Autoentrepeneur et achat matériel informatique
Bonjour,
je vais me lancer en tant que autoentrepeneur. J'ai du mal a comprendre, vu que je ne suis pas assujetti a la TVA, si le client ne fournie pas d'ordi, ai-je le droit d'en acheter un et recuperer le TVA de mon achat pro?
merci
- Utilisateur supprimé
Salut,
non, si tu n'es pas assujetti, tu agis comme un particulier. Quand tu vois passer de la TVA sur un achat, tu la paies.
Par contre, quand tu factures, tu ne mets pas de TVA (mais ça tu le sais déjà).
Donc, gros facteur de compétitivité par rapport à tes concurrents. Tu es, par défaut, 20% moins cher qu'eux.
Grosse charge lors des achats. Tu paies plein pot tes achats TTC.
Ce statut fonctionne très bien pour des activités de conseil ou de service pur. Ca me semble beaucoup moins bien fonctionner pour faire du commerce.
Utilisateur supprimétop merci
Droopyann
Nombre de posts : 3730Nombre de likes : 1864Inscrit : 21 mai 2018@DevAndOps :
Le fait de ne pas facturer de TVA est un facteur de compétitivité que lorsque l'on travaille avec des particuliers ou des pro non assujetties à la TVA (mutuelle par exemple). Dans les autres cas, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
Ce statut fonctionne aussi pour faire certains commerces, les plafonds étant différents, et le pourcentage de charges déductible également (https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/je-suis-micro-entrepreneur-puis-je-deduire-des-charges). Le taux de cotisations sociales est également différent (https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F36232)
-- Yann EURL IS depuis 2019 -
Mr.Robot
Nombre de posts : 30Nombre de likes : 17Inscrit : 1 juillet 2021Bonjour,
En complément de la réponse de @DevAndOps, si tu travailles uniquement avec des clients professionnels, cela peut être intéressant d'opter pour la TVA dès le démarrage.
Droopyann
Nombre de posts : 3730Nombre de likes : 1864Inscrit : 21 mai 2018Je ne comprends pas ceux qui ne le font pas ... et ils sont nombreux.
-- Yann EURL IS depuis 2019VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Bonjour,
Je ne comprends pas ceux qui ne le font pas ... et ils sont nombreux.
L'inconvénient d'opter pour la TVA - option que j'ai faite lorsque je me suis installé, au passage... - c'est que cela vous oblige de facto à avoir une compta.
De plus il faut y avoir un véritable intérêt en termes de récupération de la TVA.
Cela étant si on y voit un intérêt il ne faut pas se priver. ;)
Avocat (non, pas celui qui se mange) - Utilisateur supprimé
Je comprend pas, j'en ai parlé au recruteur et il ma dit "pas de soucis, nous on envie toujours la facture TTC au client final", donc dans mon cas, comment est-ce que je fait pour facturer la tva si la boite du recruteur facture deja avec la TVA?
-
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vos recettes, c’est le HT. pas le TTC. C’est la même chose pour votre intermédiaire.
Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vos recettes, c’est le HT. pas le TTC. C’est la même chose pour votre intermédiaire.
Pour rappel, un article que j’ai écrit il y a une quinzaine d’années :
.
TVA or not TVA ?
Lors de la création d'une petite entreprise la question de l'assujetissement à TVA se pose souvent pour les personnes qui n'ont pas d'activités exclues du champ d'application de la TVA.
La plupart des créateurs ne veulent pas être assujettis. Or, la TVA n'est pas toujours un élément négatif même si les règles d'utilisation en restent complexes. D'ailleurs, il est même plus intéressant d'être assujetti à TVA quand ses clients le sont, il ne l'est pas quand ils ne le sont pas (particuliers, professionnels de santé par exemple).
Démonstration simplifiée (avec TVA à 20%) :
1 : Vous êtes assujettis.
Achat : 120 TTC donc 100 HT et 20 TVA
Vente : 240 TTC donc 200 HT et 40 TVA
Pour vous : 20 de TVA à reverser (40-20) et une marge de 100 dans tous les cas.
1.1 Votre client est assujetti.
Il aura 40 de TVA déductible et une charge de 200 (le HT).
1.2 Votre client n'est pas assujetti.
Il aura une charge de 240.
2 : Vous n'êtes pas assujettis.
Achat : 120 TTC
Vente : 220 (on suppose que vous gardez une marge identique)
Pour vous : une marge de 100 dans tous les cas.
2.1 Votre client est assujetti.
La charge passera à 220 contre 200 dans le cas précédent. Donc si les clients sont assujettis, le cas 1 est plus avantageux pour eux.
2.2 Votre client n'est pas assujetti.
La charge diminuera de 240 à 220. Donc si les clients sont non assujettis ce cas est le plus avantageux eux.
Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.