse pour le paiement de l'impôt disant qu'avec 750€ en 2017 je serais en situation de quasi débutant, que le plafond anti-abus serait potentiellement mal adapté à mon cas... ? Je ne connais pas les rouages de l'administration fiscale et j'hésite. Je souhaite en effet éviter un contrôle fiscal même si ma situation, je l'espère est ok. En face, je ne sais pas si j'ai la moindre chance qu'il m'accorde cette clémence... Je ne connais donc pas le ratio opportunité/risque
5/ Alternative : écrire un mail à l'administration fiscale ? Ou alors faire les deux ?
En attente de vos conseils
MERCI
Je suis président d'une SASU de conseil à l'IR créé en mars 2017 clôture 31/12 sans rémunération. J'ai un CGA.
Tout bascule donc sur ma déclaration d'impôt (avec en moins la CSG) 2 fois non imposable en perso (micro-entreprise) dont en 2018 avec déclaration de 750€ de revenu BIC professionnels déclare. (c'est étrange car peu de vente mais je souhaite désormais rester cohérent)
En parallèle, dans les détails des revenus connus de l'administration, apparaît un "salaire" de 1100€ de mon incubateur. J'ai tel à "l'employeur"et ils m'ont envoyé un correctif : une attestation pour net imposable de zéro.
1/ Mon résultat net comptable doit-il bien apparaitre telle quelle (sans rien réduire au préalable) en case 5 KC ?
2/ La case 5 UW dans laquelle mettre le bénéfice de l'année dernière n'est pas à mettre ? (d'ailleurs je ne la trouve pas)
3/ Pour le salaire en fait une erreur mais qui apparaissent par défaut sur ma déclaration, je remplace juste les chiffres par zéro OU il est préférable d'ajouter aussi une mention express à la fin pour expliquer ? (par envie de trop attirer l'attention)
4/ Que pensez-vous de la pertinence d'écrire une mention expresse pour le paiement de l'impôt disant qu'avec 750€ en 2017 je serais en situation de quasi débutant, que le plafond anti-abus serait potentiellement mal adapté à mon cas... ? Je ne connais pas les rouages de l'administration fiscale et j'hésite. Je souhaite en effet éviter un contrôle fiscal même si ma situation, je l'espère est ok. En face, je ne sais pas si j'ai la moindre chance qu'il m'accorde cette clémence... Je ne connais donc pas le ratio opportunité/risque
5/ Alternative : écrire un mail à l'administration fiscale ? Ou alors faire les deux ?
En attente de vos conseils
MERCI
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hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Le plus simple n'est pas de demander à votre CGA ce qu'il conseille ? Il a plus d'infos que nous.
La 5UW n'apparaît que quand vous déclarez 2018.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
barel75
Nombre de posts : 332Nombre de likes : 0Inscrit : 29 septembre 2015Merci.
Je n'ai jamais eu de réponse de mon CGA.
De plus j'ai cru comprendre qu'il était plutot du coté du fisc et pas forcement à défendre mes interets.
Est ce bien le cas ?
Car si oui je souhaite eviter qu'il farfouille dans mes comptes et préfére leur statuts d'encaisseur de cotisation annuelle.
"La 5UW n'apparaît que quand vous déclarez 2018", je déclare bien cette année dans mon IR l'année 2018... -
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008
Pas d'accord. Mon CGA revoit revoyait ma déclaration SASU et me confirmait par écrit le montant à déclarer à l'IR.barel75 a écrit : Je n'ai jamais eu de réponse de mon CGA.
De plus j'ai cru comprendre qu'il était plutot du coté du fisc et pas forcement à défendre mes interets.
Et non, ils sont neutres, ils ne font qu'appliquer les règles fiscales et comptables, et je les ai toujours trouvés ouverts et de bon conseil.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php -
barel75
Nombre de posts : 332Nombre de likes : 0Inscrit : 29 septembre 2015Merci de votre témoignage Mixomatose.
Etait ce à votre initiative ?
Par téléphone ? Preniez vous rdv physique pour en parler ?
Quand vous dites de bons conseils, vous ont ils donné des conseils malins mais légaux pour réduire vos impots ?
Cela pourrait m'aider à mieux me positionner par rapport à eux.
Car mes uniques experiences ont été à ce jour des calls pour leur demander des infos et leur recommandation de m'approcher de mon expert comptable pour voir cela plus en détail... -
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Je tenais ma compta personnellement. J'ai eu des conversations téléphoniques et des échanges de mail avec l'EC du CGA qui revoyait mes comptes, à sa demande le plus souvent, pour des explications sur certains points de ma comptabilité (SASU à l'IR) qui lui semblaient pouvoir poser problème (du genre "cadeaux aux salariés" sachant que la salariée était mon épouse).calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php -
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008
De toute façon, si vous n'avez pas d'expert comptable, ils farfouilleront obligatoirement dans vos comptes au minimum une fois tous les 3 ans. Autant les mettre de votre côté.barel75 a écrit : Car si oui je souhaite eviter qu'il farfouille dans mes comptes et préfére leur statuts d'encaisseur de cotisation annuelle.
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FrançoisFrançois -
barel75
Nombre de posts : 332Nombre de likes : 0Inscrit : 29 septembre 2015Merci Francois1, j'ai justement un expert comptable... Mais qui n'a malheureusement pas réponse à mes simples questions (d'oû mon souhait d'en changer)
Du coup si je suis votre raisonnement : si pas d'EC controle tous les 3 ans et si on a un EC il ne regarde pas forcement c'est bien cela ? -
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008
Contrôle tous les 6 ans si vous avez un EC:barel75 a écrit : Du coup si je suis votre raisonnement : si pas d'EC controle tous les 3 ans et si on a un EC il ne regarde pas forcement c'est bien cela ?
http://www.cga-cote-atlantique.fr/leps-lexamen-periodique-de-sincerite/
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FrançoisFrançois -
barel75
Nombre de posts : 332Nombre de likes : 0Inscrit : 29 septembre 2015Merci Francois1, j'ai lu l'article dont certains elements m'échappe.
Donc controle certain au moins tous les 6 ans ?
Et dans ce cas ils peuvent remonter à 3 ou 6 ans avant ?
Merci -
François1
Nombre de posts : 2526Nombre de likes : 10Inscrit : 4 avril 2008Chaque CGA a sa méthode. Ici le CGA Côte Atlantique explique la sienne pour contrôler 100% de ses adhérents durant la période de 3 ou de 6 ans.
Donc effectivement, chez eux un adhérent sans EC peut être contrôlé en année N, puis N+2, N+5, N+7,... C'est aléatoire.François