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TVA intracommunautaire et vente de service pour un client européen (espagne)

Mastah-1

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Bonjour,

Je suis indépendant (EURL) avec un numéro de TVA intracommunautaire. Je vais bientôt effectuer une mission en France (pour un client final français) en passant par un intermédiaire qui n'est pas en France (une société espagnol).
Si j'ai bien compris, je devrais effectuer mes facturations sans TVA (à distination de l'intermédiaire) en mentionant sur les factures le numéro de TVA de l'intermédiaire (chose que j'ai tjrs fait) mais aussi ajouter la mention "TVA due par le preneur article 283-2 du CGI" et/ou "Autoliquidation" (lequels des deux ?!).
Ensuite, il me semble que je devrait effectuer une déclaration de DES au plus tard 10 jours après émission de la facture.
Est-ce correct ? Est-ce que j'oublie des choses administratives / informatives (mention sur la facture) pour le bon respect des règles dans cette situation ?


J'aurais maintenant une autre question. Sur l'ensemble des biens en charge de mon entrepise, je vais payer de la TVA en France. Quid de la récupération de ces sommes lorsque l'on a pas de collect de TVA ?

Sachant que cet intermediaire sera mon unique intermediaire sur plusieurs mois / années et donc que l'état Français devra me "rembourser" la TVA que j'aurais payé n'ayant pas de TVA collecté.

Merci !

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