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TVA Premier Trimestre
Bonsoir a tous,
Je me réveille surement au dernier moment, mais avec cette histoire de changement de paiement de TVA pour les personnes déclarant plus de 15 000 € de TVA, j'en ai oublié de déclarer ma TVA du premier trimestre (normalement pour le 17 Avril)
Je me suis connecté sur le site des impots et la surprise, pas de déclaration 2015 possible.
Quelqu'un est-il dans le meme cas ? Est-ce normal ? Doit-on attendre le mois de Juin ?
Merci pour vos réponses.
Je me réveille surement au dernier moment, mais avec cette histoire de changement de paiement de TVA pour les personnes déclarant plus de 15 000 € de TVA, j'en ai oublié de déclarer ma TVA du premier trimestre (normalement pour le 17 Avril)
Je me suis connecté sur le site des impots et la surprise, pas de déclaration 2015 possible.
Quelqu'un est-il dans le meme cas ? Est-ce normal ? Doit-on attendre le mois de Juin ?
Merci pour vos réponses.
- Bonjour,
En simplifié : 2 acomptes par an à partir de 2015 : en 07 et en 12.
Si votre clôture est 31/12 avec CA12 pour le 05/05 et que vous passez 15000€ de tva due, vous passez au reel mensuel à partir de juin avec comme première déclaration la période de janvier à mai, puis tous les mois ensuite.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Ok donc cette année pas de déclaration de TVA pour le premier trimestre donc.
Uniquement une déclaration en Juin pour la période de Janvier à Mai si TVA 2014 > 15000€.
Merci pour cette réponse claire HMG. - Bonjour
J'ai constaté la même chose en remplissant ma CA12... on doit donc attendre l'apparition de cette déclaration en juin pour les 5 premiers mois.
Les questions que je me pose sont :
1. La déclaration de juin portera sur la période de janvier à mai. Il sera toujours question d'un acompte à régulariser par une CA12 en 2016 ? C'est uniquement la fréquence qui change et non pas la logique de déclaration/paiement acompte/régul par une CA12 ou 13 ou 14 :)
2. Idem pour les périodes suivantes qui passent en mensuel. On va déclarer quoi si un client ne nous a rien payé sur un mois donné car il y a eu un retard et que d'un coup il paye deux factures sur le mois suivant ? Doit-on faire notre compta au jour le jour pour déduire les TVA sur achats tous les mois ou est-ce toujours la même logique estimation/acompte/régul ?
MerciGérant maj. EURL / IS Affil. : RSI / RAM / CIPAV TVA : Régime Simplifié déb. mars 2012 - A priori, à partir du moment ou tu passes au réel, plus de CA12.
Tu remplis ta CA3 de "rattrapage" avec les mois de Janvier à Juin, puis après c'est la CA3 mensuelle ad vitam.
La TVA déductible est déductible pendant 2 ans je crois, donc tu peux ne déduire la TVA sur tes achats que annuellement (après contrôle par ton EC par exemple, c'est ce que proposait HMG pour simplifier).
Pour la TVA encaissée, c'est au réél (si tu as rien encaissé sur un mois, tu déclare 0, si le mois suivant tu encaisse 2 factures, tu déclares les 2)
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